Заполнение книги учета доходов и расходов (КУДиР) 1С

При формировании КУДиР при УСН часто возникает множество вопросов и проблем, к.т.: 1. Как выполняется заполнение книги учета доходов и расходов 2. Неправильно формируется книга учета доходов и расходов в 1С а). Доходы / расходы не попадают в КУДиР; б). Доходы / расходы попадают, но не принимаются к учету и многие другие ошибки. При правильном учёте, книга формируется корректно, но идеальный учет это скорее фантастика, для реальных случаев можно использовать специальный инструмент. Обработка предназначена для заполнения КУДиР. Версия для актуальных конфигураций на управляемых формах поддерживает один механизм заполнения - от бухгалтерской проводки. Старый метод автоматизации штатного заполнения присутствует в отдельной версии для обычных форм.

Арт.: 264125

Распродажа - 10%

Продано: 79

Расшифровка субконто
Правила отражения БУ-проводок в КУДиР
Выбор субконто
Отборы
Регламентные процедуры
Расшифровка субконто
Правила отражения БУ-проводок в КУДиР
Выбор субконто
Отборы
Регламентные процедуры

5880 руб.
5292 руб.

7080 руб.

1500 руб.

Для облегчения подготовки КУДиР была создана обработка "Помощник заполнения КУДиР", позволяющая из одного места запускать необходимые регламенты, просматривать результаты, автоматизировать ручные операции.

Столкнувшись несколько раз с тяжеловесным и громоздким механизмом заполнения отчета, я решил сделать альтернативный механизм формирования записей в КУДиР. Мысль была такой: если менеджеры, операторы и другие пользователи не совсем представляют, что должно быть в базе, то бухгалтерия наверняка держит всё под контролем. Поэтому, в ранее созданную обработку "Помощник заполнения КУДиР" был добавлен функционал произвольного заполнения записей, по бухгалтерским проводкам. Правила отражения тех или иных проводок, бухгалтер может задавать самостоятельно.

Руководство пользователя

1 Описание

Обработка предназначена для автоматизации операций по подготовке заполнения КУДиР, просмотру предварительных результатов, и выборочной корректировки записей в платежных документах. Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам.

Поддерживаемые конфигурации:

Управление производственным предприятием 1.3

ERP Управление предприятием 2.X

Комплексная автоматизация 1.1

Комплексная автоматизация 2.X

Бухгалтерия предприятия 1.6

Бухгалтерия предприятия 2.0 (в т.ч. КОРП)

Бухгалтерия предприятия 3.X (в т.ч. КОРП)

 

 2 Функциональность альтернативного заполнения КУДиР. Проще, быстрее, прозрачнее.

 2.1 Заполнение КУДиР по правилам отражения бухгалтерских проводок

2.1.1 Настройка правил

Настройка правил отражения проводок в КУДиР выполняется на закладке «Правила отражения»

Список счетов можно заполнять как произвольно, так и выбрав пункт контекстного меню «Заполнить по проводкам». В этом случае таблица заполнится списком проводок за указанный период.

Проводки не указанные в таблице правил не будут отражены в КУДиР.

Способ отражения проводки в КУДиР задаётся флагами:

Доход – заполнение графы 4 КУДиР

Расход – заполнение графы 5 КУДиР

Принять к учету – заполнение графы 6 и/или 7

Сторно – отражает проводку красным сторно (обращает знак суммы)

2.1.2 Расшифровка по субконто

Если проводку с детализацией только для счета нельзя однозначно определить как отдельную операцию в КУДир, то можно указать какие проводки с учетом субконто и как будут отражены в КУДиР

Для обеспечения непротиворечивости данных, включенная опция расшифровки по субконто обязывает к заполнению настроек для всех сочетаний субконто.

 

 

3 Функциональность для штатного заполнения КУДиР. Представлено только версии для обычных форм для старых конфигураций

 3.1 Отбор документов и проводок

Для просмотра текущего состояния проводок и записей КУДиР, предназначена закладка «Отборы» и таблица документов (в нижней половине окна).

В любой момент времени можно, выбрав необходимые фильтры, просмотреть текущее состояние дел. Для просмотра всех проводок необходимо выбрать пустой счет и указать «Включать субсчета».

Чтобы просмотреть список только внесенных вручную изменений, необходимо выбрать флаг «Только ручные настройки».

Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».

Помимо этого, при выводе всех записей, для отличия ручных записей (в шапке платежных документов), введена цветовая маркировка строк. Темно серым отмечается записи или группа записей введенных вручную, светло серым может отмечаться только группа, т.к. обозначает смешанный состав записей. Белым цветом отражаются «чистые записи».

3.2 Заполнение КУДиР

Штатный функционал УПП, позволяет в шапке платежных документов, явно указывать параметры отражения в КУДиР. На данной закладке, представлен функционал, автоматизирующий ручное проставление параметров отражения документа.

Данный механизм позволяет, проставив флаги граф отражения в КУДиР, внести в документ значения сумм проводок.

После того как отмечены необходимые элементы и выставлены флаги заполнения, необходимо в меню «Операции» выбрать «Заполнить реквизиты КУДиР». Ручные записи можно отменить выбрав пункт «Отменить ручные записи».

3.3 Регламентные процедуры

Раздел актуален для УПП 1.3/КА 1. В Бухгалтерии будет достаточно штатно восстановить последовательность (при закрытии периода).

На закладке «Регламенты» предоставлен инструмент для просмотра текущего состояния и запуска регламентных процедур, необходимых для корректного формирования КУДиР.

Последовательность выполнения довольно проста. Первым делом восстанавливается партионный учет. Даже если используется РАУЗ, необходимо сделать движения по партиям БУ и НУ. Далее восстанавливаем последовательность по расчетам (это одна обработка для двух последовательностей), и в самом конце восстанавливаем последовательность налогового учета. Именно она и формирует записи КУДиР.

 

4 Формирование записей КУДиР

После завершения настройки правил необходимо выбрать пункт меню «Операции – Создать записи КУДиР по правилам заполнения»

Причины купить

1. Комплексный набор инструмента для штатного и альтернативного заполнения записей КУДиР

2. Альтернативное заполнение являет собой удобную и прозрачную схему заполнения записей КУДиР по правилам учета принятым в организации

3. Многократная экономия времени бухгалтера. Время формирования отчета на несколько порядков* превосходит стандартный механизм и результат при этом будет точно таким, какой ожидается.

4. Всем покупателям, активируется годовая подписка на сопровождение, действующая с даты покупки.

*сравнение приведено для УПП.

Сравнение версий

Версия 0.X (Обычные формы) Обработка совместимая с УПП 1.3, КА 1.1, БП 1.6 и БП 2.0

Версия 1.X (Управляемые формы) Обработка совместимая с ERP 2.Х, КА 2.Х и БП 3.0. В этой версии реализован только альтернативный механизм заполнения КУДиР (штатный не пользуется спросом). Остальной функционал добавляется в плановом порядке или по отдельному запросу покупателя.

Наименование Файл Версия Размер
Руководство пользователя в формате MS Word .doc 403,00Kb 327 Скачать
1. daka 17.04.14 10:23 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 1.6 (переведенной на 8.2) подойдет?
2. Техподдержка 17.04.14 11:28
(1) Нужна проверка. В личку отписал контакты для связи.
3. Strucka 16.06.14 13:29 Сейчас в теме
Действительно ли обработка заполняет КУДиР без включенного партионного учета?
Открыт ли код для изменения?
4. Техподдержка 16.06.14 13:34
(3)

Код модуля обработки не подвергался обфускации, но был скомпилирован. Т.е. установлена «защита от дурака», во избежание актов вандализма.

Для альтернативного механизма заполнения не имеет значения в каком состоянии находится партионный учет. В типовом варианте, партии БУ/НУ, необходимы для определения момента поступления и реализации товара
5. Mortalus 23.07.14 04:06 Сейчас в теме
Скажите, а правки на конкретный документ возможен в обработке. Т.е. мне нужно исключить из книги документ, где кудир созданн автоматом в программе.
6. Техподдержка 23.07.14 07:05
(5) Если документ один, тогда можно настроить его отражение самостоятельно без спец инструмента. Для платежных документов прямое редактирование шапки, для остальных зависит от вида документа. Если документов масса, то проще делать уже этой обработкой по проводкам (альтернативный метод) - проверено. В десятки раз экономичнее по затратам времени.
7. Mortalus 23.07.14 09:24 Сейчас в теме
Я массой пробовал, всё хорошо с этим. А именно в обработке убрать сумму конкретного дока, если в шапке дока кудир не активен и создан автоматом. На инфорстарте есть подобная обработка "Инструмент для корректировки КУДР для УСН". Она позволяет это делать. Если бы это было и в вашей, то можно сказать, что УСН в 1с стал подвластен юзверю. ))))
8. Техподдержка 23.07.14 11:07
(7) Если это платёжный документ, то в публикации и в прилагаемой инструкции описан процесс корректировки вплоть до отдельного документа (см. рис. 1)
9. Mortalus 23.07.14 12:28 Сейчас в теме
Артано, ну сори, туп наверное, тыкни те меня носом, не вижу как конкретный док изменить. И ещё у вас на скрине в Отборе, колонка Выбран перед счетом имеется поле для выбора (галки) У меня такого нет.
10. Техподдержка 23.07.14 13:03
(9) Собственно во флажке и дело. Выбирается конкретный документ, а на второй закладке определяется в какую графу отнести сумму.
Если покупали обработку и проблема не решается, то предлагаю выслать в личку свои контакты и номер заказа или наименование организации
11. Mortalus 23.07.14 13:26 Сейчас в теме
12. Mortalus 23.07.14 23:24 Сейчас в теме
Обработка вещь. Актуально избавит корректировку кудр в базах с присутствием энного количества собственных организаций.
13. drov91 27.08.14 11:12 Сейчас в теме
Добрый день!
Хочу купить данную обработку для использования в КА 1.1.
Вопрос следующий: Будет ли работать данная обработка для организации ИП с Основной системой налогообложения (учет НДС ведется), затраты отражаются в КА с использованием РАУЗ (а не парт. учет)
Вопрос 2: Обработка самостоятельно формирует Книгу учета доходов и расходов или она только делает записи в регистры, а книга формируется типовым отчетом?
14. Техподдержка 27.08.14 07:56
(13) Здравствуйте. Заполнение типовыми методом предусматривает заполнение по УСН. Причем партии по БУ и НУ всё равно должны формироваться даже при РАУЗ.
Альтернативное в принципе не привязано к каким-либо настройкам учета. Т.е. вы явным образом указываете какие проводки каким образом должны отразиться в КУДиР.
Обработка делает необходимые записи в БД, отчет формируется штатными средствами.

Насчет учета на ОСНО не уверен что сама форма отчета совпадает с формой для УСНО. Она и называется по другому "КУДиР для ИП". Причем судя по коду формируется он не только из регистров, но и по документам. Примерно полгода назад изучал этот вопрос, может сейчас что-то путаю.
15. adapter 30.09.14 07:58 Сейчас в теме
Хороший инструмент! возьму на заметку
16. tvixeg 27.10.14 21:50 Сейчас в теме
17. jobkostya1c_ERP 03.11.14 20:35 Сейчас в теме
Посмотрел, очень интересная идея автоматического контроля заполнения КУДРа. Только вот непонятно следующее, ну заполнил бухгалтер таблицу корреспонденций, но ведь не от проводок идут, а от специфики операций. Как-то такая операция попадалась: в одном случае одну и туже проводку нужно включать в книгу, а в другом нет. Специфический товар попался. Тут бы пример рассмотрели по таким проводкам, а так только в руководстве пользователю
Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам
.Тут можно, если не ошибаюсь, в пределах документа задать по конкретной проводке включать-не включать в КУДР и подствечивать такое исключение. Или, все-таки, в пределах конкретной операции документа? Если в следующих релизах (или в результате модификации конфигурации под специфический бухгалтерский учет нужно добавить в перечисление "ВидОперации" для конкретного документа закупки (продажи) новый вид для конкретных товаров. Есть же товары (про основные средства уже молчу) с очень специфическим режимом учета налогообложения и бухгалтер должен принимать каждый раз разные решения. Или была резкая смена законодательства в течение квартала по конкретной номенклатурной позиции?
Про настройку
Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».
тоже было дело с модификацией БП 2.0 Нужно было дополнительно предусмотреть ручную модификацию КУДРа.
Была такая основная задача: в бухгалтерию предприятия 2.0 добавить новый документ "ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой" (для справки в БП 3.0 такой уже есть), делающий проводку Дт 57.03 Кт 62.ХХ (тут стандартные взаиморасчеты могут быть по зачету аванса).
А вот при автоматизации возврата, другие проводки без транзитного 57-го счета. Пришлось переделать из документа БП 2.0 "списание с расчетного счета" по созданию проводки возврата по эквайрингу Дт 62.хх Кт 51 документ "ВозвратОтПокупателяПлатежнойКартой". Как видим, средства не поступают сразу на расчетный счет организации (51 счет), а идут через транзитный 57 и в книгу КУДР попасть должны позже. При возврате еще запутаннее. А ведь еще есть эти самые графы книги! Тут понятно, только сам бухгалтер должен принимать решение по ручным операциям: что где когда включать в книгу, а что нет.
Как раз можно рассмотреть эту задачу (я уже могу ошибаться в тонкостях бухгалтерских проводок) по автоматическому заполнению КУДР. Там еще как-то документ запись КУДР сам созвался, в зависимости от настроек.
На иллюстрациях видим проводки и движения по регистру.
Прикрепленные файлы:
19. Техподдержка 04.11.14 09:21
(17) (18) Приветствую, постараюсь ответить по порядку

Альтернативный механизм заполнения, абстрагирован от управленческой специфики и полностью полагается на проводки.

1. Для сложных случаев когда по каждому отдельному случаю внутри одной проводки нужно принимать решение вручную. Есть три варианта:
а) Логически сгруппировать эти операции, завести субсчета и вести учет по ним, а не сваливать всё в кучу. Наглядным примером может служить счет 57
б) Вручную для каждого документа указывать как его отражать в КУДиР. Подойдет для небольшого документооборота. Впрочем, тут и моя обработка тут не нужна.
в) Обратиться к автору с предложением о доработке, либо доработке и внедрении на конкретном предприятии.

2. Для сложного учета номенклатуры, тоже кажется всё в порядке. Если номенклатура и настроена должным образом, то проводки должны быть правильными. Если нет, то см. п. 1а

3. Ручные правки. Здесь следует определиться. Есть ручные правки в самом документе движения, а есть спец. документы "Запись КУДиР". Обе они являются частью типового механизма. Если первый вариант моей обработкой игнорируется и КУДиР формируется строго по проводками, то спец. документы обработка не трогает и позволяет просмотреть их движения по необходимости.

4. Немного не понял цель создания отдельного документа для возврата по карте. Ведь оплата и возврат осуществляется одним документом, различается только вид операции.

5. Картинки посмотрел, видимо автор изменений, что-то где-то напутал.

6. Любую базу можно привести в порядок, вопрос времени и цены и самое главное цели. Т.е. какой именно порядок и где нужен. Потому что бывает дешевле взять остатки, необходимые движения и начать почти с нуля в новой базе.
Поэтому предлагаю перейти в личку, чтобы не засорять ветку оффтопом.
18. jobkostya1c_ERP 03.11.14 20:42 Сейчас в теме
Также предусмотрен дополнительный (нетиповой механизм) - регистр сведений с измерениями Документ оплата платежной картой (планировался учет возвратов) и - докумен записьКУДР (очевидно для автоматического учета того что не нужно заполнять).
Интересно, такую базу можно как-то в порядок привести?! Очевидно, приняли решение хранить исключения в подобных механизмах. Если автор согласится проверить могу переслать базу. Все типовые механизмы удивительным образом (еще до меня сохранены). Принцип только дополнений соблюдался. Малость только по взаиморасчетам добавлено, но несколько строк можно учесть при обновлении.
Прикрепленные файлы:
20. jobkostya1c_ERP 04.11.14 10:19 Сейчас в теме
Да, это была нетиповая база БП 2.0, "украшеная" неизвестными авторами. Подумал, раз тут обсуждают правильное заполнение КУДР подскажут кто-то из бухгалтеров. Видимо, все-таки нужно будет наводить порядок в таких базах.
21. plaksuk@bk.ru 18.02.15 11:06 Сейчас в теме
Добрый день. В бухгалтерии 8,3 обработка эта работает? Какую версию для БП 3,0 надо покупать? Ответ дайте пожалуйста на почту plaksuk@bk.ru
22. Tmaxiyan 13.03.15 03:18 Сейчас в теме
Доброе утро! Для 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.10.83) эта обработка подойдет?
23. Техподдержка 13.03.15 03:37
(22) Нужна проверка. Написал в личку.

UPD. Да. Подойдёт. Версия на УФ
24. bosow 07.04.15 01:13 Сейчас в теме
Добрый день!
Вот такой результат после нажатия кнопки "Создать записи КУДИР"
Что я не так делаю?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56)
Прикрепленные файлы:
25. Техподдержка 07.04.15 02:11
(24)
Посмотрите вторую закладку движений (Книга учета доходов и расходов). Результат должен быть там. Отражение проводок логичное. Главное потом не забыть проводку типа Кт 57.3 Дт 51 отразить в графах 4 и 5

26. bosow 07.04.15 02:53 Сейчас в теме
а я ее не вижу((( Или смотреть не в обработке?
27. bosow 07.04.15 02:56 Сейчас в теме
ага, понял. Она формирует в документах. А почему запись в КУДИр нельзя отредактировать? Там какое-то ККМ появляется
29. Техподдержка 07.04.15 04:29
(27) Судя по всему речь идёт о виде операции (отражается как содержание операции)
(28) Вопрос в первую очередь бухгалтеру.
Логика и опыт подсказывают, что проводки типа Дт 60 Кт 51 отражать в графах 6 и 7, т.е. простым кассовым методом. Либо Дт 60.01 Кт 51 в графе 6 и 7, а Дт 60.02 Кт 51 в графе 6 и Дт 60.01 Кт 60.02 в графе 7 (аналогично для счета 62)

Если необходимо отражать именно по факту реализации купленного товара, то тут возникнут сложности, ибо история движения по 41счету обработкой не отслеживается. На практике этого и не требуется.

33. Техподдержка 24.04.15 17:02
(29) (30) Насчет вашей задачи еще раз проконсультировался с налоговой. Действительно, бывают территориальные органы, где всё строго и по букве закона, и от самой компании зависит. Если налоги платятся исправно и стабильно, то налоговая не свирепствует.

Подумал и решил, что если хотите отражать расходы по факту реализации, то рекомендую обратить внимание на проводку типа Дт 90.02.1 Кт 41

Такая проводка отражает себестоимость списанного товара, и таким образом, вы сможете отразить её в графе 7 (только в ней), потому что графу 6 вы заполнили когда отражали оплату поставщику
36. bosow 20.05.15 12:38 Сейчас в теме
(33) да я так и сделал, частично используя вашу обработку, там, где мне было нужно.
Конечно, от обработки я ждал большей гибкости и не такого "в лоб" изменения. ну уж что есть, то есть... Хотя, конечно, за денежки можно было сделать ее и поумнее.
37. Техподдержка 21.05.15 04:47
(36) Спасибо за отзыв. Буду рад вашим конкретным предложениям по повышению гибкости. Обработка создавалась и продолжает дорабатываться по пожеланиям пользователей.
28. bosow 07.04.15 03:01 Сейчас в теме
самый главный вопрос, как правильно отразить расходы на покупку товаров от контрагентов (расчеты с контрагаентами), которые продаются по отчету о розничной продаже
30. bosow 08.04.15 15:41 Сейчас в теме
29. Странно, что на практике не требуется - вроде как НК никто ни для кого не отменял. Какой же кассовый метод, если принимать к затратам можно только после оплаты и продажи и никак иначе?

У меня вопрос: а почему в нижней части отчета ничего не высвечивается. Хотя бы наглядно, чтобы понимать что и как?
32. Техподдержка 09.04.15 02:32
(30) Так и есть, что по факту понесенных затрат принимают расходы к учету. несколько лет назад когда идея этой обработки только витала в воздухе, консультировался по этому поводу с первоисточником (налоговым органом). Да и на практике такие отчеты принимает налоговая.

(31) У меня есть подозрение, что вы пытаетесь использовать обработку не так как используют её остальные покупатели. Вы бухгалтер?
Дело в том, что тип документа не является сущностью бухучета. В бухучете есть проводки - по которым и предлагается строить КУДиР. Если ваш бухгалтерский учет не может дать ответ на то, что является доходом / расходом и когда их можно принимать к учету, то предлагаю критически взглянуть на ведение БУ в организации или заказать доработку. Хотя могу предположить, что это может вылиться в полную переработку. Ибо обработка построена вокруг бухгалтерского учета. Записи КУДиР сверяются именно с ним, подразумевая, что как-минимум бухучет содержит корректную информацию.
31. bosow 08.04.15 15:44 Сейчас в теме
и почему все другие движения по документам, не относящимся к данной проводке стираются? Разве не лучше было бы сделать привязку к типам документов?
34. Camomail 28.04.15 16:06 Сейчас в теме
Здравствуйте, а можно как-то поподробнее узнать о вашей разработке, т.е. посмотреть "Глазами", как это все работает на практике. Есть ли у вас демо версия для БП 3.0?
35. Техподдержка 28.04.15 16:52
(34) Здравствуйте.
Насчет "поподробнее узнать", сейчас думаю дополнить описание скриншотами с примерами из реального учета.

Насчет "пощупать" Демо-версия отсутствует по простым причинам:
1). Низкая стоимость программы
2). Простота понимания работы обработки.

В вашем случае, можете сформировать, например "ОСВ" и или "Анализ счета" представить, что вы можете для выбранных вами же проводок указать правила отражения в КУДиР. Т.е построить КУДиР, по данным бухучета.

