Распределение НДС

1. ProGG3R 22.05.17 08:06 Сейчас в теме
Загвоздка такая, в БУХ 3.0 в документе Распределение НДС на Форме есть 4 вкладки: Выручка от реализации, Распределение, Косвенные расходы и Счет Списания НДС, в Пользовательском интерфейсе видно только 2 из них, это Выручка от Реализации и Распределение и волнует вопрос, как активировать 2 вкладки оставшихся? Просто задача такая стоит, что при распределение НДС-> Списание НДС происходит исходя из документов в Журнале Операций. К примеру они ставят, что в Поступление Услуг: Акт.... Счет учета 25, при списании НДС он ставит счет 25, а им нужно чтобы ставило счет списания 20.01 со всеми субконтами соответственно, вот я и думаю поможет ли активация вкладки СчетСписанияНДС бухгалтерам, потому что они кричат что им надоело корректировать в ручную, как то так. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. DAL 22.05.17 08:09 Сейчас в теме
С 20 счета списываются прямые затраты. Это производство.

Тут не вкладку писать нужно, а объяснить бухгалтерам, что они правильно отражать операции должны.
3. ProGG3R 22.05.17 08:16 Сейчас в теме
(2) Олег, я понимаю, что не правы бухгалтера, но даже если так, то все равно интересно, как этот функционал настроить и почему он скрыт, хотя есть, и видимость у вкладок стоит, а их не видно.
4. DAL 22.05.17 08:21 Сейчас в теме
(3) Суть не в функционале. Суть в регламенте учета.

При отражении производственных операций:

1. Необходимо преобразовать аналитику "склад" в аналитику "подразделение" одновременно с перемещением материалов в производство (с 10 на 20 счет). Обычно это достигается документом "Требование-Накладная".

2. Документ "Отчет производства за смену" производит выпуск готовой продукции (списывает материалы с 20 и приходует готовую продукцию на 43).

3. Материалы, не перемещенные на 20 счет, не могут быть списаны с него априори.

При закрытии месяца эти затраты попадут в прямые. А НДС на 20 счете не учитывается.

НДС приходуется на 19.03 или 19.04 и списывается оттуда же, если только не учитывается в стоимости материалов.
5. ProGG3R 22.05.17 08:56 Сейчас в теме
(4) Олег я наверное неправильно, выразился ( не бухгалтер) вообщем смотри:
В Журнале операций -> Поступление Акт-Накладная ->Бухгалтера ставят счет учета 26. Скрин 1.
При распределение НДС (автоматическом заполнение) Скрин 2, Ставится счет затрат также 26 Администрация, я так понимаю программа тянет счет затрат исходя из счета учета, что мне кажется правильным, а Бухгалтерам надо, чтобы ставился счет затрат 20.01 со всеми субконтами, как то так, возможно ли это реализовать без ручной корректировки?
Прикрепленные файлы:
6. DAL 22.05.17 09:19 Сейчас в теме
(5) Ок. Тогда простым языком.

1. Поступление. На 26 счет пришло Х товара на Y рублей.
2. Бухгалтера хотят списать этот товар с 20 счета.
3. Логично, что товар должен каким-то образом попасть с 26 на 20.

Есть маленькое "НО". На 20 счет нельзя товары (материалы) приходовать просто так. Товары (материалы) приходуются на 10, затем передаются на 20 и потом распределяются на выпуск продукции.

Кроме того, раз есть слово "Акт", значит услуги. А услуги бухгалтера правильно приходуют - на 26 счет (Общехозяйственные затраты).

При выполнении операции закрытия месяца 26 счет должен распределиться на выпуск продукции согласно установленной в системе аналитике, равно как и материалы с 20 счета.
8. ProGG3R 22.05.17 09:29 Сейчас в теме
(6) т.е. исходя из вышеизложенного, программа будет всегда распределять услугу и счет затрат будет ставится, согласно того на какой счет они приходуют и никак иначе? Спасибо за ответы, заранее.
9. DAL 22.05.17 09:36 Сейчас в теме
(8) Короче еще проще.
В программе есть определенный алгоритм, согласно которого происходит выполнение операций. В данном случае мы говорим о закрытии месяца и распределении затрат.

Алгоритм работает в зависимости от установленных настроек и, собственно, внесенных данных.

Установка настроек:
http://xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai/bukhgalteriya-3-0/main/bukhgalteriya-3-0/nastroika-uchetnoi-politiki-v-1s-bukhgalterii-predpriiatiia-8-dlia-organizatcii-na-osn

Порядок закрытия месяца и распределения затрат
http://blog-buh.ru/1c/chast-2-kak-pravilno-nastroit-uchet-pryamyx-i-kosvennyx-zatrat-zakrytie-schetov-20-23-25-26-1s-bux-redakciya-3-0/
10. catlina 23.10.20 06:54 Сейчас в теме
Подниму эту тему. Стоит задача: При распределении НДС по материальным ценностям НДС который уже распределился и попал на учитываемые в стоимости, должен упасть не на 10 счета, а на 91.02. Стала смотреть документ и тоже вижу, что в документе Раздельный учет в конфигураторе 4 вкладки, а в пользовательском режиме доступно только две. Кто-нибудь знает почему? Это какие-то пережитки прошлого?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот