Автоматическое формирование резерва по сомнительным долгам

09.11.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
СомнительныеДолги_unk2.epf
.epf 14,65Kb
203
.epf 14,65Kb 203 Скачать

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Описание: Получаем суммы долга на дату конца периода по выбранным счетам. Суммы собираются в разрезе расчетных документов (субконто3), и если у вас есть не закрытые долги по счетам (в разрезе документов). Эти долги будет видно в обработке, удобно для проверки ошибок ведения счетов. Долги берутся на дату конца периода. Долг считается сомнительным, если дней просрочки платежа более 45. Сомнительный долг формируется на 63 счету по следующему принципу. Если дней просрочки долга более 45, но менее 90, то на 63 счете формируется половина суммы долга. Если долг более 90 дней, на 63 счет пишется вся сумма долга.

ВНИМАНИЕ: На текущий момент не автоматизирована операция корректировки сомнительных долгов на 63 счете, если контрагент погасил долг в след.квартале. То есть не учитываются сомнительные долги, начисленные в предыдущем квартале. Есть версия, в которой учитываются...

ВАЖНО: Не запускайте обработку по несколько раз по одним и тем же счетам. На текущий момент обработка не проверяет, сформированы уже сомнительные долги или нет.

Обработка еще сыровата, буду дорабатывать. Делал по ситуации, чтобы по-быстрому сформировать сомнительные долги по 63 счету

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22071    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190421    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56441    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81562    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23548    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94475    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30341    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alav 13 26.04.11 12:25 Сейчас в теме
2. unk2 201 26.04.11 13:22 Сейчас в теме
Две параллельно созданные обработки на одну тему. В чем разница смотрите сами по функционалу и работе...
3. jane_1212 26.04.11 15:17 Сейчас в теме
Добрый день.
Доработка была бы очень полезна по поводу погашения долга в следующем отчетном периоде. Будем признательны. А то от 1С не дождешься.
4. unk2 201 27.04.11 05:27 Сейчас в теме
Мне в любом случае придется ее доделать в след.квартале для собственных нужд предприятия. И я конечно выложу новую версию на сайте
5. jane_1212 27.04.11 06:08 Сейчас в теме
Спасибо. Будем ждать, а пока нужно лежить головную боль))))))))
6. Kylaeva_Elena 27.04.11 11:55 Сейчас в теме
хорошо было бы такую обработочку для 8.2))))))) :D
7. unk2 201 28.04.11 05:08 Сейчас в теме
Kylaeva_Elena пишет:хорошо было бы такую обработочку для 8.2)))))))

На форуме есть подобная для 8.2. И мою вы можете легко перевести в 8.2 просто открыв ее в конфигураторе
Kylaeva_Elena; +1 Ответить
8. prochka 20.06.11 13:10 Сейчас в теме
Alav пишет:

А есть ли разница с http://infostart.ru/public/84392/

Могу подсказать в чем разница (взгляд пользователя) -

У Naumov:
- формирует задолженность только по покупателям (сч.62.01)
- в БУ формирует резерв на всю сумму задолженности не зависимо от срока возникновения (и это правильно для организаций, которые в учетной политике прописали такой метод формирования долга и не работает у тех, кто максимально приблизил БУ к НУ)
- сумма в графе "Максимальная сумма резерва" - это максимальная сумма для формирования в НУ. Сумма разбивается по правилам формирования резерва в НУ только на организации, стоящие в таблице первыми до её полного "разбития"

У unk2 (с учетом "сырости" разработки):
- формирует задолженности по выбранным счетам (жирный +)
- не формирует проводки по НУ и разницам (жирный -), хотя расчет резерва производит по правилам НУ
- нет печатной формы (а очень хотелось бы)

Обе разработки тестировались на БП-8.2, имеют свои плюсы и минусы в зависимости от Ваших пожеланий, но лично мне по душе работа unk2 (т.е. эта) и, не смотря на её незаконченность, думаю что буду пользоваться ею. Как и прочие жду новую версию и надеюсь, что автор учтёт пожелания :)
16. prochka 12.10.11 08:58 Сейчас в теме
Я тоже согласна с Formika о том что хорошая работа должна быть соответственно оплачена, а свое мнение по поводу этой обработки я высказала ранее (8). Поэтому если unk2 все-таки решит продолжить развитие разработки, но уже на коммерческой основе - я в доле.)
9. iva-74 28.06.11 10:34 Сейчас в теме
Спасибо большое.
есть вопросы:
за 1 квартал например сделали резерв.
во втором квартале этот резерв будет формироваться на разницу ?
и будут ли делаться проводки автоматические при оплате данных долгов покупателем ?
если мы по банку делаем проводки Дт 51 Кт 62
то по резерву должны быть проводки Дт63 Кт 91-1... будет ли это реализовано? или это есть уже- где это посмотреть?

с уважением
и еще раз большое спасибо
10. unk2 201 28.06.11 10:41 Сейчас в теме
К сожалению дальнейшего развития обработки не будет. Мои бухгалтера не стали формировать 63 счет.
И потому на текущий момент развитие обработки приостанавливается...
11. iva-74 28.06.11 11:07 Сейчас в теме
А можно узнать на основании чего они не стали формировать 63? просто согл п70 раскрытия отчетности везде пишут что все должны создавать резервы, а в п3 ПБУ например написано что малые предприятие могут не создавать ... чем руководствовались ваши бухгалтера ?
с ув. Иветта
12. unk2 201 28.06.11 18:14 Сейчас в теме
А просто не стали и все :)
13. palax 25.09.11 13:15 Сейчас в теме
мне помогла данная обработкак, спасибо автору
14. Formika 11.10.11 15:04 Сейчас в теме
Добрый день, обработка очень хорошая,но полугодие и 9 месяцев -это либо предыдущюю сторнируем и делаем новую,
либо руками выправляем суммы. Пожалуста может Вы вернетесь к идее воплотить и изменения по долгам с учетом погашения и т.п.Поверьте не только гл.бухи но и финдиры будут Вам признательны. К тому же сам ресурс становиться все более коммерческим, но вот я бы купила за разумную цену, так как считаю что работа должна быть возмеэдной.
15. unk2 201 12.10.11 06:32 Сейчас в теме
Formika пишите мне в ICQ 232609175. Обсудим
17. Evgen54 5 24.10.11 11:52 Сейчас в теме
Мне обработка понравилась. Все классно тока один нюанс. Хотелось бы чтобы на 63 счет попадала сумма только разницы по контрагенту, а не по каждому счету каждая сумма. Я с удовольствием приму участие в поддержке дальнейшей разработки на коммерческой основе.
18. МариМе 16.11.11 07:30 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, протестировала на Бухгалтерии 2,0. Я главбух не могла себя заставить этот резерв создавать, ну очень уж муторно выбирать все эти долги по срокам, тем более, когда переходы были с одной базы на другую, сначала на 8,1 , потом на 8,2. Все эти долги прошлые некорректно отражаются по количеству дней долга. И сейчас не уверена, что буду пользоваться. Но зато хоть можно просто проверить, посмотреть по текущим долгам, сформированным уже в этой базе. Если доработаете, будем очень благодарны, и согласна купить за разумую цену.
19. YuryKr 22.11.11 00:08 Сейчас в теме
Спасибо, очень хорошая обработка. Формирование быстро и надежно - остается только проверить ... но без этого нельзя
20. zzzzz 14 19.12.11 08:49 Сейчас в теме
Спасибо большое )))) Скачала обработку, немного ее доработала. Добавила закладочку "Возмещение сомнительных долгов". На начало отчетного периода выбираются договора, которые лежат на счете учета по сомнительным долгам и проверяется были ли движения по этим договорам в отчетном периоде по счетам расчетов с контрагентами. В случае, если были, формируется обратная проводка с изъятием из резерва на сумму движения.
23. iotkin 01.03.12 10:33 Сейчас в теме
(20) zzzzz, а можно скинуть доработанную обработку на tdv-mbx собака yandex.ru Заранее спасибо.
21. Nikolay 13.01.12 11:26 Сейчас в теме
А почему Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка)? Учёт на счете 63 ведётся в разрезе контрагентов/договоров, те же самые расчёты с контрагентами. И каким образом потом закрывать 63 счёт?
22. unk2 201 14.01.12 07:46 Сейчас в теме
Nikolay, каким документом по вашему должны оформляться операции? В данной версии обработки 63 счет не закрывается. Если вам это нужно пишите мне в аську 232609175. Я делал закрытие 63 счета в другой версии обработки. Она платная
24. SergeyMordvin 1572 23.04.12 19:16 Сейчас в теме
(22) есть ли данная платная версия на Инфостарте?
25. unk2 201 25.04.12 16:18 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение