1.
komatoza
05.05.16 17:49
Сейчас в теме
Здравствуйте!
Помогайте, а то всю голову сломал.
Исходные данные:
Первый квартал закрыт. Обнаружилась ошибка что по нескольким взаиморасчетам не идут оперативный учёт с бухгалтерским.
Проблемным оказался документ "ВзаимозачетЗадолженности". В т/ч "Дебиторская задолженность" две реализации, условно на 15.000 и 20.000, в т/ч "Кредиторская задолженность" договор на 35.000. Проводка сформировалась верно, а вот в движениях по "Расчетам..." проблема.
В р.н. "РасчетыСКлиентами" расход с минусом по договору (правильно, взаимозачет) на 35.000, и расход по реализациям соответственно на суммы реализаций.
В р.н. "РасчетыСКлиентамиПоДокументам" есть только расход с минусом по договору (тоже правильно), а вот расхода по реализациям вообще нет.
Получается, что у меня мало того что не идёт ОУ с БУ, так и данные регистра "РасчетыСКлиентами" не идут с данными регистра "РасчетыСКлиентамиПоДокументам".
Вопрос в том как бы всё это поправить. Какая связь должна быть между этими регистрами? Есть подробные доки по механизму оффлайновых расчетов с контрагентами или в модулях копаться? ("Механизм оффлайновых взаиморасчетов с партнерами. Взгляд изнутри" Лабынина смотрел.)
P.S. В копии базы перепровёл этот документ, сформировал движения по клиентам. Расход по реализации в р.н. "РасчетыСКлиентамиПоДокументам" сформировался. Но "перенести" его скорее всего не могу, т.к. там наверное уже другой порядок, партии.