Отражение поступления доп. расходов на стоимость товаров
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Добрый день!
Кто знает, помогите разобраться со следующим вопросом: Каким образом можно отразить поступление доп. расходов по поступившим товарам?
Сумма доп расходов должна распределиться в разрезе товаров пропорционально количеству
Отразить эти суммы в БУ и в регистре себестоимости.
Конфигурация 1C:ERP 2.0.9.42
Кто знает, помогите разобраться со следующим вопросом: Каким образом можно отразить поступление доп. расходов по поступившим товарам?
Сумма доп расходов должна распределиться в разрезе товаров пропорционально количеству
Отразить эти суммы в БУ и в регистре себестоимости.
Конфигурация 1C:ERP 2.0.9.42
По теме из базы знаний
- Отражение дополнительных расходов и учет НДС при реализации товаров на экспорт, если расходы пришли после реализации товаров
- Многофункциональная выгрузка из 1С:КА 1 и 2 и ERP в 1С:БП 3.0 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Учет ОС и НМА - расширение для конфигурации "INFOSTART ERP community edition"
- Внешние печатные формы для конфигурации Бухгалтерия некоммерческой организации 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Denis S,
Необходимо использовать документ "Поступление услуг и прочих активов". В нем выбрать статью расходов с вариантом распределения "на себестоимость товаров", выбираете правило "пропорционально количеству" и дальше - аналитику, на которую будете распределять расходы. Есть это - приходная накладная, тогда устанавливаете флаг "Поступление товаров и услуг".
В документе "поступление услуг и прочих активов" после выбора статьи расходов указываете документ поступления, на который будете распределять сумму.
Распределение будет выполняться при закрытии периода.
Необходимо использовать документ "Поступление услуг и прочих активов". В нем выбрать статью расходов с вариантом распределения "на себестоимость товаров", выбираете правило "пропорционально количеству" и дальше - аналитику, на которую будете распределять расходы. Есть это - приходная накладная, тогда устанавливаете флаг "Поступление товаров и услуг".
В документе "поступление услуг и прочих активов" после выбора статьи расходов указываете документ поступления, на который будете распределять сумму.
Распределение будет выполняться при закрытии периода.
(9) ВЦ Раздолье,
А как отразить такие проводки:
1. Закупили товар А:
Дт 10.01 Кт 60.01 - 10000 руб.
2. Поступили доп. расходы, которые необходимо распределить на товар из первой операции. Под доп. расходами подразумевается страховая премия, которая в НУ сразу списывается на расходы на счет 91.02, т.е. возникает временная разница:
Дт 10.ДР Кт 76.01 - БУ 2000 руб., НУ 0 руб., ВР 2000 руб.
Дт 91.02 Кт 76.01 - БУ 0 руб., НУ 2000 руб., ВР - 2000 руб.
Какими документами и какие настройки нужно сделать, чтобы отразить такие проводки?
А как отразить такие проводки:
1. Закупили товар А:
Дт 10.01 Кт 60.01 - 10000 руб.
2. Поступили доп. расходы, которые необходимо распределить на товар из первой операции. Под доп. расходами подразумевается страховая премия, которая в НУ сразу списывается на расходы на счет 91.02, т.е. возникает временная разница:
Дт 10.ДР Кт 76.01 - БУ 2000 руб., НУ 0 руб., ВР 2000 руб.
Дт 91.02 Кт 76.01 - БУ 0 руб., НУ 2000 руб., ВР - 2000 руб.
Какими документами и какие настройки нужно сделать, чтобы отразить такие проводки?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот