Здравствуйте!
Пользуемся программой БП 2.0
сложилась такая ситуация: мы оплатили поставщику сумму за поставку товаров в январе, которая будут поставлены, в итоге получили проводки Дт 60.02 Кт 51.
Потом в феврале эти товары поставлены. Итог:
Дт 60.01 Кт 60.02
Дт 41.01 Кт 60.01
Вроде бы все логично, НО ... бухгалтер говорит, можно ли избавиться от 60.02 и 62.02.
Я сказал, что можно, платить после оказания услуг либо после поставки, а не заранее.
На что мне ответили, что нужно убрать эти счета не меняя процедуру расчетов с контрагентом.
Скажите, пожалуйста, возможно ли это в типовом функционале 1С Бухгалтерия Предприятия 2.0?
Спасибо.
Пользуемся программой БП 2.0
сложилась такая ситуация: мы оплатили поставщику сумму за поставку товаров в январе, которая будут поставлены, в итоге получили проводки Дт 60.02 Кт 51.
Потом в феврале эти товары поставлены. Итог:
Дт 60.01 Кт 60.02
Дт 41.01 Кт 60.01
Вроде бы все логично, НО ... бухгалтер говорит, можно ли избавиться от 60.02 и 62.02.
Я сказал, что можно, платить после оказания услуг либо после поставки, а не заранее.
На что мне ответили, что нужно убрать эти счета не меняя процедуру расчетов с контрагентом.
Скажите, пожалуйста, возможно ли это в типовом функционале 1С Бухгалтерия Предприятия 2.0?
Спасибо.
По теме из базы знаний
- Закрытие авансов
- Незачтенные авансы (сальдо одновременно по 60.01/62.01 и 60.02/62.02)
- Анализ зачета авансов на на счетах 60.01 и 60.02 (62.01 и 62.02) для БП 3.0
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 (60.02) для Бухгалтерии 3.0 со ставками НДС и суммами НДС. Счет можно выбрать любой
- Правила переноса остатков на счетах из "БП КОРП" в "БГУ"
Найденные решения
Вроде бы все логично, НО ... бухгалтер говорит, можно ли избавиться от 60.02 и 62.02.
- Жесть:-)
На что мне ответили, что нужно убрать эти счета не меняя процедуру расчетов с контрагентом
- Ваще жесть!
По делу, убрать то можно (смотри вложенные скриншоты): "Счет расчетов с контрагентом" и "счет расчетов по авансам", и там и там ставишь 62.01.
И при оплате поставщику и при получении товаров(услуг) , ну или чего там у вас...
Но, это нарушение методологии! Боюсь, что последствия предсказать мало кто возьмется)))
Проще "убрать"/сменить бухгалтера...
Есть еще вариант, можно использовать счет 76.09. Там нет раздельного учета авансов и расчетов.
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Чем обосновывает это требование ? Может что-то другое имеет ввиду. например что эта поставка не должна идти в счет аванса. тогда в документе указыватется "Способ зачета Авансов" - не зачитывать
А вообще согласен с (2) гнать нужно таких бухгалтеров которые ничего не понимают
А вообще согласен с (2) гнать нужно таких бухгалтеров которые ничего не понимают
Вроде бы все логично, НО ... бухгалтер говорит, можно ли избавиться от 60.02 и 62.02.
- Жесть:-)
На что мне ответили, что нужно убрать эти счета не меняя процедуру расчетов с контрагентом
- Ваще жесть!
По делу, убрать то можно (смотри вложенные скриншоты): "Счет расчетов с контрагентом" и "счет расчетов по авансам", и там и там ставишь 62.01.
И при оплате поставщику и при получении товаров(услуг) , ну или чего там у вас...
Но, это нарушение методологии! Боюсь, что последствия предсказать мало кто возьмется)))
Проще "убрать"/сменить бухгалтера...
Есть еще вариант, можно использовать счет 76.09. Там нет раздельного учета авансов и расчетов.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот