Добрый день!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО. Затем провожу авансовый отчет: на закладке Авансы выбираю ранее созданный РКО, а на закладке товары отражаю приобретенные материалы (на счет 10.1.) Выбираю расходы принимаются в НУ. Провожу документ, расходы не попадают в кудир! Почему? В учетной политике стоят галки принимать материалы после оприходования и оплаты. Помогите разобраться уже всю голову сломала. Может еще какой нибудь документ необходимо проводить?
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО. Затем провожу авансовый отчет: на закладке Авансы выбираю ранее созданный РКО, а на закладке товары отражаю приобретенные материалы (на счет 10.1.) Выбираю расходы принимаются в НУ. Провожу документ, расходы не попадают в кудир! Почему? В учетной политике стоят галки принимать материалы после оприходования и оплаты. Помогите разобраться уже всю голову сломала. Может еще какой нибудь документ необходимо проводить?
По теме из базы знаний
- Acc77: Книга учета доходов и расходов (Разделы 1 и 4) для организаций на УСН, ведущих учет в "1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5"
- Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН
- Оплата платежными (банковскими) картами и кредитами в 1С: Бухгалтерии 2.0 (эквайринг)
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Обновление конфигураций Бухгалтерия 2, КА 1.1, ЗУП 2.5
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В КУДР подкрепляются РКО а не Авансовые. Если у Вас ИП то авансовые тем более не нужны. Я делала поступление, потом на основании поступления делала РКО, Авансовые не проводила просто распечатала и вложила в кассовую книгу. Перепровела все документы по кассе за этот период и все загрузилось. В последних версиях Б 3.0 вообще с Авансовыми что-то страшное, пришлось все снимать с проводки, потому что по всем счетам идет бардак. Даже по ОСН они каким-то образом попадают суммарно в книгу покупок( по счетам фактурам двоятся), причем документально никак не отражается.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот