Зачет НДС с авансов при переходе на ERP

1. monopolij 10.04.17 00:41 Сейчас в теме
Добрый день, уважаемые коллеги
Имеется конфигурация ERP 2/0 последний релиз.
Выполнен переход с версии КА (платформа 7.7.). Опишу цепочку документов:
- ввод начальных остатков авансов полученных от клиентов. В документе одной строкой указан контрагент и сумма в 100 000 р. (сформирован в момент перехода на начало 2017 года), обработкой формируем счет-фактуру на аванс, все отрабатывает штатно, и указанная запись попадает в книгу продаж (одна запись на 100 000 р)
- по договору сч.ф на аванс создаются реализации, для примера РТУ1 - 100 000р, РТУ 2 - 10 000 р.
В результате чего в книге продаж идут записи для РТУ 1:
по РТУ 1 - сч.ф полученный на 100 000 р.

Все бы ничего, если не тот факт, что перенесенная сумма аванса 100 000 р - это сумма нескольких пп. вх, соответственно, по каждой из них сформированы сч. ф. на аванс. Скажем, их три было за прошлый год (сч.ф.1А - 10 000, сч.ф.2А - 10 000, сч.ф.3А - 80 000). И в этом случае, в текущем периоде, в отчете Книга покупок по РТУ 1 на сумму 100 000 р должна быть не одна строка, а три по зачету НДС с авансов с ранее выписанных счетов фактур.
Подскажите, пожалуйста:
1. Верно ли мое последнее утверждение, действительно ли так должно быть?
2. Если это не так, то на какой нормативный документ можно сослаться для бухгалтерии, что бы были четкие пояснения по сложившейся ситуации.
+
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. monopolij 10.04.17 14:12 Сейчас в теме
есть мысли, коллеги?
+
3. AlenaR 10.04.17 16:32 Сейчас в теме
Если это были разные п/п, то и счета-фактуры на аванс разные, значит и остатки надо было заносить разными суммами, отдельно по каждому счету-фактуре
тогда и закрывать будет разными строками
+
4. monopolij 10.04.17 16:46 Сейчас в теме
(3)В документе ввода начальных остатков авансов присутствует табличная часть, в которой можно указать объект расчетов:
- договор контрагента
- пустое значение
- реализация товаров и услуг
- реализация прочих услуг и активов.

Указать документ расчетов с контрагентом, пп. входящее- нет возможности. Получается, что надо на каждый аванс заводить отдельный документ ввод начальных остатков?
+
6. user633533_encantado 11 11.04.17 11:37 Сейчас в теме
(4) Да на каждый отдельный аванс нужно заводить свой отдельный ввод начальных остатков. Посколько на каждый отдельный ввод остатков вводится своя счет-фактура.
Swetlana; +1
7. monopolij 11.04.17 12:21 Сейчас в теме
(6)а типовые правила перехода это предусматривают? или специалисты фирмы 1С рекомендуют это все руками программиста делать?(((
+
8. user633533_encantado 11 11.04.17 13:57 Сейчас в теме
(7) А как иначе, это документы, а документы вводит оператор ПК.
+
9. monopolij 11.04.17 14:47 Сейчас в теме
(8)Иначе - это если предлагаешь (сотрудник фирмы 1С) программный продукт, то предлагай со смыслом, что б была грамотно организована процедура перевода, а не тупой ручной труд, который ложится на программиста, который в данном случае не является оператором ввода первички.
+
10. user633533_encantado 11 11.04.17 14:50 Сейчас в теме
(9)Это скорее вопрос к обработке , которая вам переносила данные и как эти данные были введены в прошлой программе.
+
11. monopolij 11.04.17 14:55 Сейчас в теме
(10)эту обработку предлагает та же фирма 1С .
+
12. AlenaR 11.04.17 16:54 Сейчас в теме
(9) смысл прост: программистам тоже надо кушать ;-)
+
5. monopolij 11.04.17 10:46 Сейчас в теме
вообщем, никто толком сказать ничего не может?
+
13. Vladisa 38 23.05.17 11:07 Сейчас в теме
а 1С-ники могли бы в ИТС включить эти фишки, а то пока до них сам дойдешь...
тоже решала эту проблему таким же путем, изначально загрузили все остатки по авансам в один документ...
пришлось дробить.
+
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот