Отражение корректировки реализации при переходе на новую базу

14.07.22

Учетные задачи - Оптовая торговля

Для корректировки реализации необходимо выбрать документ-основание. Данная инструкция подходит для тех ситуаций, когда дата документа-основания меньше, чем дата ввода остатков.

                            Данный пример выполнен в Бухгалтерии предприятия 3.0. 

  1. Заходим в непроведенную «Корректировку реализации» в БУХ 3. Через реквизит «Основание» можно создать «Реализацию товаров и услуг»

2. Находим корректировку в старой базе, из нее переходим в документ-основание. Создаем реализацию в новой базе (Номер, дата должны совпадать с документом из старой базы). В табличную часть «Товары» добавляем строку с номенклатурой, количество которой необходимо будет корректировать. Заполняем кол-во, цену, номер ГТД.  Заполняем подразделение. Проводим реализацию, выписываем счет фактуру (Номер и дата – из старой базы)

3. Возвращаемся в корректировку реализации в новой базе, в реквизите “Основание» выбираем только что созданную реализацию, программа предлагает перезаполнить документ, соглашаемся, производим корректировку, сумма должна равняться сумме по строке с корректируемой номенклатурой в документе-корректировке в старой базе.

На вкладке «Расчеты» по необходимости ставим галку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»

Проводим документ.

Идем в проводки, ставим галочку «Ручное изменение», проставляем суммы себестоимости (Я брала из документа в старой базе)

4. Обязательно отменяем проведение созданной нами реализации

 

Корректировка реализации корректировка поступления

См. также

SALE! 20%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 22800 руб.

21.04.2017    90178    105    39    

190

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

8970 руб.

15.12.2015    165966    679    362    

385

Обмен с системой ЦРПТ (Универсальная конфигурация ХамелеонЦРПТ + маркировка табака, обуви, одежды, лекарств, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин)

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Данная публикация создана для помощи разработчикам, интеграторам и другим заинтересованным лицам по настройке системы маркировки обуви, одежды, лекарств, табака, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин. Смело задавайте нам вопросы по работе с ЦРПТ, GS1, ЭДО, Национальным каталогом, мы накопили достаточно большую базу знаний по данным темам и готовы ответить на все Ваши вопросы.

104000 руб.

18.03.2019    110325    34    114    

178

Обмен с системой Меркурий через Web + Ветис.API для любых конфигураций (универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий)

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Сельское хозяйство и рыболовство Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий для взаимодействия с системой Меркурий(тестовый+рабочий+демо контур) может использоваться для интеграции в любую конфигурацию на базе 1С, версии ПРОФ и выше. Основное отличие от других решений - работа через веб-интерфейс и API 2.0(API 2.1). Для удобства реализован общий интерфейс в виде обработки, схожей с интерфейсом Меркурий, но возможностей гораздо больше, т.к. при интеграции в Вашу учетную систему, можно на основании Ваших справочников и документов, создавать соответствующие документы и справочники в системе Меркурий и наоборот.

104000 руб.

08.11.2017    120857    296    138    

392

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2320    29    15    

33
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user880123 10.06.19 16:21 Сейчас в теме
В 1С Бухгалтерия предприятия все просто.
А как быть в 1С ERP?
2. digital_julia 37 10.06.19 17:27 Сейчас в теме
(1) У нас алгоритм следующий:

1. Вводим остатки по номенклатуре, которую будем корректировать (для себестоимости) на дату реализации
2. Вводим реализацию только с той номенклатурой, которую будем возвращать (для себестоимости и печатных форм)
3. Делаем возврат

- Дата возврата - 2019 год
- Заполнен только один "ДокументРеализации" и его тип - "РеализацияТоваровУслуг"
- В таблице "Товары" есть строки с заполненным НДС
- Вид операции возврата - "ВозвратОтКлиента"

В этих случаях он трансформируется в БУХ 3 в Корректировку реализации (это в коде правил я нашла)

4. Вводим себестоимости в возврате
5. Проводим, делаем счет фактуру
6. Помечаем на удаление ввод остатков, реализацию


Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.
Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.
3. user880123 11.06.19 08:23 Сейчас в теме
(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.
4. digital_julia 37 11.06.19 15:33 Сейчас в теме
(3) это задание можно удалить в регистре сведений "Задания к расчету себестоимости"
5. vihrov_av 25.07.19 16:28 Сейчас в теме
А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.
У меня например пишет: "было реализовано " номенклатур Х" меньше чем возвращается".
6. digital_julia 37 30.07.19 12:30 Сейчас в теме
(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку "Ручные проводки", после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.
7. insurgut 207 10.02.20 13:05 Сейчас в теме
Так и не понятно, как быть, например, с комплексной автоматизацией. Если задним числом проводим проводит к примеру поступление + сф, создаем корректировку. То после отменить проведения поступления невозможно, так же как и провести корректировку для непроведенного поступления.
8. digital_julia 37 10.02.20 13:13 Сейчас в теме
(7) Ручная проводка в корректировке?
После ручной корректировки проверки не выполняются
9. supermen 68 08.06.21 10:03 Сейчас в теме
(7)В ERP также, после проведения корректировки редактором объектов либо групповой обработкой объектов очищаем реквизит документа основания, распроводим документы основания и счет фактуру, далее пихаем на место с помощью редактора в корректировку. Наверно можно просто очистить движения у документов оснований
10. julia-dev 17 08.04.22 08:23 Сейчас в теме
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc? на ИТС написано как это оформляется без странных манипуляций в закрытом периоде
11. YannikAlx 43 11.07.22 14:00 Сейчас в теме
(10) По ссылке Корректировка Поступления.
А там совершенно другая история , потому как вручную нужно создавать данные для корректировки ПОСТУПЛЕНИЯ
d4rkmesa; +1 Ответить
12. German_Tagil 42 13.07.22 15:14 Сейчас в теме
Хорошо а как быть с корректировкой поступления. Допустим Исправительные записи по операциям прошлых лет
есть - а вот галки "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки" нет
Соответственно не формируется ИП МП3
И что со всем этим делать?
13. German_Tagil 42 14.07.22 06:41 Сейчас в теме
Или оно и не должно формироваться ИП МП3?
16. digital_julia 37 14.07.22 12:32 Сейчас в теме
14. harek78 14.07.22 11:14 Сейчас в теме
Вопрос еще такой, ну хорошо я перенес/создал документ Реализацию из старой базы, а что бы документ провести нужна партия (себестоимость) т.е. документ Поступление. Получается надо еще и Поступление перенести/создать. Это хорошо, когда в новой базе таких Корректировок/Возвратов 1-10, а если как у нас 3000 за квартал. Странно, что это не обдумали вообще или все таки обдумали???

А https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc - это работает, за это спасибо.
15. digital_julia 37 14.07.22 12:27 Сейчас в теме
(14) Сумма себестоимости в данном примере указывается руками в проводке
17. harek78 14.07.22 14:03 Сейчас в теме
(15) Себестоимость в ручную, и еще 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" - это не просто, документов очень много.
18. German_Tagil 42 15.07.22 08:05 Сейчас в теме
(17) Корректировка поступления у нас прилетает из обмена
получается как указано на скриншотах а как вот эти 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" заполнить вручную?
Прикрепленные файлы:
19. German_Tagil 42 15.07.22 11:11 Сейчас в теме
ладно как заполнить вручную разобрался - но в случае
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc проводок нет, может я чего-то не понимаю
20. German_Tagil 42 15.07.22 12:12 Сейчас в теме
20. Попробывал сделать так - получил из обмена документ поступления, сформировал корректировку на основании данного
документа. провел по всем регистрам, поставил ручное измение в проводоках, снял с проведения документ поступления,
откорректировал в ИП МПЗ документ поступления, но похоже и в проводках надо корректировать

Понять бы как правильно-то?
21. German_Tagil 42 07.11.22 15:54 Сейчас в теме
(16) Не пойму - а разобраться срочно надо.
22. FeSTy 10.02.23 06:57 Сейчас в теме
В 1с УНФ, кто-нибудь решал данную проблему?
23. digital_julia 37 26.02.23 17:04 Сейчас в теме
В 2.5.11 реализовали проект "Корректировки реализаций и приобретений до ввода остатков"

Предусмотрена возможность создания корректировок (по соглашению сторон или исправительной) текущим периодом по документам приобретения и реализации товаров, услуг и прочих активов прошлых периодов, которые были отражены в учёте, но не были введены в информационной базе, с возможностью регистрировать/создавать корректировочный/исправительный счет-фактуру с отражением в книге покупок/продаж.
Основанием для ввода корректировки является Первичный документ. Данный документ вводится по данным документа прошлого периода, который необходимо скорректировать и который отсутствует в программе.
Корректировка приобретения, корректировка реализации по документам приобретений, реализаций, которых нет в программе, поддерживается только при режиме взаиморасчетов «Онлайн».

https://its.1c.ru/db/ka25doc/bookmark/AdjustmentBeforeEntryOfBalances/Adjus­tmentBeforeEntryOfBalances
Оставьте свое сообщение