Акт сверки для 1С:Бухгалтерии 7.7 И УСН 7.7 (начиная с версии файла 1.0.1) Тестировался на релизах (бухгалтерии от 594 и выше, упрощенки от 250 и выше). Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним.
Добавил (начиная с версии 1.0.3) и вывод (опционально) счетов-фактур
В версии 1.05 добавил множественный фильтр ( по контрагентам и договорам). Для чего это нужно. Ну к примеру, когда юрлицо реорганизуется или когда есть холдинг.
18.10.2022 Сделал как БП 3.0 в акте сверке выводится сальдо по каждому договору
10.11.2022 Сделал как Сверки как БП 3.0 (убрал все фильтры, они не понятны бухгалтеру), только добавил флажок "разбивать по договорам" и в таком случае логика отчета аналогична логике отчета в БП 3.0 ( т.е движения и сальдо разбиваются по договорам). Отчет так и называется Акт сверки как в БП3_0
Сортировка 62 счета по субсчетам
Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.
Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.
Считайте что поставил "Минус", так как я не понимаю(бухгалтер я, а не программер), за чем надо что-то встраивать в конфигурацию, если можно сделать обработку по заполнению документа "Бухгалтерская справка" или "операция"
(1) Пожелание заказчика. Нужно было, что был документ и попадал в журнал регламентных. Что собственно и было сделано.
(1) За "Плюс", специально для Вас, сделаю обработку, только решите, что нужно: "Бухгалтерская справка" или "операция" ))))))))))))))))))
(2) ....И как теперь заказчик обновляет конфигурацию?
(2) Вообще, обработка делающая "закрытие и/или взаимозачеты счетов 60 и 62" - вещь полезная, знаю по себе, и "Плюс" ставлю :)
---
Имхо стоит заполнять "Бухгалтерская справка", т.к. в ней есть кнопка "заполнить НУ".
При закрытиях счетов 62 и 60, проводки по НУ сейчас заполнять не надо. Но сейчас и не известно что еще взбредет в голову 1С (вдруг они введут для 60 62 счетов НУ) :-/
(3) С обновлением проблем нет никаких. И откуда им (проблемам) взяться. Думаю, что "программер" обновляющий Ваши базы, сможет Вам это объяснить.
Данный документ был написан более 4-х лет назад, и даже на предприятиях, которые я сейчас не сопровождаю, заказчики обновляют свои конфигурации не задумываясь. (Если не просили чего-то глобального :)))) , не имеющего отношения к данному документу)
(3) На счет 1С: откуда такой негатив? Вы на самом деле думаете, что программа, которой Вы пользуетесь (1С) - это результат того, что ИМ "взбрело" в голову ;)
(3) Обработка для формирования "Бухгалтерской справки" Вам будет, на случай "вдруг они введут для 60 62 счетов НУ".
(4) Или я чего-то не знаю, или Вы имеете в виду "Зачет аванса покупателя/поставщика" и "Взаимозачет" тогда Вам в помощь: http://infostart.ru/projects/4717/ , или Вы не видели результата работы данного документа :(
(12) olenionok, Здравствуйте!
Следующая статья пояснит работу с утилитой clipbrd.exe comp-profi.com/view_post.php?id=88 После того как файл Вы загрузите в буфер обмена, в конфигураторе, на ветке "Документы", станет доступной команда "Вставить", что собственно и нужно будет сделать, а затем сохранить конфигурацию.
Здравствуйте. Спасибо большое за пояснение, я разобралась уже. Все дело в том, что на windows7 этот функционал не работает (clipbrd). Добралась до XP, и все получилось. Так что было бы прекрасно, если бы Вы либо формат поменяли, либо коммент добавили про седьмую винду. А то вряд ли у меня одной она стоит, люди тоже могут столкнуться с этим вопросом.
Еще раз благодарю.
замечательная обработка, позволяет автоматически закрывать авансы по счетам на любую дату, мои бухгалтера говорят, что очень удобно, так как они постоянно забывают о закрытии авансов и еще нужно закрывать все вручную, а обработка делает все автоматически.Было бы неплохо сделать так, чтобы она сама запускалась в конце месяца))))))) и все закрывала)))
antares_of пишет:
Было бы неплохо сделать так, чтобы она сама запускалась в конце месяца))))))) и все закрывала)))
)) Хорошая мысль )) Надо составить список таких операций, которые по нажатию одной кнопки, а лучше совсем сами в "час икс", запускались бы все оптом, и на печать только комплект документов за период выводился ))