Отчет по взаиморасчетам по всем счетам бух.учета для УПП-1.3, КА-1.1 и БП-2.0

20.08.21

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета по взаиморасчетам для контрагентов В отчете можно одновременно получить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) сразу по всем счетам БУ, которые используются для взаиморасчетов В отчете можно отобрать произвольный перечень субсчетов с разных счетов : 60, 62, 66, 67, 76, 58 и т.д. А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах в разрезе контрагентов и договоров

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОборотнаяВзаиморасчетов.erf
.erf 30,20Kb
170
.erf 30,20Kb 170 Скачать

Отчет работает в  режимах : 

  1. ОСВ по счетам расчетов
  2. Проверка зачета авансов

Для режима "ОСВ по счетам расчетов" можно установить вывод аналитики по субсчетам и/или по договорам

Если включена возможность вывода аналитики и по субсчетам и по договорам, то можно выбрать тип группировки аналитики : 

  1. Сначала договоры, затем субсчета
  2. Сначала субсчета, затем договоры

Отборы : 

Контрагенты - можно указать папку справочника, можно указать одного контрагента

Замечание для УПП и КА

Отчет строится на основании проводок бухгалтерского учета.

Может быть использован для сверки данных с управленческими отчетами : "Взаиморасчеты с контрагентами"

Режим "Проверка зачета авансов" может использоваться

Для полного контроля зачета авансов, если все договоры ведутся в режиме "По договору".

Для договоров с видом "По заказам" и "По счетам" следует дополнительно использовать отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" для контроля незачтенных авансов.

Ещё для УПП :

Отчёт по взаиморасчётам по всем счетам бухгалтерского учёта

Поиск, изучение и создание ключей аналитики в УПП для РАУЗ

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1

Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Помощник пересчета себестоимости при учетной политике "По прямым затратам" в УПП для РАУЗ

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Тип отчёта: СКД. Плоская форма (для EXCEL), Шахматка, Диаграмма, Расчётная стоимость ТМЦ (10,21,41,43) по складам (без суммового учёта). Платформа : 1С:Предприятие 8.3

Стаж работы сотрудников на предприятии

Заполнение табличной части документа "Инвентаризация товаров на складе" для материалов, спец.одежды и спец.инструмента, находящихся в эксплуатации

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)

Закрытие заказов покупателей, заказов поставщикам, заказов на производство в УПП 1.3 с применением отбора СКД

 

Взаиморасчеты контрагенты Договоры сводный отчет оборотно-сальдовая ведомость закрытие авансов

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22070    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190420    268    238    

268

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    80439    416    89    

134

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56431    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81559    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23547    24    34    

31

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13502    26    11    

35
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Spektr 998 22.06.15 20:09 Сейчас в теме
4. Designer1C 447 23.06.15 21:24 Сейчас в теме
(1) Spektr, Да, теперь отчет работает и для УПП.
2. таксебе 23.06.15 06:59 Сейчас в теме
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.33) не работает
5. Designer1C 447 23.06.15 21:37 Сейчас в теме
(2) таксебе, Отчет был разработан для 1С: Бухгалтерии 2.0. Иллюстрации к разработке опубликованы для обычного приложения, не управляемого.
И все же в 1С:Бухгалтерии 3.0 отчет можно использовать. Для этого Вам потребуется создать пользователя и указать для него режим запуска "Обычное приложение" вместо "Авто"
И если войти в 1С:Бухгалтерию 8 ред.3.0 в режиме "Обычное приложение", то отчет будет сформирован.
6. Designer1C 447 23.06.15 21:44 Сейчас в теме
(2) таксебе,
Сей отчет был создан в одном из проектов внедрения 1С: Бухгалтерии 2.0
Если Вам неудобно использовать данный отчет в ред.3.0 в режиме "Обычное приложение", то можно провести работы по созданию интерфейса и для управляемого приложения.
Для этого можете воспользоваться кнопкой "Заказать установку".
Или дождаться, когда у меня будет случай добавить в этот отчет возможность работы в управляемом приложении.
Но когда этот случай настанет, пока предсказать не могу.
Разработки выкладываю из числа ранее выполненных наработок.
В программистской практике стараюсь делать сразу красиво оформленные решения.
И все равно при выкладывании на Инфостарт требуется время на оформление разработки и небольшие правки.
3. Константин С. 665 23.06.15 09:29 Сейчас в теме
А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах


Не вводите заблуждение пользователей. Использование счетов в УПП и КА для авансов путь к бесконечным ОШИБКАМ.. Они формируются по регистрам.
7. Designer1C 447 23.06.15 22:05 Сейчас в теме
(3) Константин С.,
Не понял Ваше высказывание :.
Использование счетов в УПП и КА для авансов путь к бесконечным ОШИБКАМ.. Они формируются по регистрам.

Согласен с Вами, что и авансы и ошибки формируются регистрами. Такова природа УПП.

Мне кажется, что комментируемое сообщение может действительно ввести в заблуждение пользователей УПП.
А, к примеру, пользователям БП пользоваться данным отчетом можно ?
Кстати, чем не повод Вам написать статью на тему формирования авансов и закрытия авансов по взаиморасчетам ? Кажется, тема будет востребована !

А если по существу, то :
Данный отчет не формирует ни авансов, ни зачетов авансов. А если уж они сформировались программой УПП, то как запретить посмотреть на остатки по счетам авансового учета ?
А как понравится главному бухгалтеру ситуация, когда аванс образовался по одному договору, а отгрузка произошла по другому ?
8. Константин С. 665 24.06.15 11:27 Сейчас в теме
не об этом речь
Данный отчет не формирует ни авансов, ни зачетов авансов.

а вот о чем:
А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах

Для контроля авансов слишком мало информации на счетах, если вам это не известно. Получается вы не сталкивались с ведение по "Заказам/Счетам" и "По документам расчетов", при наличии в говоре этих галочек обороты по счета становятся совершенно не информативными.

PS:
Я выделил для каких конфигураций данный отчет губителен.
9. Designer1C 447 17.07.15 21:03 Сейчас в теме
(8) Константин С.,
Мне понятна ваша позиция, хотя Ваш подход к ведению диалога мне неприятен категоричностью и предвзятостью.

Ваше выражение "отчет губителен" на мой взгляд, не имеет смысла применительно к отчету, так как отчеты не вносят никаких изменений в данные.
Видимо Вы имели ввиду, что для неопытных бухгалтеров способ проверки зачета авансов не рекомендуется к применению в УПП и КА ?
Но это уже вопрос уровня профессионализма бухгалтера. Это вопрос минимально допустимой грамотности бухгалтера при работе в УПП и КА.
Я считаю что мой отчет в режиме проверки авансов будет прекрасным дополнением к отчетам взаиморасчетов УПП и КА, которыми бухгалтеры пользовались до появления моего отчета.
Если в организации учет взаиморасчетов ведется только по договорам, то Ваши опасения и предостережения совершенно не имеют места.
В организациях, где установлена УПП или КА обычно имеется штат бухгалтерии во главе с главным бухгалтером.
Я полагаю, что главному бухгалтеру совершенно не требуется знать про регистры накопления "Взаиморасчеты с контрагентами".
Я полагаю, что главному бухгалтеру достаточно будет данного отчета, чтобы оценить ситуацию в целом и по зачетам авансов в частности.

Желаю Вам всяческих творческих успехов и грамотных бухгалтеров.
10. gala2009 30 26.11.15 06:50 Сейчас в теме
нормальный отчет, то что нужно было для бухов, там уже поздно выправлять учет по регистрам, главное чтобы по БУ шло, правда я про первый вариант - ОСВ по счетам расчета.
работает в УПП. поправила выбор счетов по умолчанию, там еще зачем то выбор счетов сбрасывается на первоначальный при изменении даты, но все поправимо!
11. Designer1C 447 18.01.16 09:44 Сейчас в теме
(10) gala2009, Счета взаиморасчетов заполнялись заново : определялись использованные за выбранный период.
Сейчас обработка переработана : добавлена возможность расшифровки по выбранной ячейке.
И добавлен флажок, который позволяет не переустанавливать программе счета взаиморасчетов всякий раз, когда меняется период, организация, контрагент
12. dolter 119 17.11.16 20:04 Сейчас в теме
Может я чего-то не понял... А типовой анализ субконто чем плох?
Оставьте свое сообщение