Перевод денежных средств между учреждениями счет 304.05

1. vetalhmao 02.10.17 14:16 Сейчас в теме
Подскажите как правильно в "Бухгалтерии государственного учреждения, редакция 1.0" можно оформить перевод денежных средств с одного учреждения на другое по счету 304.05.
+
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. dvsidelnikov 48 02.10.17 18:16 Сейчас в теме
А что это за перевод? Это их доходы? Или это Внутриведомственные расчёты или, быть может межведомственные?
vetalhmao; +1
3. vetalhmao 03.10.17 06:04 Сейчас в теме
Я точно не знаю, но как понял ден. средства ранее посадили не на то учреждение, надо у главбуха уточнить.
+
4. Hirondelle 04.10.17 03:56 Сейчас в теме
(3)уточняйте, потому что сейчас вопрос совершенно неясен. Самый главный вопрос, раз речь идет о счете 304.05, значит на основании выписки. Какие строки в выписке вызывают непонятки?
vetalhmao; +1
5. vetalhmao 04.10.17 07:21 Сейчас в теме
Спасибо огромное! уже решено.
+
6. vetalhmao 04.10.17 12:04 Сейчас в теме
"Ввод остатков" через 000 вспомогательный счет, с одной организации дебет 304.05 кт 000, в другой по кт 304.05 дт 000. ОСВ показывает верно, я не бухгалтер, но бух проверила говорит верно.
+
7. NovichoKooX 3 04.10.17 12:12 Сейчас в теме
(6) ввод остатков в середине года...бух говорит, что верно...дожили...
vetalhmao; dvsidelnikov; +2
11. vetalhmao 05.10.17 06:50 Сейчас в теме
(7) Я тоже говорил не верно, но раз устраивает гл.буха...
dvsidelnikov; +1
8. dvsidelnikov 48 04.10.17 12:51 Сейчас в теме
(6) когда будете баланс сдавать не пойдут контрольные соотношения по формам 110, 121, 130. Нельзя в течении года использовать счёт 000
Hirondelle; vetalhmao; +2
12. vetalhmao 05.10.17 06:52 Сейчас в теме
(8) Будут корректировать... вручную.
dvsidelnikov; +1
13. dvsidelnikov 48 05.10.17 08:42 Сейчас в теме
(12)
Прикрепленные файлы:
Hirondelle; +1
9. Agema 04.10.17 23:02 Сейчас в теме
(6) это централизованная бухгалтерия? база одна ?
Так и не написали суть операций в казначействе, на основании чего?
vetalhmao; +1
10. vetalhmao 05.10.17 06:46 Сейчас в теме
(9) Да база одна, не централизованная, 4 организации, там суть мне не до конца ясна, деньги оприходовали не на ту организацию, какой-то перевод через банк на карту сотруднику, и там у казали не правильную организацию, как сказала бух, я ей сделал, а правильно или нет, ей решать, говорит правильно.Спасибо.
+
14. NovichoKooX 3 05.10.17 09:23 Сейчас в теме
(10) для исправления ошибок в бухгалтерском учете существует операция "сторно". А еще есть возврат на лицевой счет. Но никак не 000 счет в корреспонденции с 304.05 (!) в середине года (!!).
Если главбух (!!!) этого не знает, то это не главбух, а уборщица (с) I Love Pivo.
Hirondelle; vetalhmao; +2
15. vetalhmao 05.10.17 12:37 Сейчас в теме
(14) Спасибо! Попробуем... А через какой документ возврат на лицевой счёт?
+
16. NovichoKooX 3 05.10.17 13:16 Сейчас в теме
(15) Кассовое поступление всю жизнь было.
+
24. fktrc171 18.12.17 15:45 Сейчас в теме
(16)Мы - казенные, работаем в БГУ 1.0.49.6
Скажите, пож-та, какую операцию выбрать в кассовом поступлении , если вернулись деньги , неправильно указали КПС в заявке на кассовый роасход, Ставим "Прочие поступления" и счет Кта тот же , что и в заявке.
Технологический анализ ругается на некорректность проводок.
У нас возвраты по счетам 302.11, 302.26, 302.41 и 302.62.
Какие корректные операции должны быть при возвратах ошибочных платежей у казенных ?
+
25. NovichoKooX 3 18.12.17 16:18 Сейчас в теме
(24) добавьте указанные проводки в регистр "Корректные проводки", и ТА ругаться не будет. Но бездумно туда все подряд добавлять не надо.
+
26. fktrc171 20.12.17 12:58 Сейчас в теме
(25)вот и задумались , где это отразиться , в каких отчетах суммы не подтянутся ?
+
27. fktrc171 20.12.17 13:25 Сейчас в теме
(25) интересно , а если просто "Сторно" ? , не пойдут суммы с выпиской , во что это выльется ?
+
28. NovichoKooX 3 20.12.17 15:44 Сейчас в теме
(27) вы потом ревизору как будете объяснять, что в вашем понимании сторно и возврат - это одно и тоже?
+
17. vetalhmao 10.10.17 19:28 Сейчас в теме
Ок! Всем огромное спасибо за советы) пока как есть, позже отпишусь...
+
18. NovichoKooX 3 11.10.17 14:11 Сейчас в теме
Кстати, давно собиралась спросить, а смотрит ли бух ОСВ в разрезе учреждений (не сводную по всем, а по каждому учреждению в отдельности)? И, если смотрит, видит ли она незакрытый 000 счет по двум организациям? В сводной-то он закрыт, а в разрезе как-то не очень...
+
19. Agema 11.10.17 21:49 Сейчас в теме
(18)
видит ли она незакрытый 000 счет по двум организациям?

По опыту, на этот счет они вообще не обращают внимание.
+
20. NovichoKooX 3 12.10.17 06:39 Сейчас в теме
(19) наши как раз дико нервничают, если вдруг лезет незакрытый 000 (девочка какая-нибудь залезет по неопытности в корректировку регистров и напортачит, а главбух потом всем люлей раздает).
Hirondelle; +1
21. samuch 15.11.17 09:06 Сейчас в теме
(20)Да нет скорей гл.бух пофигист. В конце года операциями вручную что-нибудь нарисует. У меня тоже такие бухи есть.
+
22. samuch 15.11.17 09:07 Сейчас в теме
Еще вариант свернуть базу в конце года и регистрами отрегулировать.
+
23. NovichoKooX 3 17.11.17 07:43 Сейчас в теме
(22) прежде, чем сворачивать, надо отчет годовой как-то сдать. Что с такими корреспонденциями будет не очень быстро...

Был у меня клиент, ни в какую не хотел вести денежные обязательства в программе. Все отнекивались, что времени нет. А потом им жахнули новую 128 форму с обязательствами по конкурсным процедурам. То-то им радости было рисовать руками с госзакупок эту самую форму. В следующем году они стали умнее...
Hirondelle; +1
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот