Установка даты запрета после сверки расчетов с контрагентами

06.12.13

Задачи пользователя - Закрытие периода

После подписания и СОГЛАСОВАНИЯ актов сверки с контрагентом НЕ ДОЛЖНЫ вводиться документы поступления и реализации, т.е.  как бы «дата запрета», но только по одному выбранному контрагенту.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Archiv_CF
.rar 3,34Mb
2
.rar 1.0 3,34Mb 2 Скачать
akt-sverki.png
.png 48,46Kb
0
.png 48,46Kb Скачать
image010.jpg
.jpg 47,84Kb
0
.jpg 47,84Kb Скачать

Первое внедрение подсистем библиотеки в конфигурацию и обновление версии уже внедренной библиотеки заметно отличаются. В целом процесс внедрения состоит из следующих этапов:

1. Перенос объектов метаданных из файла поставки библиотеки в конфигурацию.

2. Настройка перенесенных объектов библиотеки.

3. Использование объектов библиотеки при разработке конфигурации.

При объединении с типовой конфигурацией необходимо отметить ТОЛЬКО новые (несовпадающие) объекты подсистемы «УстановкаДатыСверкиРасчетовСКонтрагентами»

- Подсистему «УстановкаДатыСверкиРасчетовСКонтрагентами»;
- ОбщийМодуль «МодульСверкиРасчетовСКонтрагентами»;
- Роль «ПравоСверкиСКонтрагентами»;
- Подписки на события «ПриЗаписиДокументаСверкиРасчетовСКонтрагентами»,                                                                                                «ПриПроведенииДокументаСверкиРасчетовСКонтрагентами»,                                                                      «ПриУдаленииДокументаСверкиРасчетовСКонтрагентами».
- Константы «ОтключитьКонтрольСверкиРасчетовСКонтрагентами»;
- Документ «УстановкаДатыСверкиРасчетовСКонтрагентами»;
- Обработка «УстановкаКонтроляСверкиРасчетовСКонтрагентами»;
- Регистр сведений «ДатаСверкиРасчетовСКонтрагентами».

ВАЖНО! Для корректной работы подсистемы в ИСТОЧНИК подписки «ПриПроведенииДокументаСверкиРасчетовСКонтрагентами» отметьте ВСЕ движения поступления товаров и услуг, реализации товаров и услуг, корректировки расчетов с контрагентами – т.к. именно от них зависит изменения подписанных актов сверок.

Благодарности.

Шепоту Теней (//infostart.ru/profile/15616/) al2ko (//infostart.ru/profile/84661/) TomVlad (//infostart.ru/profile/264/) за советы и советы.

акты сверки

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84008    259    167    

255

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27949    82    146    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70317    267    58    

293

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18834    41    18    

38

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7317    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22565    302    35    

74

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62656    144    45    

140
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Одинец 248 04.12.13 11:31 Сейчас в теме
Необходимые пояснения: чтобы при обновлении конфигурации не слетали настрйки было решено в документе "Акт СВЕРКИ с контрагентом" при установке флажка "Сверка согласована" создается документ "УстановкаДатыСверкиРасчетовСКонтрагентами" который устанавливает в регистре "ДатаСверкиРасчетовСКонтрагентами" соответствующую запись. При проведении документов Поступления/реализации проверяется дата запрета в данном регистре.
При пометки удаления "Акта сверки" или снятия флажка "Сверка согласована" подчиненный документ "УстановкаДатыСверкиРасчетовСКонтрагентами" удаляется и запись в регистре исчезает.
Для перепроведения документов (при закрытии месяца) создана обработка "УстановкаКонтроляСверкиРасчетовСКонтрагентами" которая устанавливает константу "ОтключитьКонтрольСверкиРасчетовСКонтрагентами" в положение "ДА/НЕТ" и позволяет перепроводить документы.
2. makas 44 06.12.13 23:54 Сейчас в теме
image010.jpg

akt-sverki.png


хм-м-м-м скачивать картинки за Sm не стану и другим не советую
3. Одинец 248 07.12.13 17:07 Сейчас в теме
(2) makas, не надо.. автоматом закачались при оформлении обработки... :) при следующем обновлении - уберу...
4. Shade 2 06.03.14 12:54 Сейчас в теме
А в УТ 10.3 будет работать?
Сильно ли нужно менять код, заранее спасибо!
Оставьте свое сообщение