Списание части косвенных расходов (25,26 сч.) без распределения на 90 сч. (1С:8.2 УПП 1.3)

13.06.14

Задачи пользователя - Закрытие периода

Нашей бухгалтерии срочно понадобилась помощь в ускорении работы. Необходимо было каждый месяц списывать часть затрат с 25 и 26 счета на 90 (в себестоимость продаж) в разрезе номенклатурных групп документом "Прочие затраты". При ручном вводе процесс занимал долгое время.
Обработка писалась для УПП 1.3. Формула расчета описана ниже.
Может у кого тоже есть такая проблема или подобная. Обработку можно взять как основу и доработать под себя.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Списание части косвенных расходов.epf
.epf 16,41Kb
21
.epf 16,41Kb 21 Скачать

Обработка "Списание части косвенных затрат на выбранный счет"

Обработка предназначена для списания затрат 25 и 26 счетов на 90.02.1 "Себестоимость продаж", путем создания документов "Прочие затраты".

Период обработки задавать обязательно равный 1 месяцу.

При открытии обработки автоматически заполняются счета распределения по НУ и БУ, список номенклатурных групп и подразделения-исключения.

При необходимости данные можно в обработке поменять и сохранить настройку, нажав на кнопку  "Сохранить значения".  Для последующего использования сохраненной настройки после открытия обработки

необходимо нажать кнопку  "Восстановить значения".

 

Формулы расчета.

Сумма списания рассчитывается по формуле:  Оборот Дебет счета распределения по каждой статье затрат / (Выручка общая без НДС / Выручка ном.групп без НДС) .

Общая выручка без НДС = Оборот Кредита 90.01 - Оборот Дебета 90.03.

Выручка по номенклатурной группе без НДС = Оборот Кредита 90.01 по ном.группе - Оборот Дебета 90.03 по ном.группе.

Табличная часть "Номенклатурные группы".

В табличной части указывается список номенклатурных групп, по которым требуется распределить косвенные затраты.

Для каждой номенклатурной группы создадутся документы "Прочие затраты" (по каждому подразделению).

Табличная часть "Подразделения-исключения".

В табличной части "Подразделения-исключения" указываются те подразделения, по которым НЕ надо списывать часть косвенных затрат на 90 счет.

Когда все данные в форме обработки заполнены, нажать кнопку "Выполнить".

УПП затраты списание

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84000    259    167    

255

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27946    82    146    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70314    267    58    

293

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18834    41    18    

38

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7317    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22564    302    35    

74

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62651    144    45    

140
Оставьте свое сообщение