СЗВ 6-3 с минусом

Страницы: 1
1.
klaus 03.02.12 10:54 URL

Помогите выкрутиться из ситуации. СЗВ 6-3 сумма не идет с РСВ. Стали копать. Нашли. В июле у троих сотрудников всего начислено с минусом. ЗиК 1с77 в СЗВ 6-3 суммы не заполняет, а РСВ минусы учитывает. Запихивать минусы в СЗВ?

2.
Abzkrs 03.02.12 11:20 URL

если по простому, то в файле СЗВ 6-3 уменьшите у сотрудника сумму предидущего месяца.

3.
Софтэксперт 03.02.12 11:30 URL

Согласен с методикой предыдущего пользователя. Уменьшение сумм действительно помогает, проходит проверку Chek XML UFA без проблем.

Ответили: (6)

4.
roma03v1 03.02.12 11:37 URL

Решали удалением этих сотрудников, потому что у нас они были уволены. Часто возникает ситуации когда у человека, нет номера ПФР (а они обычно еще работают пол месяца, месяц), а по его зп взносы уже начиселны и уплачены, приходится таких сотрудников удалять и сумму которую им начислили, приходится на других сотрудников раскидывать.

Ответили: (5)

5.
ula1c 03.02.12 11:59 URL

(4) roma03v1, по правилам ПФ вы должны сдавать сведения без сотрудников, у которых нет страховых номеров, РСВ-1 заполнять по всем сотрудникам. А в пояснительной записке указывать информации по суммам сотрудников без страховых номеров.

6.
klaus 04.02.12 8:41 URL

(3) Софтэксперт,

Ручками править хмл и печатную форму, это методика?
Никто не пробовал с пенсионщиками пободаться?

7.
ков 04.02.12 9:32 URL

Пенсионный никакие минусы не принимает. У нас тоже была такая ситуация. Либо исправить в файле у эти людей, если нет такой возможности, то минусы убрать и отрегулировать взносы другими сотрудниками, по возможности собой чтобы не забыть у кого вносили изменения.

Ответили: (8)

8.
klaus 04.02.12 12:56 URL

(7) ков, Спасибо. А не подскажите, в зик77 как-то можно поправить или только в конечном файле?

Ответили: (23)

9.
Бублик27 04.02.12 21:42 URL

я правил в конечном..но была и обратная проблема в СЗВ 6-3..сумма общая меньше чем сумма для начисления налога в месяце(какой то перерасчет за тот год)..причем переставить эту лишнюю сумму было некуда..в общем отправили так..хз как поправить..

10.
Бублик27 04.02.12 21:46 URL

и кстати еще проще было править в программе электронной отчетности СБИС перед отправкой ..очень наглядно видно

11.
Lana 05.02.12 0:27 URL

Поскольку это не просто суммы, а инфа о з/п работника (в ПФ передается, чтобы он мог дать справку о з/п за предыдущий год для больничного, если фирма закроется), то совсем удалять как-то...нехорошо. И вообще это ложные сведения получаются.
Корректируется Карточка учета страховых взносов - в минусовом месяце добавляется нужная сумма, в другом убирается. Если в одном квартале - все ОК. Если этом же квартале добавить некуда (например, уволился человек) - приходится лезть в другой, тогда появятся расхождения с ранее сданными сведениями и по-хорошему надо сдавать корректировочные.
Регулировать другими сотрудниками... так это ж все выявится, если ПФ придет с проверкой. Проверять они умеют. Проверяют все начисления, начисленные взносы и стаж - сравнивают со сведениями в своей базе и на все расхождения заставляют подавать корректировки. Так что правка файла - это временное решение.

Изменено: Lana - 05.02.12 0:27
12.
Lavaza 05.02.12 18:54 URL

Уважаемые! У меня такая же проблемка. Сижу и ломаю голову, как исправить. Сотрудница в сентябре пошла в отпуск, потом заболела и проболела по ноябрь. В день увольнения она приносит больничные литы и выесняется, что она отпуск отгулялала на 5 дней авансом. В итоге сумма начисления отпускных с минусом. Как быть с отчетом на 4 квартал, отпускные сторно и начисление сторно. Позвонила в пенсионный, они ничего сказать не могут. Нужно ли сейчас сдавать уточненку за 3 квартал? И в каком виде сдавать?

Ответили: (13)

Изменено: Lavaza - 05.02.12 19:02
13.
ula1c 05.02.12 22:52 URL

(12) Lavaza, В нашем ПФ это решается так. За текущий квартал сдаем РСВ-1 как есть, т.е. в начислениях сидят отрицательные суммы. А за предыдущий квартал сдаем по этому человеку индивидуальные сведения с признаком КОРР одновременно с отчетностью за текущий квартал. При этом сумму уплаты не изменяем, уменьшаем только начисления взносов. Соответственно при формировани инд.сведений за текущий квартал у человека остаются начисления только за этот квартал (без минусовых сумм за прошлые периоды). Следуя этой логике и в 4 квартале вам необходимо вместе с всем пакетом документов сдать КОРР инд.сведения по этой сотруднице за 3 квартал. В СЗВ-6-3 перенести отрицательные суммы в сентябрь (в сентябре было начисление отпуска).
Так мы сдавали за предыдущие кварталы. Но в 4 кв.2011 есть еще доп.проверка, по которой суммы взносов в инд.сведениях за 4 кв. должны отличаться не более чем на 3 копейки от взносов расчитанных от баз за октябрь, ноябрь, декабрь из СЗВ-6-3. Аналогично проверяются взносы за год.

Ответили: (14)

14.
Lavaza 05.02.12 22:57 URL

(13) ula1c, Спасибо за ответ. Т.е. я только СЗВ-6-3 корр сдаю на одного человека? И больше ничего за 3 квартал?

Ответили: (15)

15.
TroyaIT 06.02.12 1:42 URL

(14) Lavaza,

Нет. СЗВ 6-3 форма годовая, поэтому ее за 3 квартал не сдаем: ни с признаком КОРР, ни как либо еще. ula1c говорил про КОРР сведения СЗВ 6-1 или СЗВ 6-2 (смотря куда человек попадает), их и корректируем. Но лично у меня пенсионный фонд корректировку на одного человека не принял. Пришлось всему отчету за 3 кв. ставить тип КОРР и сдавать целиком, хотя реальные изменения были только по паре человек.

16.
Lavaza 06.02.12 1:50 URL

Ой, это я совсем запуталась в этих СЗВ. Я поняла теперь. Отчет за 3 квартал нужно сдавать на всех, только данные менять у одного. А как быть в РСВ-1? Я так же сдаю корр?

Ответили: (18)

17.
klaus 07.02.12 15:51 URL

Вчера дозвонились до наших принимающих. Говорят убирать минуса в предыдущий месяц. Как это сделать в 1с зик 77? И не разъедутся ли суммы по кварталам? Если -сумму из июля включить в июнь?

Ответили: (19)

18.
ula1c 07.02.12 18:19 URL

(16) Lavaza, За третий квартал вы сдаете КОРР СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) по сотруднице, у которой было сторнирование отпуска и КОРР РСВ-1. В некоторых случаях ПФ разрешает сдавать КОРР РСВ-1 и ИСХД СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 по всем сотрудникам. Но это в тех случаях когда организация сдавала индивидуальные сведения , а в ПФ инд.сведения за этот период не загрузились в базу по какой-либо причине. У них это часто бывает и выясняется с большим опозданием, обычно накануне сдачи следующего отчета. Так что лучше вам связаться с ПФ и согласовать ваши действия. У меня у двух организаций такая ситуация , а пересдаем по-разному. Уточнитетакже последовательность сдачи, все вместе 3 и 4 квартал, или сначала 3-й и, когда в ПФ все будет загружено, тогда 4 квартал.

19.
marlen 08.02.12 18:27 URL

(17) klaus, убирать надо в пределах квартала, иначе проверку не пройдет, особенно если отрицательная сумма в 4 квартале

20.
ryago2 08.02.12 19:35 URL

Я скажу честно. Изменения в программе делаются лишь по ТЗ ну или хотя бы по распоряжению постановщиков. И вот 2 сложности - 1) Объяснить проблему тем, кто в бухгалтерии понимает слабо. 2) Объяснить, что проблема не мелочная, а реальная. Но так как в ПФР (не)решаются глобальные проблемы, то даже и не знаю, каковы шансы на положительные результаты.
Для простоты ПФР исходит из позиции, что сторнировать нельзя, надо править начисления в том периоде, когда больничный был (типа делать правильное начисление). Правовой позиции нет, но на практике все уже давно поняли, что тут без вариантов.

21.
kirill_11 08.02.12 23:56 URL

Может проще в карточке по страховым взносам отредактировать минусовые суммы по этому сотру??? если сумма с минусом, то и править в этом квартале, если же нет такой возможности, перекидывать на других сотрудников. ПФР принимает таким образом! и суммы СЗВ 6-3 сходятся со строками РСВ-1: 200 и 230.

