Добрый день! Подскажите, получается, что сейчас все корректировки по начисленным взносам делаются через Раздел 4? А как же показать разницу базы начисления? К примеру, у сотрудника в апреле случился отрицательный доход и за 2 квартал доход не перекрылся. Мне нужно сделать РСВ- 1 за 2 квартал (без учета этого минуса), в раздел 4 добавить эти начисленные суммы с минусом и сделать корректирующую пачку за 1 квартал 2014. Все верно? Корректирующую РСВ-1 за 1 квартал делать не надо? И еще подскажите по случаю, если надо сделать корректировку за 4 квартал 2013-можно ли все делать через 4 раздел+корректирующая СЗВ-6-4?
(1) nadyalex, только сегодня этим занимались, в корректирующей пачке не дает занести суммы в колонку "не превыш. предельную величину" - пришлось делать через групповую обработку справочников и документов(но в самом документе их все равно не видно), пачку потом не дает проводить, условие в модуле менеджера поставили неправильно. Так что удачи, не получится - спрашивайте.
(5) SemenovaMarinaV, по крайней мере сформировали файлы и сдали их в пфр, ответ ждем завтра.(6) SemenovaMarinaV, по этим 17 человекам сформировать корректирующую пачку.
"По-новому", похоже, еще сам ПФР не разобрался, как оно должно быть. Соответственно, его проверочные программы пропускают пока что только данные с корректировками к увеличению начисленных взносов. Советую подождать.
Я полностью запуталась.
У нас довольно много народу -8000 человек, из них 17 надо исправить.
Я так понимаю надо ввести изменения только по этим 17 человекам и исправить РСВ.
Послали или приняли?
Помогите пожалуйста какие мои должны быть действия
- откорректировала РСВ за 1 квартал
- изменила все суммы на 17 человек - зарплату, налоги и с помощью групповой обработки сумму до предела .
Проводим
Создаем РСВ 2 квартала
В АДВ подключаем коррект. пачку и ичходные
и посылаем
- РСВ 1 квартала
- РСВ 2 квартала
- Кор.пачки за 1 квартал
- Исходные пачки за 2 квартал
Я права?
(9) SemenovaMarinaV, "откорректировала РСВ за 1 квартал" - это вы корректировали РСВ, которую в первом квартале сдали? все исходящие и корректировки только в РСВ за 2 квартал, ответ из пфр о принятии должны сказать завтра, они сами, наверное, не поняли что и где, как только получим ответ, отпишусь.
Новая информация их пенсионного фонда появилась кор.форма СЗВ-7
120 невенрно, даже если приняли и нет выездной проверки, все равно придется пересдавать
У нас требует Выборг.
Выложить не могу - не пойму что с ней делать.
Сейчач послала так
- РСВ 1 квартала (кор. тип 2)
- РСВ 2 квартала
- кор. инд.сведений старую за 1 квартал
- исх. за 2 квартал
Вопрос в том, что без 1 квартала не примут.
Тип корректировки 2
(22) SemenovaMarinaV, мы послали так:
РСВ за 1 квартал - без изменений
РСВ за 2 квартал - исходящие пачки + корректирующая пачка
в исходящей - корректируемый сотрудник - общая сумма уже с учетом корректировки (1 и 2 квартал), апрель, май, июнь - суммы без учета корректировки
в корректирующей - корректируемый сотрудник - общая сумма с учетом корректировки, январь с учетом корректировки (т.к. в январе брал отпуск авансом), февраль, март - без изменений.
(27) I_r_a, а как вы сделали в исходящей апрель, май, июнь без учёта корректировки? мы исправляли мартовский отпуск апрелем в сторону уменьшения дохода и теперь в апреле эта сумма идёт с минусом в исходящей пачке и раздел 6 не формируется. Делали ли вы документ "Корректировка учёта"?
(29) Alissa_Maty, исходящую пачку делаем без учета корректировки, т.е. там должны быть только положительные записи, а отрицательные должны уйти в март в корректирующей пачке. прочитайте 27 сообщение.
(31) I_r_a, это то, что программа формирует мне автоматически, я руками не правила. Т.е. перебивать всё руками? А что с документом "Корретировка учёта по НДФЛ, страховым взносам и ЕНВД"?
(32) Alissa_Maty, "программа формирует мне автоматически" - мы правили ручками + еще задействовали групповую обработку справочников и документов, чтобы исправить суммы в колонке "не превыш. предельную величину" в корректирующей пачке.
(34) I_r_a, вот 1с мне сделала автоматически, как на картинке в сообщении выше. Я руками убираю сумму -3662,03, увеличиваю остальные суммы, как будто корректировки не было. Взносы ОПС ставлю 0. Расчёт РСВ тоже весь руками заполнять?
Пенсионный фонд разъяснил, как исправлять ошибки в форме РСВ-1 ПФР.
Согласно п. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в случае обнаружения в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов обязан внести необходимые изменения в этот расчет и представить его в орган контроля за уплатой страховых взносов.
ПФР выпустил письмо от 25.06.2014 № НП-30-26/7951, в котором рекомендовал своим территориальным органам построить работу с плательщиками страховых взносов по внесению изменений в форму РСВ-1 ПФР следующим образом. Принимать уточненные расчеты за текущий отчетный период до 1-го числа третьего календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Если ошибки и недостоверные сведения в расчете, представленном в ПФР, плательщиком страховых взносов обнаружены после истечения указанного срока, то уточненные расчеты не представляются, а соответствующие данные отражаются в строке 120 раздела 1 и разделе 4 формы РСВ-1 ПФР в отчетном периоде, в котором обнаружены ошибки. Одновременно должны быть представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц с типом корректировки (корректирующая или отменяющая) за корректируемый период.
Также в письме ПФР обратил внимание на следующее. Показатели строки 120 и раздела 4 в форме РСВ-1 ПФР заполняются нарастающим итогом с начала расчетного периода. Поэтому показатель "период, за который выявлены и доначислены взносы", заполненный ранее в один из отчетных периодов, в дальнейшем отражается в разделе 4 весь расчетный период.
Добрый день.
Мне надо сделать корректировку за 3 квартал 2014 года в отчете за 4 квартал. Надо уменьшить базу. Вопрос мне надо уже ставить пониженную базу (раздел 2.1, строчка 200, столбец 3)? Или оставлять все как есть и менять только 4 раздел и строчку 120? А в самом ИС поставить правильные суммы начислений с видом корр.
Доброе утро!
Делаю корректировку за 3 кв 2014 в отчёте за 4 кв. В обработке "подготовка сведений ПФР" пачки сделаны как за 3 кв, а РСВ делается как за 4 кв, как мне запонлить РСВ корректировку по 3 кв?
44.
Богатырев Артур
12519.02.15 09:55 Сейчас в теме
(43) Alissa_Maty, так пачки то за 3 кв у вас "корректирующие" же? Если так, то чудьненько - в рамках РСВ-1 за 4 кв сведения о корректировках за 3 кв. благополучно усядутся в раздел 4 и в строку 120 раздела 1. А корр.пачки также будут светится в разделе 6.
(42) dimbos_s, по опыту двух моих клиентов - НЕ надо трогать 2-й раздел. Корректировки отражаются в разделе 4 и в строке 120 раздела 1. Коррективки за прошлые кварталы, конечно, оформляются как корректирующие пачки.