В «1С:БГУ8» 1.0 и 2.0 поддерживаются 2 варианта перехода на новые счета.
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1 и редакции 2 поддерживаются 2 варианта перехода на новые счета.
1. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и последовательное исправление и перепроведение в хронологическом порядке документов 2018 года со старыми счетами, КОСГУ.
Для переноса входящих остатков применяются служебные документы, которые формируют входящие остатки в межотчетный период.
2. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и трансформация оборотов 2018 г. до даты перехода на применение новой редакции ЕПСБУ, установленной локальным актом учреждения, далее – дата перехода.
Для переноса входящих остатков и трансформации оборотов 2018 г. также применяются служебные документы, которые формируют входящие остатки в межотчетный период, а также сторнируют записи по устаревшим счетам, КОСГУ и формируют аналогичные записи с новыми счетами, КОСГУ на дату перехода.
Важно: Способ трансформации оборотов 2018 г. – изменение существующих документов в хронологическом порядке или сторнирование и ввод новых датой перехода следует согласовать с учредителем.
В обоих конфигурациях есть подробная инструкция по переходу. Кратко.
1-й вариант сложный и с кучей подводных камней. Не факт, что всё сойдется, а отчет за 1 квартал сдан.
Если на новые счета планируется перенести только остатки на 1 января 2018 г., в качестве даты перехода следует указать 01.01.2018.
Бухгалтерские записи по переносу остатков на новые счета будут формироваться на дату, предшествующую дате перехода на применение новых счетов, – 31.12.2017.
И надо переколотить все документы (обороты) в хронологическом порядке!
2-й вариант мягче. По сути, это чистая свертка на 31.05.2018.
Но есть болшое "НО". Из той же статьи:
Как отмечают авторитетные финансисты-практики, перенос оборотов 2018 года со старого счета на новый напрямую неприменим (т.е. 2-й вариант), корректное формирование отчетности за 2018 год возможно только при переформировании бухгалтерских записей к существующим операциям по новым счетам и КОСГУ (т.е. 1-й вариант). Со слов методологов Минфина, на усмотрение учреждения, возможны как перевыбор счетов (КОСГУ) в существующих операциях в хронологическом порядке, так и трансформация оборотов на дату перехода, установленную локальным актом учреждения по мере организационно технической готовности.
Под трансформацией оборотов предполагается отражение операций в порядке, установленном для исправления ошибок, – сторнирование требующей замены записи и формирование аналогичной с новыми счетами и КОСГУ.
ИМХО, 1-й вариант, хоть и рискованный, но в регламентированных отчетах не будет ошибок.
И во-вторых, еще одна причина для проверки, контроля, выявления ошибок в учете.
Какой вариант предпочтительнее,по вашему?
Мы пошли по первому варианту, т.е. после копирования информационной базы, рабочую обновляем и начиная с 01.01.2018 заменяем в документах КОСГУ по 255н и счета по 64н. Т.к. баз очень много, а времени до полугодового отчета мало, то написали обработку заменяющую КОСГУ и счета в 90% операций (например, если КФО 4, тоКОСГУ 130 меняем на 131, а если КФО 7, то 130 меняем на 132 и т.д.). Если баз мало, то можно это сделать групповой обработкой из состава конфигурации. Не обработанные 10% операций показываем бухгалтеру, держа в руках 255н и просим выбрать подходящий КОСГУ, а по нему и счет учета.
А еще кто подскажет КОСГУ 134 соответствует счету 209.34 ??? И еще почитала расшифровку 134, не нашла можно ли отнести туда следующее. Мы медицинское учреждение - заключаем договор с Военкоматом и направляем своего врача туда для работы в призывной комиссии, платим врачу из своих средств (из платных услуг), потом выставляем счет и акт Военкомату и он нам оплачивает наши расходы. Будет ли подпадать этот факт под статью 134??? или оставлять на 131 и счет соответственно 205.31???
За ранее благодарю)))
Подскажи в чем может быть проблема. В кассовом выбытии в бюджетных учреждениях на счете 18.01 КЭК как был 290 так и остался. Это было оплата налогов. По идее мы должны перенести их на 291. Т.е. он вообще не перенес по забалансу.
86.
user595683_mjak221
26.06.18 10:54 Сейчас в теме
Ребята подскажите, ждал обновки на БГУ 1.0. надо с 101.37 перейти на 101.38 там библиотеки уйма. Это перейдет с обновлениями или нужно искать обработку что бы перенести счета с одного на другой?
Добрый день!
Как вы считаете, если не сторнировать уже начисленную аренду, а оставить все в коореспонденции 205.21-401.10 без 401.40 то это может вылезти в регламентированных отчетах?
(92) на данный момент, ничем не грозит и в регламентированных, пока речи про 401.40 нет. Но, есть 2 момента. Первый, проверяющие, свои же с вышестоящей могут сделать замечание.
И второй момент. Что еще там придумает минфин неведомо и в будущем может понадобиться этот счет.
(93) Но, при формировании 401.40 счета 205.21 начисляется на сумму договора аренды. Получается сейчас в базе есть 205.21 начисленный только за полгода, а если будет перенос, то будет вся сумма. Соответственно 169/769 будут заполнены не верно.
А 401.40 действительно в кварталах нигде не фигурирует
Получается сейчас в базе есть 205.21 начисленный только за полгода, а если будет перенос, то будет вся сумма.
- так все операции по аренде надо сторнировать соответствующим документом перехода на 64н.
Какой перенос?
Для трансформации данных по объектам учета операционной аренды как арендатором, так и арендодателем, требуется ввод заново бухгалтерских записей по учету операционной аренды по новым правилам.
есть договор аренды на 2018 год подписан в прошлом году. сумма аренды за год 12000 рублей. по правилам в межрасчетный период мне надо сделать проводки 205.21/401,30 и 401,30/401,40 на сумму договора. то есть 12 тыс. ввожу проводки и в 169/769 на начало года надо отразить 205,21, ранее его не было. далее смотрим 2018 год. у меня было закрыто полугодие - начислено 6 тыс и уплачено столько же. значит остатков на 205,21 нет. по новым правилам - надо сторнировать эту запись. получаем 12000 (внесенное на начало года) сторно сделано на 6000 (начисление за полгода) получается на 01.07 у меня есть остаток по 205.21, а если без перехода и отражения договоров, то нет остатков.
(134) да, проверял и формировал операции по аренде в нескольких учреждениях, получается такая же картина.
И как теперь объяснять остатки на начало года и на 01.07.2018 не понятно. То ли вступлением в действие СГС "Аренда", и надо будет делать форму - Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173).
Пока остановился на варианте - перенес эту операцию с 31.12.2017 на 01.01.2018, чтобы не ломать остатки на начало года. Пусть у учредителей выясняют. Или подождем разъяснений минфина.
(137) да, знаю и в инструкции в программе так и написано, но бухгалтера испугались, пока так оставил, потом буду переубеждать.
Да еще и акт сверки теперь им придется разъяснять-объяснять арендатору - откуда взялась дебитотрка, было-то всё по нулям))
Для операций Перенос остатков и Перенос оборотов предполагается однозначное соответствие счета-источника и счета-приемника. Не поддерживается перенос «один ко многим».
Если необходимо с одного старого счета перенести остатки (обороты) на несколько новых счетов, документами Переход на применение приказа 64н (Расчеты) можно выполнить перенос всех остатков по устаревшему счету на один новый счет согласно таблице соответствия счетов. После проведения переноса можно сторнировать обороты по переносу остатков, оборотов на суммы, которые надо перенести на другие счета, и ввести записи по новым счетам документом Операция (бухгалтерская).
Также можно воспользоваться "Помощником переноса остатков между счетами" и на дату перехода перенести часть остатков напрямую со счета на счет или с КОСГУ на КОСГУ.
Добрый день, при переходе на применение приказа 64н в документе "Переход на применение приказа 64н (Расчеты)" есть проводки 302.91 / 304.05 сторно и 302.91 / 304.05 положительная сумма. Такая же пара создается документом "Переход на применение приказа 64н (КЭК)". Получается задвоение оборотов. Это так должно быть?
(97) нет, конечно. У нас из=за этой ошибки есть остатки по КЭК=130 на 401.10. Не понимаю, никто не проверял ?
Надеемся исправят в релизе, который обещают сегодня - завтра.
Добрый день.
В документе "Переход на применение приказа 64н (Расчеты)" в проводке с плюсом должен стоять счет 302.96. В документе "Переход на применение приказа 64н (КЭК)" по кредиту счета 304.05 изменен КЭК. Задвоения оборотов не будет, все должно корректно отработаться. Проверено на релизе 2.0.56.45.
Обновилась на релиз 2.0.57.4. Было принято решение перейти на приказ 64н с 01.01.2018. Сложностей не вызвало. У меня это обновление задело счета 101.33 (сооружения),101.27 (библиотечный фонд), 205.31 и 205.81. Групповое перепроведение документов, а также некоторые документы перепроведены вручную.
Единственная проблема в документах перехода с видом операции Перенос остатков для счета 401.30 в проводках не встал КПС и КЭК. Хотя везде его проставила как указано в инструкции: КПС с видом гКБК. У кого возникли такие же проблемы? как решили?
(103) не совсем. Варианты отличаются. Еще раз перечитайте статью https://buh.ru/news/automation/68582/ Вкратце:
1. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и последовательное исправление и перепроведение в хронологическом порядке документов 2018 года со старыми счетами, КОСГУ.
2. Перенос входящих остатков на 1 января 2018 г. и трансформация оборотов 2018 г. до даты перехода на применение новой редакции ЕПСБУ, установленной локальным актом учреждения, далее – дата перехода.
Важно: Способ трансформации оборотов 2018 г. – изменение существующих документов в хронологическом порядке или сторнирование и ввод новых датой перехода следует согласовать с учредителем.
(105)Эту фразу я прекрасно поняла, статью перечитала уже 10 раз так и не поняла, что будет с датой 01.01.2018. Могу я не обрезая базу все перенести на новые счета? Запускала на копии - все идет через счет 401.30. Получается ...могу что ли?
мои говорят еще никакой бумажки не было, вот и не знаю переводить их или нет. типа может бумага прилететь чтобы сдавали по старому. У нас так в прошлом году было. К марту все обновла, а программа через которую они сдают - не обновлили и сказали давайте все по строму сдавайте.
БГ1. На счете 205.21 надо КОСГУ 120 заменить на 121. Запускаю документ "Переход на прим. прик. 64н (Расчеты)". Операция = перенос остатков через счета расчетов. Отрабатывает впустую, не создав проводки. Почему так?
В БГУ2 создается 2 счета 205.31 (один действует до 31.12.2017, другой с 01.01.2018). Так и должно быть?
Нет! Что-то пошло не так. Попробуйте переобновится или воспользоватся советами, которые здесь давали по исправлению заполнения плана счетов ЕПСБУ.
Можно, например, вот такой вариант в (111) применить. Пардон! Это для БГУ 1.0 и в БГУ 1.0, нет 2-х счетов 205.31.
А вот в БГУ 2.0, действительно 2 счета 205.31,но с разными датами действия! Так и задумано.
(118) У меня также. "Вольшебство 1с" не позволяет перенести автоматически остатки. Тянуться везде номера журналов нынче. Поэтому при работе помощников переносов суммы для переноса аховые. У кого маленькие обороты можно руками подправить.
В связи с детализацией КОСГУ, введенной приказом Минфина России от 27.12.2017 № 255н, требуется перерегистрация ЛБО, ассигнований, принятых обязательств, плановых, прогнозных показателей соответствующими документами программы, если это не было сделано ранее.
А что означает перерегистрация? В БГУ 1.0 чем она делается?
(120) в части ЛБО и ассигнований перерегистрацию делайте документом Бюджетные данные ПБС: по старой классификации с минусом, по новой с плюсом (обязательно сделайте это в разных документах, чтобы итого по документу не было равно 0). Перерегистрация обязательств (принятых и денежных) делается документами Регистрация обязательств также с минусом по старой классификации и с плюсом по новой.
(120) Меню - Бухгалтерский учет - Регламентные операции завершения отчетных (налоговых) периодов - Перерегистрация показателей по санкционированию - Документ «Перерегистрация плановых показателей санкционирования расходов»
И далее всё как в (148).
Делаю свой первый переход на новую инструкцию, в самом начале возникла проблема.
БГУ 2.0.57.4
Выполняю "Замена КЭК счетов 104 00"
Жму заполнить, в табличной части пусто, внизу написано, что "Замена выполнена!"
Как понимать?
(122) ничего страшного, всё нормально. Значит в базе перепровели начисления амортизации после ввода новых КЭК (не помню уже, в каком-то апрельском релизе). В этом документе автоматически менялся 410 на 411 при перепроведении или вводе нового.
И значит не было документов по списанию ОС с остаточной стоимостью.
Здравствуйте. На какую дату лучше всё-таки делать переход в июле 2018 года, на 01.01.2018 г. или на 01.06.2018 г. ? Чем это всё отличается и чем лучше будет сделать так или так ??? Расскажите от чего это зависит и по Вашему опыту как лучше всё-таки: вариант №1 или всё таки вариант №2 в данной статье, как всё сделать быстрее и проще именно для программиста, спасибо.
Для небольшой базы - вариант 1, т.к. можно групповой обработкой или даже вручную перелопатить все движения за полгода. Для большой базы - вариант 2.
Проще делать датой перехода 01.07.2018 по 2-му варианту, оборотами на 30.06.2018 - стандартными процедурами из раздела - "Переход на 64н"
(141) У нас есть БГУ 1.0 и БГУ 2.0, во всех базах по одному Учреждению, а для них эти операции перехода различны или всё почти одинаково и там и там ? Спасибо большое про дату перехода, а то всё думал что ставить, теперь везде буду ставить 01.07.2018 года. Остальное тоже всё понятно из раздела - Переход на 64н, спасибо Вам. Напишите в чём разница этих действий (переходов) м/у ред. БГУ 1.0 и ред. БГУ 2.0 ? Есть и уже известны ли на сегодня все подводные камни при переходах на 64н в ред. 1.0 и 2.0 ??? Спасибо.
в чём разница этих действий (переходов) м/у ред. БГУ 1.0 и ред. БГУ 2.0
Ну, например:
- в 2.0, в отличие от 1.0, ввели счет 205.31 с датой действия.
- в 2.0 счета "АП" не делятся на АП5.хх, АП9.хх, а есть только один АП и всё. И к нему нельзя добавить субконто как у 205-х счетов.
(143)Спасибо Большое за объяснения и помощь, смысл всего теперь мне понятен, главное решил что буду переносить (переходить) теперь уже во всех наших базах на эту дату: 01.07.2018 года и по второму варианту из раздела Переход на 64н, до этого момента я вообще не знал с какой стороны ко этому всему мне подойти ). Спасибо Вам Большое за консультации и за помощь в начинании этих благих бюджетных дел. Спасибо.
(141) я бы сказал что всё наоборот, для маленькой базы возможен перенос оборотами на 30.06.18, равно как изменение КОСГУ и счетов в исходных документах. А вот для большой базы вариант переноса оборотами мне не нравится из-за того что документы "Переход на применение приказа 64н (Расчеты)" не позволяют редактировать проводки по переносу. Например, есть у меня оборот по устаревшему счету 209.40, мне его нужно разделить на 209.41, 209.43 и 209.44, а программа мне все перенесет на 209.44. Вот что по этому поводу написано в инструкции:
Для операций Перенос остатков и Перенос оборотов предполагается однозначное соответствие счета-источника и счета-приемника. Не поддерживается перенос «один ко многим».
Если необходимо с одного старого счета перенести остатки (обороты) на несколько новых счетов, документами Переход на применение приказа 64н (Расчеты) можно выполнить перенос всех остатков по устаревшему счету на один новый счет согласно таблице соответствия счетов. После проведения переноса можно сторнировать обороты по переносу остатков, оборотов на суммы, которые надо перенести на другие счета, и ввести записи по новым счетам документом Операция (бухгалтерская).
Получается этот документ сначала сторнирует мне все текущие операции и введет новые по своему шаблону, а вотом пользователь из общей кучи выбирает те проводки которые не подходят под общий шаблон и сторнирует уже документы переноса и вручную вводит правильные операции. Вопрос и зачем мне такой перенос, тогда уже проще войти и в каждой операции изменить КОСГУ и счет учета - будет гарантия что с суммами не запутаешься.
P.S. обновление 52.7 не решает этот вопрос, а лишь позволяет вручную отредактировать шаблон, в моем примере можно указать что все обороты 209.40 перенести не на 209.44, а на 209.41
(146) в редакции 2.0 можно в уже проведенном документе перейти в операцию по кнопке ДтКт и изменить режим формирования проводок на "Проводки отредактированы в ручную" затем поправить в нужных строках счета и КОСГУ(КЭК)
Еще заметил и все молчат почему-то.
При переходе по 2-му варианту документ «Переход на применение приказа 64н (КЭК)»
(Перенос оборотов) не обрабатывает счета "НД" по кассе.
(151) Удалось ли решить проблему перевода оборотов по счету "НД", документ "Переход на применение приказа 64н (Расчеты)" не обрабатывает некоторые РКО!
1й вариант перехода очень не желателен для организации, трудоемкий и не исключает человеческого фактора (
(166) да, как раз сегодня исправлял остатки по НД. Учреждение немаленькое, есть наличка. Но остатков по НД по старым КЭК, было не очень много.
Использовал Обработку «Помощник переноса остатков между счетами» из Сервис-Служебные. Набралось строчек 20, и в каждой, справа - Группа «Приемник остатков (куда переносим)», перебил КЭК на новый. Да и еще, дату установил 01.07.2018.
(168) пока сделаю также, но в документе "Переход на применение приказа 64н (Расчеты)" по переносу оборотов в операции документа нужно поудалять все проводки по счету "НД" иначе будет каша
Переносить 01.07 и т.д. не вариант. Минфин четко указывает: в межотчетный период! а это 31.12.хх 23.59.59 и никак иначе. Переход осуществлять через счет 401.30 - а его применение в течение финансового года строго настрого запрещено. Так что о ужас!!! Групповыми обработками переносим все обороты текущего года уже на новые счета, перепечатываем пересшиваем все ЖО. Плановые показатели не меняем.... команды менять планы ФХД и сметы не было.... Тихо ненавидим минфин.... желаем им богатой фантазии и высоких зарплат... На коленке рисуем квартальный отчет и все дружно в отпуска, лечить нервную систему :)
(155) Вообще, про 01.07.2018 речь об оборотах этого года. остатки и спорить ни кто не будет надо в межрасчет.
а вот с оборотами, кто как извратится. И журналы пересшивать нет оснований. приказ выпустить о переходе на 64н с какого числа и каким методом.
(157) Ну так, никаких методических рекомендаций кроме счета 401.30 минфин спустить не соизволил.... А значит никаким числом этого года, подобную операцию не нарисуешь. Тут хоть за извращайся, и так не прав и эдак.... и нужно срочно высылать проверки во все концы.... штрафов можно насобирать о-го-го сколько :)
(158) нет единого мнения и среди учредителей, министерств и ведомств.
Например, одно из ведомств установило дату перехода 8 мая 2018г.! По дате утверждения приказа 64н))
А мой учредитель (финорган) всех с 01.06. сказал гнать, ну ч всех и перевел. А вот сейчас вышел релиз 1.0.52.8 и там в анатации пишут что можно настраивать шаблон переноса. Кто-нибудь пробовал?
а как с 290 КЭК. Там же 291 должна идти со счетом 302.91, а он не актуален. или же 291,292 все со счетом 302.96? Их можно добавить в шаблон, т.е. одна строка 302.96 - 296, а другие 302.96 - 291 и 292?
(163) КЭК 291 - это налоги, сборы и госпошлины. Все они учитываются на субсчетах 303 счета, земельный налог на 303.12, а имущественный - на 303.13, остальные - на 303.05. Поэтому 302.91 отсутствует в новом плане счетов (согласно 64н). Аналогичная ситуация и с КЭК 292 - штраф и пени по налогам и сборам - все учитываем на счете 303.05. Счет 302.92 не существует. Иная ситуация с КЭК 293 - штрафы за нарушение договоров - для расчетов используем счет 302.93.
А нет, пробовал, он позволяет - двойная запись. Значит только ручками, благо их не много. А для чего же тогда сделали возможность редактировать шаблоны?
(164) например, по умолчанию счет 209.44, КЭК=144, а нам надо счет 209.41 и КЭК-141. Ну так, для примера. Т.е. на те счета и КЭК, где больше документов и операций, а остальные руками.
(174) мы переносили операцией бухгалтерской, методом красное сторно. Но не как делает это стандартные переход, по каждому документу, а просто оборот в разрезе субконто, ифо, кфо, кпс, кэк. И у нас не перенеслись не только касса, но и банк (17, 18), а по заболансовым формируется отчет об исполнении плана ФХД.
176.
user702410_bizneslider
26.07.18 16:36 Сейчас в теме
(175) Да банк и касса не переносится документами перехода. Вот сижу размышляю как делать... А если операцией вручную переносить, то в отчет все попадает?
Подскажите.
В БГУ 1.
Если в ЕПСБУ ставим галочку отбор по дате то видны только старые счета.
Если ее убираем то все и некоторые те что поменяли по два с разными наименованиями.
А как сделать чтобы случайно не выбрато старый ? Чтобы не видет при выборе старые ?
Подскажите.
Потехоньку переносим методом перебивания.
Почему в касс.поступлении при выборе операции Поступление родительской платы, она стоит с пометкой Устарела ?
Почему в касс.поступлении при выборе операции Поступление родительской платы, она стоит с пометкой Устарела ?
Почему в касс.выбытии при выборе операции Возврат (возмещение) излишне полученных доходов, она стоит с пометкой Устарела ? Нам нужно вернуть излишне оплаченную род плату.
Где взять новые операции почему их нет ?
(180) Новые типовые операции должны были появится у вас при обновлении, старые помечены признаком (Устарела). Для начала проверьте их существование в справочнике "Типовые операции", если их там нет, то обновите поставляемые типовые операции. В кассовом выбытии новая операция называется "Возврат полученных авансов, излишне полученных доходов (205.00, 209.00)".
Возврат (возмещение) излишне полученных доходов, она стоит с пометкой Устарела ? Нам нужно вернуть излишне оплаченную род плату.
и еще, проверьте права доступа на новые виды операций (Администрирование-Типовые операции-Приходный кассовый ордер) выбираем, заходим в нужную операцию и жмем кнопу (Изменить настройки доступа), проставляем галочки для пользователей
(180)
Что-то я такого места в БГУ 1 не нахожу? В режиме Предприятие Администрирования НЕТ. Может-быть Сервис - Служебные - Виды операций?
Как обновить Типовые операции?
Реализована возможность выбрать документы, для которых будут обновлены операции. При актуализации операций (кнопка Актуализировать справочник) выводится соответствующая форма для выбора документов.
Также, новое в версии 52.10
Обновлен список корректных проводок.
(183) все верно для БГУ 1 меню "Сервис" - "Служебные" - "Виды операций". Вверху есть кнопка "Актуализировать справочник". Так же по виду документа, можно галочками устанавливать использование операции, если галочка не установлена, то операция в документе не будет доступна.
Для БГУ 2 раздел "Учет и отчетность" - "Типовые операции" . По кнопке "Еще" есть пункт "Обновить поставляемые типовые операции". Здесь же есть и "настройка прав доступа к типовым операциям".
Перевела несколько организаций и только одна решилась на второй вариант. Так как не всё предусмотрено в шаблонах переноса решила все документы сторнировать и там указывать новые счета второй проводкой. На самом деле второй вариант очень сомнителен и не удобен, так как обороты на начало года на новых счетах, потом часть года на старых и потом опять на новых.
(186) Согласен. Очень много подводных камней у второго способа. Фактически для ведения учета до конца года нужны две базы: в первой нужно работать с периодом до переноса, во второй нужно со всем годом. Это крайне неудобно.
(188) Если вы про второй способ, когда в середине года делается трансформация оборотов, то в отчетность все нормально ляжет. Там ведь идет полное сторнирование оборотов, то есть обороты по старым счетам/КОСГУ будут нулевые.
Но если кто-то залезет в период до перехода и не исправнит документы транформации, то будут проблемы.
(189) поддерживаю! Никаких проблем, сдали отчеты за полугодие.
Пишут, что технологический анализ не то показывает. Так это часто бывало после таких нововведений. Просто надо самим правильно анализировать.
Доброго дня, обработка "переход на применение....(Расчёты)" - смотрю проводки - не поменялись счета и потом ОСВ по 205 делаю этот документ добавляет обороты, делала перенос по остаткам на 01,01,2018, и так по всем контрагентам, убираю проведение - всё отлично. Что не так делаю?
(194) БГУ 2,0,57,20 ОСВ смотрю за 1 квартал 2018г.,там видно остатки и Дт и Кт одинаковая сумма в итоге 0 конечно, но обороты то есть! ЕЩЁ одна проблема регистр сведений Соответствия аналитических счетов КЭК после обновления не обновился и в связи с этим невозможно пользоваться счетами по новым правилам - как с этим бороться? Новых обновлений нет, на старые не откатить...
Кстати обработка "переход на применение ... (КЭК)" в этой же несчастной базе не проводится, точнее проводит, но проводок не даёт - наверное всё из за регистра? Не видит соответствия?
(196) Что за обработка? Вы про документ "Переход на применение приказа 64н (КЭК)"?
Соответствие определяется в самом документе, в регистр он смотреть вроде не должен. Что у вас собственно не работает в этом документе? Из вашего описания невозможно разобрать в чем проблема. Опишите как-то более понятно.