Если потребуется действительно посмотреть - можем в личке договориться о демонстрации работы
38. КондратьеваАА 26.05.15 09:16 Сейчас в теме
Добрый день! Возник вопрос заполнения КУДИР. Работаем УСН+ЕНВД. Возникают ли сложности при совмещении двух учетов? 1С Комплексная редакция 1.1 (1.1.58.4). Можно ли подробности по электронке? Kondrateva.Anna@gmail.com
39. Техподдержка 27.05.15 02:54
(38) Здравствуйте.

Проблем быть не должно. И затраты и доходы идут по разным проводкам для ЕНВД и не ЕНВД. Можете сами проверить - сформируйте ОСВ и увидите, что одни и те же операции для ЕНВД и УСН отражаются разными проводками.
40. Dark_Tigr_89 18.06.15 09:32 Сейчас в теме
У нас 1С ERP Управление предприятием. Одна организация на УСН когда по ней начинаем формировать Книгу учета доходов и расходов то доходы формируются а расходы нет. Вообще не формируются - ваша обработка сможет решить эту проблему? Или это проблема в чем то другом?
41. Техподдержка 18.06.15 10:30
(40) Обработка формирует записи для КУДиР по данным из бухучета. Поэтому главное условие - чтобы была возможность выделить факт расхода с точки зрения бухучета. К публикации прилагается бесплатный файл. Это и инструкция и описание механизма обработки.

Насчет причины почему не формируются расходы штатно - ответить не могу, нужно смотреть базу. Моя обработка позволяет обходить эту проблему, не анализирую причину
42. Inprospekt 20.08.15 14:45 Сейчас в теме
Добрый день! Скажите Ваша обработка поможет мне сформировать КУДиР ИП на патенте в КА. (я бухгалтер нескольких компаний и мне удобно и ИП вести в той же базе). Но в КА не предусмотрена такая книга в принципе. Я ее формирую вручную в екселе, что очень неудобно и занимает много времени. Спасибо.
43. Техподдержка 21.08.15 02:44
(42) Если я не ошибаюсь, то различия в разделах кроме титула отсутствуют. Можно попробовать сформировать обычную КУДиР, а титульник отдельно. Если же я ошибаюсь, тогда потребуется доработка.
44. Namils 03.09.15 16:48 Сейчас в теме
Добрый день.Подскажите при заполнении КУДиР по правилам отражения в содержании операции не попадают подробности ,а именно Контрагент.
Это проблема обработки? или я что-то делаю не так?
45. Техподдержка 08.09.15 02:15
(44) В содержание операции попадает содержание проводки. Если в содержании проводки контрагент не упоминается, то в данной версии никак.

В предыдущей версии уже реализован анализ субконто. Теоретически можно и описание формировать из них. Вопрос - надо ли?
46. i.c.h 17.09.15 11:04 Сейчас в теме
Из инструкции и работе на своей демо базе немного не понял - при использовании "функционала альтернативного заполнения КУДиР" нужно ли выполнять регл. операции (восстановление последовательностей)? И при использовании "функционала альтернативного заполнения КУДиР" предварительно все записи будут из КУДиР будут удаляться без учета настроек на форме обработки? Т.е. я поставил отметку в правилах отражения только для корреспонденции, например Дт50-Кт86.01 записи по ним сформировались, а все остальные удалены.
47. Техподдержка 17.09.15 15:07
(46) Вы и тут и в личке продублировали вопрос. Повторю и здесь:
Альтернативное заполнение начисто игнорирует все типовые настройки. Это заполнение по проводкам. Если не хотите, чтобы стирались записи не указанные в правилах отражения, то можно поставить флаг "не очищать записи автоматически". Иначе при формировании все записи за период стираются.
48. Slime 13.10.15 10:08 Сейчас в теме
Обработка работает на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.2.91) ?
с помощью обработки можно будет вывести УСН доходы минус расходы 15% ?
49. Техподдержка 13.10.15 14:18
(48) Да, ERP поддерживается (версия 1.xx).

с помощью обработки можно будет вывести УСН доходы минус расходы 15% ?


Да, конечно, для этого она и создавалась.
50. Slime 14.10.15 15:10 Сейчас в теме
не сильно понятно как работает,
при записи выдает ошибка Проводка Дт 26 Кт 41.01 по документу Списание недостач товаров АРЦО-000032 от 04.10.2015 12:00:33 не отражена в КУДиР
что сделать?
51. Техподдержка 14.10.15 15:41
(50) Данная ошибка сигнализирует о невозможности сделать запись в КУДиР по этому документу (не предусмотрено конфигурацией).

UPD. Видимо ERP. Отражение этого документа в КУДиР не предусмотрено конфигурацией. Тут вариантов несколько:

1. Если этот случай единичный, то можно создать документ "Запись КУДиР" и отразить операцию в нём
2. Если случаев много:
а). Вариант с редактирование конфигурации. Добавить документ в список регистраторов спец.регистров КУДиР
б). Без редактирования (предпочтительный). Поискать, как рекомендуется отражать данную операцию в целях отражения в КУДиР.

Со свое
52. Slime 14.10.15 15:42 Сейчас в теме
(51)1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.2.91)
53. Техподдержка 14.10.15 15:50
... со своей стороны поищу варианты решения по пункту 2б
54. Slime 14.10.15 16:26 Сейчас в теме
так обработка берет записи с регистров КУДИР?
у нас там пусто, скрин в вложени
Прикрепленные файлы:
55. Техподдержка 15.10.15 02:16
(54) Slime, обработка делает записи в регистры КУДиР.

Также нашел интересную информацию. Видимо поэтому не предусмотрено отражение списания недостач в КУДиР:

"Расходы в виде недостачи материалов на складе нельзя принять в уменьшение налоговой базы по УСН, т.к. они не поименованы в закрытом перечне ст. 346.16 НК РФ."

Источник: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=280912

Также, нашел информацию об отражении факта списания недостачи. Вы относите недостачу к общехозяйственным расходам, тогда как рекомендуется использовать 94 счет (Недостачи и потери от порчи ценностей)

Источник http://saldovka.ru/provodki/tovary/spisanie-tovara-pri-nedostache.html
toxicoff; +1 Ответить
56. Slime 15.10.15 08:17 Сейчас в теме
а можно для теста мне счета сказать и как этот счет заполнить
57. Техподдержка 15.10.15 08:52
(56) Посмотрите последнюю ссылку. Там подробно расписаны варианты отражения списания недостач и потерь.

Но в любом случае, вы не можете на сумму этих расходов уменьшать налогооблагаемую базу.
58. bonus12345 15.10.15 12:58 Сейчас в теме
Добрый день Артано.
Столкнулись со следующей особенностью обработки. Функции выполняемые на странице регламенту выдают ошибку в БП 2.0. Когда начали разбираться по коду, то выяснили, что вызываются обработки конфигурации - Обработки.ВосстановлениеПоследовательности_НУ_УСН, Обработки.ПроведениеПоПартиям, Обработки.РегламентноеВосстановлениеСостоянияРасчетовОрганизаций. Выше указанные обработки отсутствуют в типовой конфигурации БП 2.0, они есть в КА 1.1.
В описании к обработке отсутствует предупреждение о том, что обработка по разному работает в разных конфигурациях и часть функционала может быть недоступна владельцам конфигурации БП 2.0
Как нам быть если мы хотим отменить исправления в базе сделанные Вашей обработкой. Каким функционалом необходимо воспользоваться???
59. Техподдержка 15.10.15 13:16
(58) Здравствуйте.

1. Недоступные регламентные операции действительно не будут работать. В данном случае, в них отсутствует необходимость.
2. Ошибку в описании понял, необходимо будет сделать отдельные ветки справки для каждой поддерживаемой конфигурации.
3. Для отказа операций выполненных в функционале штатного заполнения, достаточно выполнить операцию (отменить ручные изменения). Для отмены изменений выполненных альтернативным способом, достаточно еще раз запустить стандартную обработку восстановления последовательности документов.

Если у вас возникли сложности с применением обработки могу ответить на вопросы в режиме онлайн (контакты выслал личным сообщением)
60. Slime 30.10.15 09:55 Сейчас в теме
Можно сделать что бы обработка полноценно работала на тонком клиенте?
61. Техподдержка 31.10.15 10:42
(60) В общем да, код который был несовместим принципиально уже вычищен. Осталось просто взять и написать код который работает в режиме тонкого клиента. Насколько потребность насущна или это любопытство?
62. Slime 05.11.15 08:45 Сейчас в теме
(61) нужно очень, если сможете сделать, то скорее
у нас все работают через веб сервис, на тонком клиенте,

64. Техподдержка 12.11.15 15:04
(62) (63) Да конечно, но сроки будут не такие быстрые. Продукт дорабатывается планово по собственным соображениям и заявкам пользователей. В срочном порядке исправляются ошибки. Добавление нового функционала, дело уже не такое быстрое. Тем более пока кроме вас никто не пробовал использовать обработку в таких, достаточно специфичных условиях. А именно множество клиентов работающих через вебсервис.
По концепту обработка является служебной, и запускается раз в (квартал) на полчаса.

Если для вас проблема слишком чувствительна нет возможности использовать её в предусмотренном режиме, предлагаю пообщаться в личных сообщениях.
63. Slime 11.11.15 14:24 Сейчас в теме
Сможете сделать? очень нужно
65. Техподдержка 01.12.15 01:54
(63) Slime, понимаю разобрались в работе, раз вторую неделю на сообщения не отвечаете?. Формировал свою книгу в тонком клиенте, всё работает. Если что-то не работает в тонком клиенте, прошу сообщить что именно
66. akim2040 13.03.17 10:26 Сейчас в теме
Подойдет ли данная обработка для ИП на ОСН? БП 2.0
67. 2CPLUS 24.03.17 19:10 Сейчас в теме
Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия 3.0. релиз 3.0.46.18. Открылась обработка только с закладкой "правила отображения" и все, что не соответствует описанию в руководстве пользователя,вообще ничего не понятно.................бред какой-то ... Нужна помощь...
68. Техподдержка 26.03.17 16:25
(67) Все просто. В БП 3.0 для заполнения достаточно только это закладки. Указываете правила отражения проводок в КУДиР и заполняете книгу. Если остались вопросы, то можно писать в личные сообщения
69. user677036_shemenduk 29.03.17 17:43 Сейчас в теме
70. Техподдержка 30.03.17 13:01
(69) Со второй редакцией еще не обращались. Для полной гарантии верного ответа мне нужно ознакомиться с конфигурацией. В личку можете выслать ссылку на конфигурацию
71. user623360_dmitrybolshoy 10.07.17 12:17 Сейчас в теме
Здравствуйте, подскажите обработка работает под БП ред.3.0.47.33, и осуществляется ли дальнейшее сопровождение? В описании вроде есть, но основные сообщения старые.
72. Техподдержка 11.07.17 03:41
(71) Да сопровождение осуществляется, иначе бы обработки не было в магазине.
73. user623360_dmitrybolshoy 11.07.17 04:48 Сейчас в теме
У меня много данных вводится через операцию вручную, для отчета не важен документ правильно, учитывается оборот счета? У меня много операций цессии. Спасибо за ответ.
74. Техподдержка 11.07.17 05:08
(73)
У меня много данных вводится через операцию вручную

Если речь идет о документе "Операция", то по сути эта та же корректировка записей регистров. В типовой КУДИР сбор из подобных документов не предусмотрен. А так как обработка, по сути дополнение к типовой КУДиР, то и эти проводки она не сможет записать. Разумеется, будет выдан список проводок и регистраторов которые не удалось записать в КУДиР.

В такой ситуации вижу два варианта:
1. Постараться вести учет через первичные документы, иначе зачем вообще ставить современную конфигурацию. Кстати в этом случае, возможно и не потребуется обработка. БП 3, как правило, хорошо работает с КУДиР.
2. Доработать обработку, чтобы она для всех случаев ручного ввода проводок создавала документ "Запись книги учета доходов и расходов УСН (ручной учет)". Но это довольно громоздкое решение в обслуживании (как и ручные проводки), но технически, это достаточно просто.
75. user623360_dmitrybolshoy 12.07.17 07:36 Сейчас в теме
Спасибо за ответ. Еще вопрос 2 вариант сколько будет стоить и время реализации?
76. user724153 24.08.17 15:35 Сейчас в теме
К сожалению так и не смог правильно настроить счета учета для корректной работы обработки! В основной базе есть ручками сформированная КУДиР. Сделал копию ИБ, выгрузил корректную КУДиР в эксель. Выбрал счета учета в обработке в копии базы, но так и не могу выйти на данные которые в корректной КУДиР. Как это сделать, я, хоть убейте, не понимаю! Автор нужна ваша помощь! Иначе эта обработка для меня как чемодан без ручки!
77. Техподдержка 25.08.17 02:01
(76)
выгрузил корректную КУДиР в эксель


Откуда взяты данные для корректной КУДиР?

Обработка формирует КУДиР по данным бухучета. Это предполагает, что вы можете с точки зрения бухучета сказать какие операции, каким образом следует отразить в КУДиР.
78. user724153 28.08.17 06:32 Сейчас в теме
Виталий добрый день. Данные для корректной кудир взяты из программы, в которой ведется учет. Там 70% реализаций откорректированы в ручную, сверены с поступлением и оплатами.

Обработка формирует КУДиР по данным бухучета. Это предполагает, что вы можете с точки зрения бухучета сказать какие операции, каким образом следует отразить в КУДиР.

Это понятно, я не понимаю какие мне проводки необходимо выбрать, чтобы сформировалась корректная кудир.
Можно ли в моей программе где то посмотреть на основе каких проводок формируется кудир,чтобы выбрать эти проводки?
79. Техподдержка 29.08.17 04:07
(78)
Данные для корректной кудир взяты из программы, в которой ведется учет. Там 70% реализаций откорректированы в ручную, сверены с поступлением и оплатами.

Если что-то введено вручную, то логика этого ввода существует лишь в памяти вводившего. Программа не понимает этого.

Это понятно, я не понимаю какие мне проводки необходимо выбрать, чтобы сформировалась корректная кудир.

Могу объяснить лишь базовые принципы из практики применения:
Если мы купили товар, то это просто общие расходы. Принять к учету расходы на него сможем после реализации
Если мы понесли иные расходы, то отразить их принятие к учету мы можем на основании соответствующей хоз. операции которая отражает факт расхода на соответствующую статью затрат.
Затраты не связанные с закупкой товара для последующей реализации могут быть принять к учету с рядом ограничений. Далеко не все виды затрат могут быть приняты к учету. Нужно ориентироваться на НК РФ

Можно ли в моей программе где то посмотреть на основе каких проводок формируется кудир,чтобы выбрать эти проводки?


Смотрите предыдущий ответ. В любом случае этот и предшествующий вопросы выходят за рамки технической поддержки. Рекомендую обратиться за помощью к бухгалтеру. Основным условием для работы механизма формирование КУДиР по проводкам это наличие поставленного бухучета и уверенное понимание смысла хозяйственных операций. Иначе с обработкой будет работать очень сложно. Повторю, что обработка лишь инструмент в руках бухгалтера. Бухгалтера понимающего физический смысл бухгалтерских проводок и знающего какая хозяйственная операция каким образом должна быть отражена в КУДиР.

С точки зрения бухучета необходимо иметь ответы на вопросы:
"Какие операции будут отражены в КУДиР"
"Как операция будет отражена в КУДиР"

Если этих ответов нет, то ни сам бухучет, ни стандартная, ни альтернативная КУДиР не могут быть корректными.
80. user1141270 13.02.19 16:08 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите, запускаю обработку выбрав отбор по субконто счета дебета, и выбираю само субконто, при этом проводка не попадает в отчет. Снимаю галку отбор по субконто и все работает. Оборот по нужному субконто проходит, это какая-то проблема с обработкой или я что-то не так делаю?
Прикрепленные файлы:
81. Техподдержка 14.02.19 02:04
1. Покажите эту проводку
2. И воспроизведите, пожалуйста, все действия по выбору субконто. Как именно выбиралось

Для удобства общения предлагаю создать обращение в ТП чтобы скриншоты если они секретные, широкая общественность не увидела
82. *Zed* 20.02.21 21:03 Сейчас в теме
Скажите пожалуйста есть демо-версия обработки для БУХ 3.0?
83. Техподдержка 21.02.21 02:22
(82) Здравствуйте. Демо нет. Прочтите описание на сайте, скачайте инструкцию. Если останутся вопросы по функционированию, то можете задать их здесь.
84. Djina200880 28.03.21 21:59 Сейчас в теме
здраствуйте! купила за 4900, документы записькудир не создаются. и даже в модуле обработки нет процедуры создания документа записей кудир. нашла где прописано , чтоб писал в регистр накопления что-то там, но в книге усн потом все равно пусто. может быть, Вы нерабочую обработку, не ту какую-нибудь, выложили?
85. Djina200880 28.03.21 22:15 Сейчас в теме
уважаемый автор! БП30. пользователь ввел много проводок Д76.09 К 62.01, операциями, введенными вручную.
теперь просит, чтобы эти проводки попали в книгу усн. обьясняю ему, что, если операции вводились вручную, то надо на каждую операцию создать Документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)" , так предусмотрено 1с. Юзверь просит, чтоб эти документы создались сами. писать села ночью, хочется спать. решила поискать готовую. нашла Вашу, купила. так и называется "формирование записей КУДиР." и у Вас даже в списке правил есть такая проводка как нам надо Д76.09 К62.01 ставлю галки использовать, Доход, принимать. нажимаю кнопку "Создать записи кудир." программа что-то делает и в итоге не создает Документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)", и если сформировать саму книгу, отчет , там тоже пусто.

