Как закрыть месяц в 1с УПП

По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Михайловна 3 21.11.12 16:36 Сейчас в теме
Никак не можем закрыть месяц! При расчете себестоимости программа пишет, что ни одно подразделение предприятия не связано с подразделением организации.
4. Walker.pro 7 21.11.12 16:59 Сейчас в теме
(2) Михайловна,
Нужно проставить соответствия подразделений в справочнике Подразделения.
3. Михайловна 3 21.11.12 16:43 Сейчас в теме
Плюс проблемы с поступлением продукции из переработки. По этой номенклатуре программа считает какие-то минусы. Может мы неправильно вводим документы по переработке. Может кто знает механизм ввода документов из переработки и дальнейший расчет себестоимости?
5. 2791 9 21.11.12 17:41 Сейчас в теме
(3) Михайловна,
По переработке вы пользуетесь заказами?
6. 2791 9 21.11.12 17:49 Сейчас в теме
(3) Михайловна,
1. Документ "Заказ поставщику" операция "переработка"
2. Документ "Передача товаров". Рекомендуется вводить на основании заказа
3. Документ "Поступление товаров из переработки"
4. Документ "Получение услуг по переработке"
5. Последним днем месяца "Расчет себестоимости выпуска"
7. uh111 21.11.12 21:47 Сейчас в теме
Добрый день.
У меня похожая проблема. Не могу расчитать себестоимость по продукции полученной от переработчика.
При получении услуг от переработчика эта сумма зависает на 20 счете по статье затрат с видоп Прочие и характеров Производственные.
Написал уже вопрос на другой форум, ссылка ниже:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=669711
Возможно Михайловне тоже будет полезно.

Ответьте, пожалуйста, есть ли какие соображения?

С уважением, Евгений
8. shuhard 22.11.12 12:27 Сейчас в теме
(7) что-то мешает распределить эту статью на выпуск либо регламентным документом, либо через способы распределения затрат ?
10. 2791 9 22.11.12 13:33 Сейчас в теме
(7) uh111,
в документе "Получение товаров из переработки" с помощью кнопки "Настройка" установить флаг "Использовать прочие затраты". Закладками "Прочие затраты" и "Распределение прочих затрат" необходимо эту затрату распределить.

Насколько я поняла проблема у вас в этом.
9. uh111 22.11.12 13:18 Сейчас в теме
в том то и дело что система не видет её для распределения
21. shuhard 22.11.12 17:46 Сейчас в теме
(9)
в том то и дело что система не видет её для распределения

фраза в терминах УПП полностью лишённая смысла

это нематериальный НЗП, его надо распределить на выпуск, либо регламентным документом, либо по принципу косвенных
24. uh111 22.11.12 18:56 Сейчас в теме
(21).shuhard,
Вы можете сказать как это сделать? Каким документом?
Кстати, я написал уже выше, что база модельная...создал специально чтобы разобраться с этой проблемой. Могу dt-шку куда нибудь выложить(правда не знаю как :)). Может через торрент попробовать и ссылку кинуть.
25. shuhard 22.11.12 20:19 Сейчас в теме
(24) ещё раз, либо распределение прочих затрат
либо установить у статьи затрат, по которой оприходованы услуги переработчика способ распределения по принципу косвенных с базой по объёму выпуска и отбором на выпуск переработчиком
27. uh111 23.11.12 07:24 Сейчас в теме
(25).shuhard,
Я, наверное, не точно выразился...мне НЕЧЕГО распределять. в документе "получение услуг по переработке" на затраты падают:
1.материальные затраты ДТ20-КТ43
2.нематериальные ДТ20-КТ60
так вот, в регистре учет затрат (регл.учет) приход только по материальным затртам есть, а по нематериальным нету!
В итоге, я не могу распределить прочие затраты, так как их нет! Вопрос собственно в этом. Почему не попадают в этот регистр нематериальные затраты.
29. I_r_a 23.11.12 10:28 Сейчас в теме
(27)uh111 - посмотрите мой ответ на buh.ru
30. uh111 23.11.12 14:52 Сейчас в теме
(29) Ирина,
Прочитал, попробовал, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!
Ещё раз СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Что-то ни смайликов ни цветов нету :)
Приходится восклицательными знаками благодарность выражать.
31. jif 21.05.15 14:13 Сейчас в теме
(30) uh111, добрый день! У меня аналогичный вопрос, а ответ I_r_a на buh.ru найти не смог. Не подскажите как решили? Спасибо!
32. uh111 22.05.15 06:34 Сейчас в теме
(31) jif, Добрый день.
К сожалению я уже не помню как решается проблема, давно дело было.

Сайт Buh.ru действительно не работает. И не могу им отправить запрос на восстановление статьи. Может это временный сбой у них.
33. uh111 23.05.15 05:05 Сейчас в теме
(31) jif, добрый день

BUH заработал. Ссылки доступны. Можете посмотреть решение: http://buh.ru/forum/forum18376/topic76996/?PAGEN_1=3

На всякий случай здесь напишу:

"
i_r_a: Поняла в чем дело: на вкладке "Учет затрат" включите счета учета и заполните их, проведите документ заново, тогда появляются затраты в регистре "Учет затрат бух и нал" .
"
26. 2791 9 22.11.12 22:09 Сейчас в теме
(24) uh111,
сбросьте выгрузку
28. uh111 23.11.12 07:29 Сейчас в теме
(26).2791,
вечером постараюсь сбросить. сейчас пока нет возможности.
11. uh111 22.11.12 13:46 Сейчас в теме
2791
думаю дело не в этом. кода я в "Получении товаров из переработки" делаю эти операции, получается ерунда: отрицательные остатки на 20счете и в "Ведомости по учету затрат (регл.учет)" Прихода на статью Покраска переработчиком по прежнему нет, зато расход по ТеплоЭнерии больше чем Приход по ТеплоЭнергии.

Дело в том что по документу Получение услуг по переработке не проводится движение по статье Покраска переработчиком по РН Учет затрат(регл.учет)

Можете просматривать ссылку, которую я ранее указывал: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=669711
Я там выкладываю дополнительные картинки.
12. 2791 9 22.11.12 15:12 Сейчас в теме
(11) uh111,
я работаю с укр. планом счетом, но насколько я поняла вы передаете в переработку не материал, а готовую продукцию. В каком месяце выпущена эта продукция?
14. uh111 22.11.12 15:34 Сейчас в теме
(12). 2791,
да, Вы совершенно правы, 43 это готовая продукция. Выпустили продукцию в этом же месяце. Процесс такой: произвели продукт, отдали на покраску, получили покрашенный продукт, продали...все в течении месяца.
15. 2791 9 22.11.12 15:38 Сейчас в теме
(14) uh111,
с продукцией выпущенной в текущем месяце у меня тоже все хорошо не получилось. тк нет сложившейся себестоимости на момент передачи.
Попробуйте весь цикл отразить с материалом, а не гп, что-бы понять как отражать эту операцию, а затем уже переходите к ГП.
16. uh111 22.11.12 15:47 Сейчас в теме
(15). 2791,
ХОрошо сегодня вечером попробую и отпишусь. Но у меня такое чувство, что всё будет так же.
17. 2791 9 22.11.12 15:52 Сейчас в теме
(16) uh111,
используйте то, что я написала в 10 сообщении
и еще использование ЗАКАЗОВ поставщику обязательно!
18. uh111 22.11.12 16:05 Сейчас в теме
(17). 2791,
Заказ использую. Делаю все документы на основании заказа.
По 10 сообщению, использовать распределение прочих затрат не получается, потому как их нет в регистре по затратам.
Забыл написать, что использую РАУЗ.
20. 2791 9 22.11.12 16:25 Сейчас в теме
(18) uh111,
РАУЗ не использую. Но по идее это производственные затраты, и в регистре затрат их и не должно быть.
13. 2791 9 22.11.12 15:34 Сейчас в теме
(11) uh111,
Но в УПП кроме счетов еще множество регистров!
В документу Получение услуг по переработке по регистру "Незавершенное производство" и "Незавершенное производство бух. учет" какие движения отражены?

В документу Получение услуг по переработке по регистру
"Затраты на выпуск продукции" и "Затраты на выпуск продукции бух. учет" какие движения отражены?
23. uh111 22.11.12 18:51 Сейчас в теме
(13)(15)(20). 2791,
Попробовал вместо 43 - готовая продукция использовать счет материалов. Не помогло

В документе Получение услуг по переработке движений по регистрам "Незавершенное производство" и "Незавершенное производство бух. учет",
"Затраты на выпуск продукции" и "Затраты на выпуск продукции бух. учет" не происходят.
Это РАУЗ, здесь используется два регистра Учет атрат (упр.учет) и Учет затрат (регл.учет), они имеют имеют 4 измерения - ключи аналитики и 4 реквизита - это корреспондирующие ключи аналитики.При движении затрат по предприятию формируется движение по регистру, в котором указана аналитика учета затрат и корреспондирующая аналитика учета. Как то так.
19. Guyer 20 22.11.12 16:11 Сейчас в теме
А подразделения у Вас организациям присвоены? Скорее всего при обмене у Вас слетела привязка подразделения организации, или у Вас более чем 1 организация в базе.
У меня такое было. Старое подразделение даже изменить не мог, ругалось на неуникальность и т.д. В итоге создал новое и групповой заменой заменил. Все месяца закрылись
22. uh111 22.11.12 18:30 Сейчас в теме
(19). Guyer,
Организация одна. Подразделения предприятия и подразделения организаци связаны.
Создал новую, чистую базу чисто для того, чтобы провести расчет себестоимости по продукции из переработки. Поэтому здесь ничего не могло слететь.
34. Михайловна 3 28.05.15 12:47 Сейчас в теме
Закрыть месяц в УПП при рауз -это ужас!!!Кто знает как закрыть 29 счет не на себестоимость (т.е. 20 счет), а на 90 (прибыль)???
35. Михайловна 3 28.05.15 12:48 Сейчас в теме
Ниже привожу ответ техподдержки 1С:
Вам следует изучить
1. Первым делом - статью на ИТС "Особенности отражения расходов с использованием счета 29 "Обслуживающие производства"
Узнаете, что счет 29 можно закрывать:
- либо автоматически документом "Расчет себестоимости" - предпочтительно, Ваш случай
- либо вручную документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"
2. Затем – правила настройки распределения затрат.
Начните со справки к соответствующим объектам конфигурации:
- документ "Расчет себестоимости"
- справочник "Способы распределения затрат"
- справочник "Настройки закрытия месяца" (см. контекстную справку закладки "Распределение затрат")
3. А также справку к регистру сведений "Способы распределения статей затрат организаций".
39. sh_max 02.06.15 11:44 Сейчас в теме
(35) Согласен со службой поддержки 1С, задаёте такие вопросы которые наверняка бы пропали после прочтения статей ИТС. Скорее всего в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организации" не указаны настройки для 29-го счета. Стоит так же обращать внимание на ошибки выводимые при проведении расчета себестоимости, могут помочь найти причину. Там же на ИТС есть статья в которой описано что означают эти ошибки и что нужно проверять при их наличии.
36. Михайловна 3 01.06.15 16:36 Сейчас в теме
Никто что ли не сталкивался с закрытием 29 счета? Это такая редкость?
38. serkaz 02.06.15 11:19 Сейчас в теме
(36) Михайловна, Доброго времени суток. не так давно, а именно года 2 назад мы перешли с бухгалтерии на УПП. Я технический работник, но вопросы, которые вы озвучиваете коснулись и меня. у нас есть столовая и она проводилась по 29 счету. При переходе на УПП перестала закрываться столовая. Мы писали в 1-с , вам хотя бы что-то ответили, нам отвечали, что бы мы читали мануал и бухучет. В конце-концов бухи, посовещавшись, а у нас есть грамотные , прожженные в хитростях учета работники, решили перевести столовую с 29 счета на 23, что-то стало автоматически закрываться . Но все равно они делают документ корректировка прочих затрат. И их это устраивает. Удачи.
37. uh111 02.06.15 05:35 Сейчас в теме
Добрый день.

Михайловна, я уже 1С не занимаюсь. Попробуйте спросить у I_r_a (29. сообщение). Она мне неоднократно помогала.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот