В настройках параметра учета снята "Взаиморасчеты ведутся в разрезе месяца...". В РН.ВзаиморасчетыССотрудникамиОрганизации" у давно уволенного сотрудника остатков нет - Приход - Расход = 0. Но при заполнении документа "Зарплата к выплате" появляется этот сотрудник с 2000 рублей к выплате.... Так же таких сотрудников очень много. Подскажите куда и где еще надо посмотреть что бы у него долгов никаких не было.
По теме из базы знаний
- Округление всегда в меньшую сторону в документе "Зарплата к выплате организаций"
- Закрытие остатков по регистрам "Зарплата к выплате", "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"(перечисленный), " Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ"(удержанный)
- Свертка регистра "Зарплата к выплате"
- Корректировка в ведомости на выплату зарплаты расшифровки выплаты по месяцам (Бухгалтерия предприятия 3.0)
- Анализ долга по взаиморасчетам и корректировкам выплаты в разрезе сотрудников
Найденные решения
(5) что значит должны быть? :)
Каждый характер выплаты зависит от того, что именно вы выплачиваете.
Они названы достаточно понятно: Зарплата,ПлановыйАванс,АвансЗаПервуюПоловинуМесяца,ПоБольничнымЛистам,ПоБеременностиИРодам,Отпускные,Командировочные, Премии,РасчетПриУвольнении,Дивиденды,ПрочиеРазовыеНачисления,ПособияФСС,ВозвратНДФЛ,Задолженность.
В зависимости от характера и подключаются различные регистры для получения данных о выплатах.
В итоге они должны быть все учтены в РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.
В принципе с различными условиями выборок можно получить все долги оттуда.
Однако, этот регистр введен относительно недавно (он был не с начала 2.5), поэтому допускается что при одном из обновлений была недостаточно корректная обработка записей этого регистра, отсюда появились долги.
На практике встречал наличие долгов из-за двух вариантов:
1. Некорректно сделан возврат НДФЛ. Этот случай из-за ручных ошибок или самописных обработок.
2. Отсутствуют записи расхода по документам выплат прошлых периодов (документ есть, а движений нет). Этот вариант как раз из-за некорректного обновления когда-то.
Для выявления можно сделать простой запрос остатка сумм по сотрудникам с расшифровкой оборотов, откуда получить регистратор. Возможно его провести вручную или добавить движения обработкой.
Каждый характер выплаты зависит от того, что именно вы выплачиваете.
Они названы достаточно понятно: Зарплата,ПлановыйАванс,АвансЗаПервуюПоловинуМесяца,ПоБольничнымЛистам,ПоБеременностиИРодам,Отпускные,Командировочные, Премии,РасчетПриУвольнении,Дивиденды,ПрочиеРазовыеНачисления,ПособияФСС,ВозвратНДФЛ,Задолженность.
В зависимости от характера и подключаются различные регистры для получения данных о выплатах.
В итоге они должны быть все учтены в РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.
В принципе с различными условиями выборок можно получить все долги оттуда.
Однако, этот регистр введен относительно недавно (он был не с начала 2.5), поэтому допускается что при одном из обновлений была недостаточно корректная обработка записей этого регистра, отсюда появились долги.
На практике встречал наличие долгов из-за двух вариантов:
1. Некорректно сделан возврат НДФЛ. Этот случай из-за ручных ошибок или самописных обработок.
2. Отсутствуют записи расхода по документам выплат прошлых периодов (документ есть, а движений нет). Этот вариант как раз из-за некорректного обновления когда-то.
Для выявления можно сделать простой запрос остатка сумм по сотрудникам с расшифровкой оборотов, откуда получить регистратор. Возможно его провести вручную или добавить движения обработкой.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5) что значит должны быть? :)
Каждый характер выплаты зависит от того, что именно вы выплачиваете.
Они названы достаточно понятно: Зарплата,ПлановыйАванс,АвансЗаПервуюПоловинуМесяца,ПоБольничнымЛистам,ПоБеременностиИРодам,Отпускные,Командировочные, Премии,РасчетПриУвольнении,Дивиденды,ПрочиеРазовыеНачисления,ПособияФСС,ВозвратНДФЛ,Задолженность.
В зависимости от характера и подключаются различные регистры для получения данных о выплатах.
В итоге они должны быть все учтены в РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.
В принципе с различными условиями выборок можно получить все долги оттуда.
Однако, этот регистр введен относительно недавно (он был не с начала 2.5), поэтому допускается что при одном из обновлений была недостаточно корректная обработка записей этого регистра, отсюда появились долги.
На практике встречал наличие долгов из-за двух вариантов:
1. Некорректно сделан возврат НДФЛ. Этот случай из-за ручных ошибок или самописных обработок.
2. Отсутствуют записи расхода по документам выплат прошлых периодов (документ есть, а движений нет). Этот вариант как раз из-за некорректного обновления когда-то.
Для выявления можно сделать простой запрос остатка сумм по сотрудникам с расшифровкой оборотов, откуда получить регистратор. Возможно его провести вручную или добавить движения обработкой.
Каждый характер выплаты зависит от того, что именно вы выплачиваете.
Они названы достаточно понятно: Зарплата,ПлановыйАванс,АвансЗаПервуюПоловинуМесяца,ПоБольничнымЛистам,ПоБеременностиИРодам,Отпускные,Командировочные, Премии,РасчетПриУвольнении,Дивиденды,ПрочиеРазовыеНачисления,ПособияФСС,ВозвратНДФЛ,Задолженность.
В зависимости от характера и подключаются различные регистры для получения данных о выплатах.
В итоге они должны быть все учтены в РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.
В принципе с различными условиями выборок можно получить все долги оттуда.
Однако, этот регистр введен относительно недавно (он был не с начала 2.5), поэтому допускается что при одном из обновлений была недостаточно корректная обработка записей этого регистра, отсюда появились долги.
На практике встречал наличие долгов из-за двух вариантов:
1. Некорректно сделан возврат НДФЛ. Этот случай из-за ручных ошибок или самописных обработок.
2. Отсутствуют записи расхода по документам выплат прошлых периодов (документ есть, а движений нет). Этот вариант как раз из-за некорректного обновления когда-то.
Для выявления можно сделать простой запрос остатка сумм по сотрудникам с расшифровкой оборотов, откуда получить регистратор. Возможно его провести вручную или добавить движения обработкой.
(6) СергейКа, (близко к теме) как то была жалоба пользователей - по уволенному сотру в док."Перенос задолженности" из месяца а месяц попадает 425р и в "Своде начислений и уд.по орг." в разделе Сальдо эти 425 р, по мнению расчетчика, тоже не по делу.
Бысто не удалось вникнуть во всё, но сделала док.Корр.регистров по "Взаиморасчеты с сотрудниками орг." и "Зарплата за месяц орг." (Приход (-425)).
В результате, в Своде сумма больше не появляется. Документ "Перенос задолженности" расчетчики заполняют способом "Списком сотрудников" и сотр туда тоже больше не попадает.
Расчетчики остались довольны.
Но, если "Перенос задолженности" заполнить способом "По задолженности", то сотр там присутствует с удвоенной суммой (850 р за "месяц возникновения" задолженности ).
Или я что то недоделала, или "По задолженности" использовать не надо ?
Бысто не удалось вникнуть во всё, но сделала док.Корр.регистров по "Взаиморасчеты с сотрудниками орг." и "Зарплата за месяц орг." (Приход (-425)).
В результате, в Своде сумма больше не появляется. Документ "Перенос задолженности" расчетчики заполняют способом "Списком сотрудников" и сотр туда тоже больше не попадает.
Расчетчики остались довольны.
Но, если "Перенос задолженности" заполнить способом "По задолженности", то сотр там присутствует с удвоенной суммой (850 р за "месяц возникновения" задолженности ).
Или я что то недоделала, или "По задолженности" использовать не надо ?
(9) Эта тема аналогична "Возврат НДФЛ".
Практически такая же ситуация.
Ни разу не видел что бы пользователи могли корректно с ним работать.
Нужно понимать, что РН.ВзаиморасчетыССотрудникамиОрганизации - это регистр по итогам начислений каждому сотруднику.
А РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций - регистр по итогам выплат.
В идеале они совпадают, однако практически...
На мой взгляд это ошибка проектировщиков 1С. Причем они так запутались в логике, что постоянно возникают ошибки недопонимания и новые заплатки. При этом они внятно не всегда могут сказать что с этим делать.
Документ "Перенос задолженности" - это "заплатка" в чистом виде. Никаких особых рекомендаций по использованию документа нет, только упоминание в справке к нему:
Я не рекомендую пользоваться им постоянно, а в идеале и вообще пользоваться.
Практически такая же ситуация.
Ни разу не видел что бы пользователи могли корректно с ним работать.
Нужно понимать, что РН.ВзаиморасчетыССотрудникамиОрганизации - это регистр по итогам начислений каждому сотруднику.
А РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций - регистр по итогам выплат.
В идеале они совпадают, однако практически...
На мой взгляд это ошибка проектировщиков 1С. Причем они так запутались в логике, что постоянно возникают ошибки недопонимания и новые заплатки. При этом они внятно не всегда могут сказать что с этим делать.
Документ "Перенос задолженности" - это "заплатка" в чистом виде. Никаких особых рекомендаций по использованию документа нет, только упоминание в справке к нему:
Этот документ имеет смысл, когда учет задолженности в организации ведется в разрезе периодов возникновения задолженности.
Я не рекомендую пользоваться им постоянно, а в идеале и вообще пользоваться.
(10) СергейКа, Точно! я же помню - на заре появления ЗУП, мы увидели эту галку("Взаиморасчеты.. разрезе месяцев...) в НастройкахПараметров. Прошло немного времени и мы поняли, что галка вредная.
По какой то причине бухи держатся за эту галку. Типа, если без неё, то получатся расхождения по выплатам межде БП и ЗУП. Правда, что ли ?
Если это брехня, то как избавиться от вредной галки без последствий для Взаиморасчетов ?
По какой то причине бухи держатся за эту галку. Типа, если без неё, то получатся расхождения по выплатам межде БП и ЗУП. Правда, что ли ?
Если это брехня, то как избавиться от вредной галки без последствий для Взаиморасчетов ?
(11)
Тут я не могу точно сказать, поскольку Бух мы не пользуемся типовой.
А вариант один:
Вычислить задолженности и расхождения в этих регистрах и откорректировать их. "Типа в новый месяц без долгов" :)
Давненько, когда только ввели РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, в результате обработки обновления у нас столько косяков полезло, что пришлось писать обработку, которая сверяла все начисления сотрудников по документам (были варианты когда данные в документе есть,а в регистре нет), перепроводила их, корректировала расхождения, сверяла выплаты, корректировала. Очень сложная получилась и специфическая. Много времени пришлось убить.
Но если расхождения минимальны, то проще поправить ручками.
Типа, если без неё, то получатся расхождения по выплатам межде БП и ЗУП. Правда, что ли ?
Тут я не могу точно сказать, поскольку Бух мы не пользуемся типовой.
Если это брехня, то как избавиться от вредной галки без последствий для Взаиморасчетов ?
А вариант один:
Вычислить задолженности и расхождения в этих регистрах и откорректировать их. "Типа в новый месяц без долгов" :)
Давненько, когда только ввели РН.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций, в результате обработки обновления у нас столько косяков полезло, что пришлось писать обработку, которая сверяла все начисления сотрудников по документам (были варианты когда данные в документе есть,а в регистре нет), перепроводила их, корректировала расхождения, сверяла выплаты, корректировала. Очень сложная получилась и специфическая. Много времени пришлось убить.
Но если расхождения минимальны, то проще поправить ручками.
В ЗУП задолженность за работником или организацией определяется исходя из Регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организации и Регистр накопления НДС к зачету. Поэтому если мне непонятно откуда берутся суммы при вводе документа Зарплата к выплате я анализирую эти регистры и все становится ясно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот