Закрытие 26 счета на 08.03

1. opx 797 14.09.12 16:16 Сейчас в теме
Возможно ли закрывать 26 счет на 08.03? Если да, то как?
Конфигурация УСО (РАУЗ), но думаю это не столько важно.
Важно обрести понимание движений.
При попытке закрыть операцией (Кт 26, Дт 08.03) и корректировкой записей регистров (списание оборотов регистра накоплений "Учет затрат БУ и НУ") неправильно формируется декларация по налогу на прибыль, т.к. нет движений на 90.08. Если же в операции по НУ делать движения на 90.08 - не будет равенства БУ=НУ+ПР+ВР.
Как поступить в данной ситуации. Подскажите пожалуйста как правильно сделать в этой ситуации?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. shuhard 14.09.12 18:25 Сейчас в теме
(1) а зачем извращения с корректировкой Рг
когда можно выпустить ОПзС на затраты на 08 счет
распределить ОХР на выпуск
и РСВ закроет и Рг и 26 счёт штатным образом
3. opx 797 17.09.12 11:30 Сейчас в теме
(2)Как может "Отчет производства за смену" относить затраты на 08, когда в 08 имеем субконто "Объекты строительства", а в ОПзС - номенклатура? Вопрос все еще открыт. Откликнитесь, кто хоть что-то знает!!!
Так то ОПзС должен относить на 43 счет
6. shuhard 17.09.12 11:46 Сейчас в теме
(3)
Как может "Отчет производства за смену" относить затраты на 08, когда в 08 имеем субконто "Объекты строительства", а в ОПзС - номенклатура?

начиная с версии 1.2.1.1 ОПзС умеет выпускать на затраты, а не на склад
9. jilzzoni 16.03.15 15:25 Сейчас в теме
(1) opx,
А почему сразу не отнести расходы на счет 08.03?
И потом, если у вас нет остатков по Дту 26, то и не должно быть оборотов по Дту 90.08...
4. kisa_lana 17.09.12 11:35 Сейчас в теме
затраты относятся документами требования накладная и поступления товаров и услуг если эта услуга относится к затратам причем тут ОПзС а в этих документах затраты как раз и можно отнести на 08 счет
5. kisa_lana 17.09.12 11:36 Сейчас в теме
а 26 счет должен закрываться либо на 90 либо на 20
7. katya0702 21.09.12 03:23 Сейчас в теме
Попробуйте документом Прочие затраты (вид операции - списание) списать затраты на 08.03 в БУ и НУ, а затем операцией бух. сделать корректирующие проводки для НУ: НУ Дт 08.03 - Кт 26 отрицательная сумма затрат (напимер, -100 р); ВР Дт 08.03 - Кт 26 (+100 р); НУ Дт 90.08 - Кт 26 (+100 р); ВР Дт 90.08 - Кт 26 (-100 р.). К сожалению, сразу корректно отразить списание на разные счета в документе не получится, автоматически не формируются проводки по временным разницам.
8. SunShinne 633 16.03.15 14:56 Сейчас в теме
Очень актуально узнать, чем все закончилось. Можно все-таки в УСО (УПП) 26й распределить на 08 или все же нет? Вариант katya0702 жизнеспособен?
10. jif 25.05.15 11:56 Сейчас в теме
Добрый день!

1с.УСО 1.3

Типовыми средствами можно ли оформить производство материала по ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЕ, используя на стороне Заказчика счет 08 в качестве затратного ? ( без использования 20 счета ). Спасибо!
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот