1.
kns77
103
09.03.16 12:16
Сейчас в теме
Есть входящий НДС при закупке через подотчетника (авансовый отчет), при котором НДС выделен в чеке, но документами СЧФК не подтвержден, этот НДС необходимо положить на 91.02 а не 19.03. Где это можно прописать, сходу что то не нашел