22.
klaus 11.02.12 13:43 URL

Бухгалтер поправил в карточке, убрал минуса в предыдущий период. Отправил в Фонд. Ждём реакции.

23.
jus 13.02.12 10:09 URL

(8) klaus, лучше всего поправить в конечном файле, но при этом надо быть очень внимательным, а можно сделать копию базы и вней исправить в справочнике сотрудники. Заходите в сотрудника у которого надо исправить дальше в журнал расчетов убираете или добавляете начисления в том периоде, в котором надо сделать изменения,сохраняете и делаете полный пересчет начисления зарплаты и страховых взносов. Сотрудников нужно только выбирать из одной категории, чтобы страховые взносы сошлись.

24.
Acid Master 13.02.12 16:42 URL

У пенсионного фонда интересная политика по этому поводу.не в какую не хотят принимать файлы СЗВ-6.3 типа не может быть с "-", любые объяснения игнорируют.Мы исправляли руками...

25.
ФОТИМА 13.02.12 22:27 URL

Минусы нужно убирать на другой месяц в этом квартале.. т.е. если --- в октябре, значит в октябре ставите 0, а ноябрь или декабре уменьшаете сумму на этот -- в 77 зик это можно сдеать в картчке страх взносов, а в 8,2 зуп в самом отчете , где формируете сведения сзв6-3

26.
uu79 15.02.12 19:31 URL

Да если при увольнении возвращают компенсацию за отпуск

27.
kirill_11 15.02.12 23:25 URL

в карточке на другого сотрудника перекидывать суммы.

28.
Ироида 16.02.12 1:19 URL

Есть очень удобная обработка, для того чтобы исправить СЗВ 6-3 http://infostart.ru/public/115728/

29.
Гость 16.02.12 6:38 URL

В нашем ПФ это решается так. За текущий квартал сдаем РСВ-1 как есть, т.е. в начислениях сидят отрицательные суммы. А за предыдущий квартал сдаем по этому человеку индивидуальные сведения с признаком КОРР одновременно с отчетностью за текущий квартал. При этом сумму уплаты не изменяем, уменьшаем только начисления взносов. Соответственно при формировани инд.сведений за текущий квартал у человека остаются начисления только за этот квартал (без минусовых сумм за прошлые периоды). Следуя этой логике и в 4 квартале вам необходимо вместе с всем пакетом документов сдать КОРР инд.сведения по этой сотруднице за 3 квартал. В СЗВ-6-3 перенести отрицательные суммы в сентябрь (в сентябре было начисление отпуска).
Так мы сдавали за предыдущие кварталы. Но в 4 кв.2011 есть еще доп.проверка, по которой суммы взносов в инд.сведениях за 4 кв. должны отличаться не более чем на 3 копейки от взносов расчитанных от баз за октябрь, ноябрь, декабрь из СЗВ-6-3. Аналогично проверяются взносы за год.

30.
vetalhmao 16.02.12 7:32 URL

Наши убирали минуса только вручную из других месяцев очень неудобно, а что делать?

31.
Нагайна 16.02.12 8:50 URL

у нас начислено было меньше чем база для взносов , я подкорректировала МО док СведенияОНачисленномЗаработкеСЗВ63.

32.
Нагайна 16.02.12 8:51 URL

там исправлялись больничные листы , но переделать для всех корректировок несложно , тогда все сторно откорректируют те периоды в которых были произведены их начисления

33.
Ira123 18.02.12 17:14 URL

Проверочная с минусами не пропускает, мы в карточке правили, убирали минусы

34.
Juliys2004 20.02.12 11:42 URL

я также, правила в карточке и сдавала уточненки.

35.
chmv 06.03.12 10:48 URL

Коррекция за пред.период

36.
Vilkinson 06.03.12 21:55 URL

У меня была такая проблема, пришлось просто взять общую сумму начилений за квартал, и распределить ее на 3. Получилась усредненная сумма в каждом месяце этого квартала. Итоговая сумма за квартал идет, ошибок при проверке нет, ПФР принял.

37.
st_an 12.03.12 11:32 URL

Пенсионный никакие минусы не принимает. У нас тоже была такая ситуация. Либо исправить в файле у эти людей, если нет такой возможности, то минусы убрать и отрегулировать взносы другими сотрудниками, по возможности собой чтобы не забыть у кого вносили изменения.

Страницы: 1