Закрытие счетов по аналитике

23.03.16

Задачи пользователя - Закрытие периода

Обработка, облегчающая ручной труд при закрытии счетов по аналитике.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие счетов по аналитике
.epf 16,90Kb
45
.epf 16,90Kb 45 Скачать

Попалась как-то база Бухгалтерии, редакция 2.0. В базе 62.01 и 62.02 были в некотором беспорядке :)
Поставили задачу привести в приличный вид на конец какого-то периода.
Беспорядок выражался в различных проявлениях последствия манкирования пользователями последовательного проведения документов. Или, проще говоря, в базе никто не занимался восстановлением последовательности.

Открываем ОСВ (пардон, открываем оборотно-сальдовую ведомость) по 62 и видим по одному контрагенту, по одному договору, по 62.01 дебетовое сальдо, по 62.02 кредитовое. Вот бы взять и все перепровести... А нельзя. Не потому, что сдано, потому что нельзя. Именно в этой базе, по определенным причинам (независящим от базы, конфигурации и прочего) нельзя перепроводить документы.
Поэтому выход один. Садится и начинать как-то закрывать остатки. Сел, попробовал - удовольствие сомнительное.
Ситуацию сальдо по 62.01/62.02 можно попробовать закрыть через корректировку долга. Ну да, там надо держать ухо в остро, надо бдить, что бы не подцепились другие счета (не исключено, что у контрагента есть еще остатки по 60.01, по 76 счетам).
Когда увидел ситуацию дебетовое сальдо по 62.01 и ... минусовое кредитовое сальдо по 62.02 понял, что пора писать обработку. В этой ситуации напрашивается перенос отрицательного остатка 62.02 на 62.01. Ну раз аванс пересписали, вроде как долг. Что делать с 76.АВ и вообще вопрос НДС в этой ситуации опускаем. Это уже другой этап борьбы за достоверность учета :)
В конечном итоге понадобился инструмент, который может обрабатывать все найденные ситуации (отрицательное буду приводить как видно в ОСВ):

  • отрицательное СКД по 62.01. Переносим на 62.02
  • отрицательное СКК по 62.02. Переносим на 62.01
  • СКД 62.01 и СКК 62.02. Просто закрываем между собой.
  • отрицательное СКД по 62.01 и положительное СКД по 62.01 по документам. Да да, и такое было. Закрыть между собой.
  • отрицательное СКК по 62.02 и положительное СКК по 62.02 по документам. Закрыть между собой.

И так далее....

Со временем на инструменте добавились сервисные кнопки. Указав на одной стороне 62.01, надоело на вторую бегать за 62.02. Добавил через кнопку заполнения - раз и дальше само :)

Что может инструмент, привел выше. Как им пользоваться.
Обработка работает со сторонами проводки. Так как писалась изначально под 62 счет, то и термины с этой стороны. Для 60 счет термины меняются местами в голове пользователя, в обработке нет :)
Обработка в результате своей работы порождает операции.

Момент анализа указывается на начало. Дата операции указывается со временем, для точности позиционирования.

Для внутреннего закрытия счета можно заполнить лишь одну из сторон. Я по привычке для закрытия 62.01 заполняю дебетовую сторону. Если заполнить на кредитовой стороне 62.02, просто нажимаем "Заполнить др. счет". Если надо скопировать 62.01 на другую сторону (такое тоже иногда надо), нажимаем "Копировать др. счет".

При выборе контрагента ищется договор. Если договор по клиент/организация один - он и подставляется. Обработка не учитывает, что договор для 62.01 должен быть с покупателем, а для 60.01 с поставщиком. Инструмент универсальный, иногда надо было выбирать "неправильный" договор.

Контрагент при выборе копируется на другую сторону автоматически. Договор автоматически не копируется, так как часто приходится иметь дело с другим договором. Для удобства заполнения другой стороны нажимаем кнопку "Копировать др. дог."

Указали и можно уже закрывать.
Для закрытия в пределах счета (отрицательное на положительное) жмем кнопку "Закрыть счет". В этому случае проводка будет в пределах стороны. Например, сторона была 62.01. В пределах этой стороны и будет закрытие, будет проводка 62.01/62.01


Для переноса на другую жмем кнопку Перенести долг на другую сторону. Если остаток отрицательный, добавляем флажок "Отрицательный остаток" :)

Иногда надо поменять местами счета сторон, но не менять аналитку. Жмем кнопку "Поменять местами счета ..."

Для закрытия остатков между сторонами (например 62.01/62.02) жмем кнопку "Закрыть по аналитике Дт/Кр". А если с обоих сторон отрицательное сальдо, жмем кнопку "Закрыть по аналитике Дт/Кр (отр.)".

Для открытия порожденной последней операции жмем на кнопку "Открыть последнюю операцию". Удаления последней операции делать не стал. Это важно было в начале действа, потом все вошло в колею, удалять не понадобилось.

Обработал базу по 62 счету, обработал по 60 - все прошло хорошо. При работе по 60 счету надо в голове менять логику работы.

Вот, пожалуй, и все. Не хватает еще полного автоматизма. Но его наращивать не получилось - с базой к тому времени уже разобрались :)

закрытие счетов по аналитике

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83934    258    167    

254

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27906    82    146    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70265    267    58    

293

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18829    41    18    

38

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7314    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22542    302    35    

74

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62639    144    45    

140
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Светлый ум 406 15.12.15 10:43 Сейчас в теме
Интересный агрегат. А на выходе документ корректировка записей регистров (ручная операция)?
+
2. als 9 15.12.15 12:28 Сейчас в теме
(1) Светлый ум, ну да, ручная операция во всей красе.
Был вариант порождения документа Корректировка взаиморасчетов. Но не прижился.
+
3. als 9 23.03.16 07:35 Сейчас в теме
Обновил обработку. Добавил фильтр к договорам по владельцу (Организации). Добавил режим Менять местами стороны проводки и знак суммы.
Нужен, если проводку надо сделать наоборот.
+
4. IgorArhangel 9 15.02.17 13:42 Сейчас в теме
Обработка отличная.
Сделал на основании неё полностью автоматическую по всем контрагентам и договорам.

Спасибо за труд!!!
+
Оставьте свое сообщение