нет формирования записей в КУДиР!

я, видимо, что-то не понимаю? помогите разобраться, пожалуйста, как пользоваться вашей обработкой, чтоб она сформировала записи кудир.

П.С. извините, разобралась, похоже, программа в каждой операции добавила закладочку "книга учета доходов и расходов раздел 1" и заполнила ее по проводкам, и в книгу усн эти записи теперь попадают, что и требовалось нам. сейчас еще раз проверю, но, похоже, Вы мне помогли, спасибо! работает :) почему то сразу в книгу не попадало. может быть, заработало после того, как я убрала ошибку про модальность. сейчас попробую еше раз, теперь на рабочей базе

п.с. нет, на рабочей все сразу получилось. моя ошибка в первый раз, видимо, была в том, что я в списке правил все проводки удалила, оставив одну проводку, исправила у нее дебет кредит на нужные мне\. и нажала кнопку сформировать записи. не поняла, как пользоваться. а в следующий раз раз я нашла нужную мне проводку в списке и поставила ей галочки. и тогда получилось
86. Техподдержка 29.03.21 02:49
(85) Здравствуйте.

Обработка действительно не создаёт документы. Только движения. У документов типа Операция(Бух) нет движений по регистру.

и у Вас даже в списке правил есть такая проводка как нам надо Д76.09 К62.01

Это у Вас в базе есть. Обработка смотрит какие проводки есть в базе и именно их предлагает для выбора.

Насчет ошибки про модальность. Вероятно была ошибка с настройкой правил, внесу изменения, чтобы конфигурации с запретом модальных окон не имели проблем.

P.S. Спасибо за отзыв
P.P.S. рекомендую скачать инструкцию. Там механизм заполнения расписан подробно и с картинками
87. Техподдержка 29.03.21 05:57
(85)
Upd.
Не исключено, что конфигурация измененная. Судя по описанию, у документа есть движения по регистру. Впрочем, в данном случае это только облегчило задачу по формированию. Формировать множество документов "запись кудир" так себе решение и требует контроля за ними.
88. romandvin 06.07.22 12:39 Сейчас в теме
Здравствуйте, здесь на сайте написано что 02.06.22 года было обновление, но номера версий никак не изменились, 1.10 версия для Управляемых форм, есть ли новая версия на сегодня для Управляемых форм и можете ли Вы её мне скинуть если техподдержка ещё у меня действует ?
89. Техподдержка 06.07.22 12:44
(88) Здравствуйте. Номер версии действительно не менялся. Менялось оформление. В публикации актуальные работающие версии.
Если есть проблемы и/или предложения, то создайте обращение в ТП. Если делать по кнопке из публикации, то номер заказа доложен прикрепиться к обращению, заодно будет известно действует ли техподдержка.
90. user1825336 08.08.22 16:21 Сейчас в теме
Здравствуйте, подойдет на 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19)? нужно на обе программы.
91. Техподдержка 09.08.22 03:37
(90) Разработка не тестировалась на этой конфигурации, но 1с общепит разработан на базе типовой 1С бухгалтерии. Следовательно, типовые модули, в том числе КУДиР сохранены.

Если нет особого режима налогообложения для организаций общепита, если обычный УСН 15 или 6, то проблем с совместимостью быть не должно.
92. user1194828 22.03.23 13:02 Сейчас в теме
Добрый день! Будет ли работать на Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.133.17) для ИП на ОСНО?
94. MariP 23.04.23 23:08 Сейчас в теме
95. Техподдержка 24.04.23 04:44
(94) Не в конфигурации дело, но в системе налогообложения. КУДиР УСН и ОСНО это два принципиально разных отчета
96. MariP 24.04.23 10:21 Сейчас в теме
(95)
и этот для УСН? Но КУДиР для УСН реализована везде, а вот для ОСНО нет.
97. Техподдержка 04.05.23 21:41
(96) Увы, полагаю если такие решения есть, то они куются в недрах самих предприятий. УСН хороша тем, что под неё есть удобная платформа в виде специально организованного регистра, хранящего записи КУДиР

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматический подбор и заполнение ГТД для 1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 (платформа 8.2 и 8.3)

СКАЧАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО! Данная обработка расширяет функционал типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» и позволяет осуществлять автоматическое заполнение ГТД в документах «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «...

8280 руб.

Помощник закрытия месяца

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки...

9000 руб.

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налог...

5500 руб.

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организац...

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организац...

3000 руб.

Заполнение описания номенклатуры с помощью ChatGPT

Расширение для заполнения описания номенклатуры с помощью модели ИИ ChatGPT. Расширение формирует продающее описание товара по его наименованию с помощью модели искусственного интеллекта. Будет полезно для владельцев интернет магазинов, кат...

5000 руб.

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». ...

14400 руб.

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре ...

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают...

2400 руб.

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

88005555256
Заказать звонок
support@infostart.ru
Telegram
Чат на сайте