Как сворачивать через РИБ?
Честно пытался нагуглить. Но ничего кроме самого общего описания "Создаем подчиненную базу, выгружаем туда доки за нужный период, отвязываем" не нашел.
Попытался сделать подчиненную базу. Так у меня сразу туда все выгрузилось еще на этапе создания образа подчиненной базы. Настройки крутил, но не нашел там нигде опции для указания периода. Короче, помогите гайдом, ссылкой, советом или инструкцией как сделать свертку через РИБ.
Попытался сделать подчиненную базу. Так у меня сразу туда все выгрузилось еще на этапе создания образа подчиненной базы. Настройки крутил, но не нашел там нигде опции для указания периода. Короче, помогите гайдом, ссылкой, советом или инструкцией как сделать свертку через РИБ.
По теме из базы знаний
- Эффективный управленческий учет как цель автоматизации
- Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки
- UTM Proxy для УТМ ЕГАИС (или как не пропустить дубль алкогольной марки и недостачу на кассе + Контроль МРЦ)
- Как система обмена данными помогает решить нетривиальные задачи, характерные для терабайтных баз: обрезка, обслуживание, балансировка нагрузки и другие
- Как быстро изучить новую предметную область и провести предпроектное обследование
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Да делаю уже параллельно. Только все чет печально.
1. Вылезает куча ошибок с заказами клиента (ну да черт с ними) и с заказами поставщику (уже не черт с ними). Хотя до свертки вроде все норм.
Какого-то фига ставит на отмену некоторые позиции в заказе. Хотя изначально до свертки там все красиво. Скрины прикладываю.
1. Вылезает куча ошибок с заказами клиента (ну да черт с ними) и с заказами поставщику (уже не черт с ними). Хотя до свертки вроде все норм.
Какого-то фига ставит на отмену некоторые позиции в заказе. Хотя изначально до свертки там все красиво. Скрины прикладываю.
Прикрепленные файлы:
(3) Перед сверкой, наверно, нужно было в Конфигураторе запустить - Тестирование и исправление.
Обычно сворачивают на начало года, прошлые года.
А у вас документы января 2018 фигурируют.
Для проверки ошибок, берите одну Номенклатуру и смотрите что с ней получилось до сверки и после.
Обычно сворачивают на начало года, прошлые года.
А у вас документы января 2018 фигурируют.
Для проверки ошибок, берите одну Номенклатуру и смотрите что с ней получилось до сверки и после.
(5) Мы сменили форму собственности. Стали АО с 01.08.18. Поэтому и решили свернуть на 01.08. И потом переименовать предыдущую организацию. Потом завести в бухгалтерии чистую базу и выгрузить туда все что получилось в УТ.
ТиИ попробую. Но помнится, не больно давно её запускал. Может месяц назад. Так что боюсь не поможет.
ТиИ попробую. Но помнится, не больно давно её запускал. Может месяц назад. Так что боюсь не поможет.
(7) Одновременно с переходом на АО хотели начать вести учет с БП3.0 (сейчас ведется в БП4.5 на 7.7. с самодельной выгрузкой из УТ). Если переименовать и выгружать все с начала года, то все зависает нафиг. Пробовали, прождали 2 недели и ничего, плюнули. Поэтому думали сделать именно такую схему: свертка в УТ на 01.08. и выгрузка в пустую БП3.0.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот