Добрый день, помогите найти ответ на вопрос:
По контрагенту есть остатки на начало года на счете 205.31, по "Договору №1" дебетовый 1100, по Договору №2 кредитовый 1000.
В БГУ 1.0, при формировании журнала операций №5, остатки на начало года выводились правильно, в развернутом виде по ДТ=1100 по КТ=1000.
После перехода на БГУ 2.0, остатки в журнале выводятся так: ДТ=100 по КТ=0.
В самом журнале заполнен показатель "Контрагент" и стоит галка "Остатки в разрезе показателя" и "Не выводить остатки по КЭК".
В параметрах учета "Настройка развернутого сальдо" для 205.31 стоит "Контрагент, Договор".
В оборотно-сальдовых остатки выводятся правильно в развернутом виде, форма 0503769 заполняется правильно (1100 в дебиторку падает, а 1000 в кредиторку), главная книга формируется правильно с развернутым сальдо, а вот журнал операций выводит свернутый остаток.
Такая же беда в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051), сальдо выводится свернутым.
Судя по программным внутренностям отчета ЖурналОпераций, формирование развернутого сальдо не предусмотрено.
Проверял на разных базах и релизах, последний 2.0.84.50.
Кто-нибудь может пояснить почему так или в чем ошибка, как настроить чтобы выводилось развернутое сальдо?
В параметрах учета "Настройка развернутого сальдо" для 205.31 стоит "Контрагент, Договор".
Скорее всего, ваш случай был рассмотрен тут 4 года назад:
Журналы операций настроены в соответсвии с Инстр157н п.200. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. Т.е. без учета аналитики по договорам, вне зависимости от настройки развернутого сальдо в БГУ
Видел этот ответ, но думаю, что он уже не актуален, потому что сейчас в 157н написано вот так:
200. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Аналитический учет по счету ведется по видам доходов (поступлений) в разрезе контрагентов (плательщиков доходов (групп плательщиков доходов), идентификационных номеров расчетов по доходам (уникальных идентификаторов начислений (УИН) (при наличии), правовых оснований возникновения расчетов и видов валют.
Ну и отчет 0503769 должен заполняться на основании регистров учета, а тут получается в журнале операций и Карточке учета средств и расчетов свернутые остатки по договору, а в главной книге и 0503769 развернутые