Обработка предназначена для заполнения документа "Корректировка записей регистров" остатками выбранных регистров на дату/время документа. В результате, остатки в регистрах обнуляются по всем измерениям.
Обработка является демонстрацией использования технологии "Внешние обработки заполнения табличных частей" http://infostart.ru/blogs/345/ Тема обработки навеяна творчеством других авторов:
http://infostart.ru/projects/3221/ http://infostart.ru/projects/1834/
+2 Идея хорошая, только "Все" регистры сязаны между собой.
Изменение одного влечет к ошибкам в других регистрах.
Пример: Регистры НДС ( 5-ть ) взаимосязанных регистров + Регистр Бухгалтерии.
только по 62 счету, Столькоже по 60.
( Могу подкинуть отчет где используется ВАША идея).
С увыжением Пузанов.
(3) Ты все правильно написал, но документ "Корректировка записей регистров" предназначен для получения "правильных" результатов с помощью "неправильных" действий.
Поэтому, об ошибках в регистрах должен думать тот кто использует документ и обработки к нему.
Что касается сервиса, то обработка на 5 баллов, одназначно плюс. А вот на счёт функциональности... либо я... (что-то не так со мной), либо лыжи всё таки не едут.
Сделал документ коректировки записей по регистру НДС начисленный на 30.06 23:59:59. Формирую отчёт Остатки и обороты за июль, есть начальный остаток..., причём остаток стал положительным и увеличился по модулю...
(8) Кажется, я разобрался в чём проблема.
Таблица Остатков в запросе даёт остаток на переданный параметр, то есть в моём случае на начало 23:59:59. Получается надо собрать данные на 1 июля, а потом "провести" документ 30 июня.
Возможно, ситуацию спасёт это:
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДок", Объект.PointInTime());
Пара небольших замечаний (пожеланий):
1. При регистрации с помощью формы для саморегистрации в справочнике дополнительных обработок не устанавливается код.
2. При открытии списка регистров хотелось бы их отсортировать по представлению, так легче искать нужный.
+
Доброе время суток. Перенесла данные из 7 зик в 8 зуп бюджет (релиз 20.5). Поробовала обнулить остатки по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками" с помощью вашей отработки. Не получилось. Документ "Корректировка записей регистров некопления" ее не видит. А там много народу, КБК, КОСГУ. Может можно ее поправить?
Всем привет. Взял за основу идею данной обработки и дописал в специализированной конфигурации для общепита документ "Закрытие периода". Он обнуляет остатки по складам и на приход ставит только то что указано в определенной графе документа. Автору спасибо.
а можно этой обработкой в рознице обнулить остатки? Используется обмен Розница-УТ и в связи с тем, что кто-то натупил, остатки в УТ и в Рознице разные. Сейчас делали инвентаризацию, и все равно остатки не разнятся. Хотел корректировкой регистров все сделать, но 600 позиций вручную неохота. А нужно просто до инвентаризации все обнулить. Сможет эта обработка это сделать?
Подскажите пожалуйста какой регистр, правильно ли эту обработку использовать для обнуления партионного учета.
То есть - я сделал инвентаризацию и указал что у меня нет товара, после чего по ней списал/оприходовал разницу и получил остаток товара на складе - 0. Но отчет Партии товаров на складах по прежнему показывает мне товары в наличии и в минусах тоже.
Из этого следует что партионный учет в базе не велся.
Сейчас я хочу оприходовать товар по рассчитанной вручную себестоимости и в дальнейшем использовать 1с для расчета себестоимости.
1с УПП для Украины 1,3,14,3
Чтобы обнулить партии и продолжить вести учет в базе безболезненно достаточно обнулить регистр "Партии товаров складах" или нужно еще какие-то регистры обнулить?
Надо смотреть не только регистр "Партии товаров складах" это управленчесикй учет, но и "Регистр накопления "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)"", а возможно нужно будет посмотреть "Товары на складах", "Свободные остатки"... Чтобы по информация по этим регистрам в разрезе измерений была одинаковая информация.
Спасибо огромадное!!! Вещь нужная в хозяйстве, легко и просто можно достигнуть нужного результата. например понадобилось занулить регистр НДС Косвенные расходы и удалось это легко сделать +++++++++++++++++++++++
Спасибо. Обработка пригодилась для обнуления остатков после переноса из 7.7 ТиС в КА. Только вот моментик - при подключении НЕ руками в КА - прописывается криво и не работает. (КА 28.1 и 34.1 - прописывать в дополнительные печатные формы - руками)
Перенос данных КА 1.1 / УПП 1.3 => БП 3.0 (перенос остатков, документов и справочников из "1С:Комплексная автоматизация 1.1" / УПП 1.3 в "1С:Бухгалтерия 3.0")