Сводные взаиморасчеты с контрагентами для БП 2.0

09.11.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Данный отчет предназначен в первую очередь для менеджеров, руководителей и прочих "далеких" от бухгалтерии сотрудников, которым по долгу службы приходится разбираться с взаиморасчетами с контрагентами. Не секрет, чтобы узнать долг контрагента, в бухгалтерии 2.0 нужно просмотреть ОСВ по счетам 60, 62, 76, 66, 58, и при этом не запутаться в предлагаемых по умолчанию настройках "по документам". Возможно , конечно, использование "Анализа субконто", но там  не видно договоров. Кроме того, при нарушенной последовательности приходится "в уме" просчитывать минуса... Данный отчет дает сразу готовую сводную картину. Сразу виден итоговый долг контрагента, доступны расшифровки по документам и счетам.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РасчетыСводные.erf
.erf 16,01Kb
260
.erf 16,01Kb 260 Скачать

Отчет написан с использованием СКД, не требует доработки конфигурации и работает через файл - открыть. По кнопке "Настройки" можно  выбрать дополнительные группировки из предопределенных при создании отчета. Крыжики в быстрых настройках - покупатель, поставщик, прочий - соответсвенно добавляют отбор по сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих) ВНИМАНИЕ! Валютные счета в отчете не отражаются - их надо добавлять в конфигураторе в список счетов.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22071    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190421    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56441    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81562    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23548    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94475    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30341    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. photiev 10.10.11 21:40 Сейчас в теме
То что давно не хватало в стандартой бух.отчетности
2. DDos76 206 11.10.11 04:46 Сейчас в теме
Ага, там еще такой оборотки по номенклатуре не хватает (Счета учета 10.01,10.02,10.03,10.04,10.05,10.06,10.08,10.09,10.10,21,41.01,41.02,41.03,41.04,41.11,43)
Есть смелые повторить?
3. cucuruza 11.10.11 09:27 Сейчас в теме
Спасибо, отчет оч.понравился учредителю.
4. KapasMordorov 428 11.10.11 10:32 Сейчас в теме
В БП 2.0 есть документ "Акт сверки взаиморасчетов", и отчеты "Задолженность поставщикам" и "Задолженность покупателям".
В них состав счетов настравивается(!).
И непонятно, почему в анализе субконто не видно договоров? А если их добавить в список субконто отчета?
5. DDos76 206 11.10.11 10:59 Сейчас в теме
Отлично знаю про документ. Но чтобы просто посмотреть долги, его надо создать. А как с помощью Вашего замечательного документа РАЗОМ посмотреть задолженность по всем контрагентам? А в анализе субконто будет договор, потом счет. Попробуйте анализ субконто развернуть счет - договора. Не получилось? А так удобно, когда ищешь, где "не туда" документ поставили. Кроме того, из анализа субконто выходит расшифровка "карточка субконто", в которой много ненужной информации. И ее приходится долго листать. В общем данные "штатными" отчетами получить можно - не спорю. Но мышой водить придется гораздо дольше.
6. i-sever 13.10.11 07:48 Сейчас в теме
Хороший отчет.А то руководство просит просмотр всяких задолженностей.А отчет расчитан на неискушенного пользователя.
7. ves_sergey 17.10.11 12:08 Сейчас в теме
8. hr7095 54 18.10.11 13:52 Сейчас в теме
Может я что-то не то делаю, но данные за период в "Акте сверки взаиморасчетов" (считай данные по ОСВ по счетам) и в данном отчете не сходятся.
Ни по остаткам начальным и конечным, ни по обороту за период.
9. DDos76 206 18.10.11 19:03 Сейчас в теме
(8) hr7095,
Отчет строится по счетам расчетов с контрагентами в рублях, на которых субконто 1 - контрагенты, Субконто 2 - договоры. Список счетов приведен в анонсе: сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих). На эти счета приходится 99 % всех взаиморасчетов. Сделано это для универсальности детализации и упрощения отчета в целом. Возможно, у Вас просто есть сальдо и на других счетах, скорее всего "Валютные" взаиморасчеты. Надо их добавить в списки счетов в СКД в режиме конфигуратора.
10. kng67 09.11.11 15:50 Сейчас в теме
Спасибо, хороший отчет.
Вопрос к автору и знатокам: Возможно ли его настроить так, чтобы контрагенты были собраны по группам с суммированием по этим группам итогов? Если да, то подскажите, пожалуйста,как?
11. DDos76 206 09.11.11 18:41 Сейчас в теме
(10) kng67,
По группам иерархии контрагентов? - Легко! Нажимаем кнопку "Настройка", в дереве выбираем "Контрагент", щелкаем 2 раза, открывается диалог выбора группировки, справа выбираем тип группировки - иерархия. Или так, как показано на новой иллюстрации к данному отчету.
12. kng67 11.11.11 11:29 Сейчас в теме
Спасибо за подсказку (по группам получилось).
Вот еще два вопроса:
1) Почему Увеличение долга (ТД), а не Увеличение долга (ДТ)? Где можно поправить?
2) А Итого остаток долга на начало (конец) выводится только по одной колонке как разница двух: нам должны - мы должны? Как изменить обработку, чтобы выводились суммы Итого по всем колонкам?
13. DDos76 206 11.11.11 19:09 Сейчас в теме
(12) kng67,
1).Поправить это можно в конфигураторе. Система компоновки данных - настройки - Выбранные поля - встать на "Косячный" заголовок и правая кнопка - контекстная команда "Установить заголовок".
2).Так сделано было по заказу шефа - ему хотелось видеть долг свернутый. Именно так и называется отчет. Если есть желание увидеть долг "Раскоряченным" по дебету и кредиту, то можно зайти в конфигураторе схема компоновки данных - наборы данных. В колонке "Роль" для поля КонечныйОстатокДт бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", КонечныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток", НачальныйОстатокДт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", НачальныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток". Сохраняем отчет и получаем совершенно другой вариант. Картинки нарезать времени нет сегодня. Может когда и выложу вместе с другой версией отчета.
14. Maline 5 17.11.11 23:45 Сейчас в теме
Спасибо, отчет не просто удобный, он необходим в торговом предприятии, где используют систему работы с головными контрагентами, доработав его "подвальными полписями его можно использовать в качестве Акта сверки взаимозачетов.
15. passmp3 21.12.11 15:39 Сейчас в теме
Спасибо за хороший отчет. А можно поправить один момент : при двойном клике на контрагенте не работает "отфильтровать" по контрагнету? (а, например, по договору фильтрует).
16. torg1c 36 19.01.12 17:43 Сейчас в теме
Почему то итоговая сумма по колонками остаток на начало и остаток на конец (мы должны) не выводится.
17. galexo 25.01.13 11:18 Сейчас в теме
18. erinsergey 4 28.01.14 11:33 Сейчас в теме
19. m@riu/\@ 19.02.14 16:21 Сейчас в теме
отчет пригодился, спасибо
Оставьте свое сообщение