Как закрывается счёт 20 (Незавершенное производство)
Добрый день.
Управление небольшой фирмой, редакция 1.6
Помогите с ведением правильного документооборота по учёту производства.
Производство созданные документы:
I. "Производство"
- "Продукция"
ГП
- "Материалы"
СЫРЬЕ 1
СЫРЬЕ 2
Настройки в карточках учета номенклатуры:
1. ГП
o Тип "Запас"
o Ед изм. "щт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Производство"
o Счет учета запасов (41 Товары, продукция)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты ????)
2. СЫРЬЕ 1
o Тип "Запас"
o Ед изм. "кг."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
3. СЫРЬЕ 2
o Тип "Запас"
o Ед изм. "шт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
Какой "Счет учета затрат" должен быть у "ГП"?
Сейчас сумма учета затрат по материалам (СЫРЬЕ 1, СЫРЬЕ 2) попадает на 20 счет и получается в ОСВ по 20 счету оборот увеличен в 2 раза, т.е. если сумма затрат по материалам в общем составляет 21,5, то ОСВ по 20 пишет (Дт 51 - Кт 51)?
Как закрыть счёт 20?
Управление небольшой фирмой, редакция 1.6
Помогите с ведением правильного документооборота по учёту производства.
Производство созданные документы:
I. "Производство"
- "Продукция"
ГП
- "Материалы"
СЫРЬЕ 1
СЫРЬЕ 2
Настройки в карточках учета номенклатуры:
1. ГП
o Тип "Запас"
o Ед изм. "щт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Производство"
o Счет учета запасов (41 Товары, продукция)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты ????)
2. СЫРЬЕ 1
o Тип "Запас"
o Ед изм. "кг."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
3. СЫРЬЕ 2
o Тип "Запас"
o Ед изм. "шт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
Какой "Счет учета затрат" должен быть у "ГП"?
Сейчас сумма учета затрат по материалам (СЫРЬЕ 1, СЫРЬЕ 2) попадает на 20 счет и получается в ОСВ по 20 счету оборот увеличен в 2 раза, т.е. если сумма затрат по материалам в общем составляет 21,5, то ОСВ по 20 пишет (Дт 51 - Кт 51)?
Как закрыть счёт 20?
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(27)
Это и справки. Если материалы списали в док.Производство, то надо делать закрытие месяца.
Документ предназначен для отражения в учете распределения материальных и прочих (нематериальных) затрат на выпуск продукции (выполнение работ) производственного подразделения.
Это и справки. Если материалы списали в док.Производство, то надо делать закрытие месяца.
(16)
нужно ставить 20.01
не получается выбирать. Доступны для выбора 10 и 41.
Прикрепленные файлы:
унф 1.6 планы счетов.xlsx
(19) надо делать как в демке. Я так думаю что 10 что именно с этого счета используются материалы для производства а 43 счет он понимает автоматом.
Посмотрите отчет бухгалтерский - оборотно сальдовая ведомость должна же быть
И как вы видите задвоение материалов мне непонятно?
Посмотрите отчет бухгалтерский - оборотно сальдовая ведомость должна же быть
И как вы видите задвоение материалов мне непонятно?
(22) во вложении проводки документа Производство и ОСВ
Прикрепленные файлы:
(25) По моему у вас два раза списывались материалы в производство 8,5 и 17
затем их переместили в НЗП это 3 и 4 строки и распределил
5 строка это уже сам выпуск и он сгруппировал строки 8,5+17 = 25,5
Я так понимаю что вы потеряли второе списание материалов в производство
затем их переместили в НЗП это 3 и 4 строки и распределил
5 строка это уже сам выпуск и он сгруппировал строки 8,5+17 = 25,5
Я так понимаю что вы потеряли второе списание материалов в производство
(36) 20 установлены в номенклатурах.
Настройки в карточках учета номенклатуры:
1. ГП
o Тип "Запас"
o Ед изм. "щт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Производство"
o Счет учета запасов (41 Товары, продукция)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты ????)
2. СЫРЬЕ 1
o Тип "Запас"
o Ед изм. "кг."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
3. СЫРЬЕ 2
o Тип "Запас"
o Ед изм. "шт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
Настройки в карточках учета номенклатуры:
1. ГП
o Тип "Запас"
o Ед изм. "щт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Производство"
o Счет учета запасов (41 Товары, продукция)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты ????)
2. СЫРЬЕ 1
o Тип "Запас"
o Ед изм. "кг."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
3. СЫРЬЕ 2
o Тип "Запас"
o Ед изм. "шт."
o Способ списания "По средней"
o Способ пополнения "Закуп"
o Счет учета запасов (10 Сырье и материалы)
o Счет учета затрат (20 Материальные затраты)
Я: А почему обороты на 20 счёте удваиваются?
1С: Потому что у вас и продукция и материалы ведутся на одном счете учета. Материал переместился в производство, оборот увеличился раз, материал списался на выпуск продукции, оборот увеличился второй раз.
-------------------------------
Я: Вы про с.у. затрат? Я вас понял, а как мне это исправить,
1С: Да, я про счет учета затрат. Чтобы изменить счет учета затрат номенклатуры нужно отменить проведение всех документов, в которых она указана.
Я: выходит я документооборот веду не правильно?
1С: На самом деле нет особой проблемы в том, что и материалы и готовая продукция учитываются на одном счете, если вы не используете распределение косвенных затрат по способу "По прямым затратам".
Я: После производства и Закрытие месяца соответственно себестоимость выпуска отражается на счёте 41 (25,50 руб). Материалы (с.у. запасов 10 и затрат 20) тоже правильно отражаются, списаны все со счета 10 (25,50 руб). Перемещений никаких нету. Товар закупается на "Склад материалов" и документом Производство списывается от туда и приходуется на "Склад ГП" как готовый продукт.
1С: Перемещения может делать сам документ "Производство". Для выпуска продукции он перемещает все материалы в производство (счет учета затрат), если вы указали, что их нужно забрать со склада, осуществляет выпуск продукции по счету учета затрат, и перемещает готовую продукцию на склад, если у вас указан склад получатель.
-------------------------------
Товарищи я что то не догоняю. По словам 1С все правильно, а вот я что то недопонимаю. Все же, 20 счёт почему должен быть 50,00 руб, а не 25,50 руб.?
1С: Потому что у вас и продукция и материалы ведутся на одном счете учета. Материал переместился в производство, оборот увеличился раз, материал списался на выпуск продукции, оборот увеличился второй раз.
-------------------------------
Я: Вы про с.у. затрат? Я вас понял, а как мне это исправить,
1С: Да, я про счет учета затрат. Чтобы изменить счет учета затрат номенклатуры нужно отменить проведение всех документов, в которых она указана.
Я: выходит я документооборот веду не правильно?
1С: На самом деле нет особой проблемы в том, что и материалы и готовая продукция учитываются на одном счете, если вы не используете распределение косвенных затрат по способу "По прямым затратам".
Я: После производства и Закрытие месяца соответственно себестоимость выпуска отражается на счёте 41 (25,50 руб). Материалы (с.у. запасов 10 и затрат 20) тоже правильно отражаются, списаны все со счета 10 (25,50 руб). Перемещений никаких нету. Товар закупается на "Склад материалов" и документом Производство списывается от туда и приходуется на "Склад ГП" как готовый продукт.
1С: Перемещения может делать сам документ "Производство". Для выпуска продукции он перемещает все материалы в производство (счет учета затрат), если вы указали, что их нужно забрать со склада, осуществляет выпуск продукции по счету учета затрат, и перемещает готовую продукцию на склад, если у вас указан склад получатель.
-------------------------------
Товарищи я что то не догоняю. По словам 1С все правильно, а вот я что то недопонимаю. Все же, 20 счёт почему должен быть 50,00 руб, а не 25,50 руб.?
(47)
потому что 1С уже ответил:
1С: На самом деле нет особой проблемы в том, что и материалы и готовая продукция учитываются на одном счете, если вы не используете распределение косвенных затрат по способу "По прямым затратам".
Если у вас есть ещё конкретный пример, напишите. Я им передам. Мне самому интересно чем это тема закроется.
По поводу 20 счёта что мне делать дальше? Дайте мне совет пжл.
а почему не задали вопрос, про то что в демо базе учет продукции и материалов тоже ведется на одном счете?
потому что 1С уже ответил:
1С: На самом деле нет особой проблемы в том, что и материалы и готовая продукция учитываются на одном счете, если вы не используете распределение косвенных затрат по способу "По прямым затратам".
Если у вас есть ещё конкретный пример, напишите. Я им передам. Мне самому интересно чем это тема закроется.
По поводу 20 счёта что мне делать дальше? Дайте мне совет пжл.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот