Не всегда перечисление (платежи) в бюджет делаются в текущем месяце, иногда эту операцию делают раза два-три в год. Соответственно, возникает проблема с разбиением сумм перечисленных между сотрудниками по периодам. Расчетчикам как всегда хочется все и сразу.
Поэтому бухгалтер может ввести несколько документов в одном периоде (или в нескольких периодах) с разбивкой по платежам (т. е по платежным документам с номерами и датами платежа), а после этого (желательно после закрытия налогового периода) при помощи данной обработки, можно эти суммы разнести по периодам, как положено. Со вновь созданными документами уже никаких работ производить не надо, все заполнено и проведено.
Важно: рабочая дата должна быть установлена на конец периода, за который правите. Иначе возникнет ошибка при записи документа (номер не уникальный).