Добрый день. Мы используем УНФ, в которой учет ведется по нескольким организациям. Есть такая ситуация:
1.Приход от поставщика в организацию1: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 100
2.Продажа собственной организации2: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 110
3.Приход в организацию 2 от собственной организации1: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 110
4.Продажа клиенту с организации2: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 200
Итого валовая прибыль считается от себестоимости 110, а необходимо чтоб считала от 100 - прихода от поставщика.
Какие есть идеи, как реализовать такой расчет?
Пока что проверяю в приходной что это собственная организация, заполняю реквизит "Расходная накладная", ищу списанную себестоимость этой расходной и подставляю в свой реквизит ТЧ. При проведении, если в этом реквизите сумма заполнена, то беру ее, иначе типовой механизм. Но сложность в том, как в дальнейшем привязать доп расходы
1.Приход от поставщика в организацию1: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 100
2.Продажа собственной организации2: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 110
3.Приход в организацию 2 от собственной организации1: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 110
4.Продажа клиенту с организации2: Номенклатура1, Кол. 10, Цена 200
Итого валовая прибыль считается от себестоимости 110, а необходимо чтоб считала от 100 - прихода от поставщика.
Какие есть идеи, как реализовать такой расчет?
Пока что проверяю в приходной что это собственная организация, заполняю реквизит "Расходная накладная", ищу списанную себестоимость этой расходной и подставляю в свой реквизит ТЧ. При проведении, если в этом реквизите сумма заполнена, то беру ее, иначе типовой механизм. Но сложность в том, как в дальнейшем привязать доп расходы
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот