Закрытие месяца. Регламентные действия

03.03.14

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Закрытие месяца. Регламентные действия и операции в зависимости от режима налогообложения.  Сопоставление конфигураций Бухгалтерия 2.0, Управление производственным предприятием 8, Комплексная автоматизация 8.@
Закрытие месяца. Регламентные действия и операции в зависимости от режима налогообложения.  Сопоставление конфигураций Бухгалтерия 2.0, Управление производственным предприятием 8, Комплексная автоматизация 8.
Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций:
начисление амортизации, погашение стоимости спецодежды и спецоснастки, определение стоимости движения МПЗ за месяц,
переоценка валютных средств, списание на текущие затраты расходов будущих периодов,
определение фактической себестоимости выпущенных продукции и услуг,
выявление отклонений в оценках доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,
начисление налога на прибыль,
расчет обязательств по НДС и др.
Все эти операции проводятся отдельными регламентными документами, создаваемыми и проводимыми в определенной последовательности.
 
Была составлена и проработана общая процедура:
1)Групповое перепроведение («начерно» ), «восстановление последовательности» - начисто
2)Свести банк. Свести кассу.
3)Проверить дублирующихся контрагентов, через сортировку по ИНН в справочнике Контрагентов, или обработкой поиск дублирующихся элементов справочников.
4)Начислить амортизацию ОС
5)Начислить амортизацию по материалам в эксплуатации (10.11.1 и 10.11.2) (погашение стоимости спецодежды\спецоснастки)
6)Списание расходов будущих периодов 97
7)ОСВ по счету 00 – не должно быть остатков и проводок
8)ОСВ по счету 10 должны содержать нулевой остаток (как правило все материалы списываем в конце месяца/квартала) или в зависимости от уч.политики
9)Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотке).
10)Сформировать ОСВ по счетам 90 и 91 Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.
11)ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.
12)Проверить отсутствие док-тов «Операция (ручной учет») для проводок по счетам расчетов с контрагентами (все конф.) Проверить  отсутствие док-тов «Операция (ручной учет») ТМЦ -10, 41, Затраты -20, 26, 25 (УПП, КА).
13)Проверить необоснован. Ручные коррректировки движений (БП)
 
 
14) Выполнить восстановление последовательности расчетов с контрагентами (УПП, КА). Последовательность по приобретению, реализации, переоценка валютных остатков
14*) Восстановление последовательности налогового учета УСН (для УСН)
 
15) Анализ Субконто – Контрагенты: Проверить необходимость проведения взаимозачетов между разными договорами одного контрагента (например как поставщик или как покупатель).
16) Анализ Субконто – Контрагенты: По субсчетам, проверить отсутствие Оборотов по одному договору по дебету и кредиту (62.01/ 62.02 и 60.01/60.02)
17) Выполнить проведение по регистрам НДС (УПП, КА)
18) Выполнить проведение по партиям (при партионном учете)  (УПП, КА)
19) Проверить соответствие данных в "Ведомости по производственным затратам" с оборотами по 20 счету. (УПП, КА).
20) Проверить соответствие данных в "Ведомости по зтратам" с оборотами по 25,26 счету в сумме. (УПП, КА).
21) Формирование записей Книги Покупок. Формирование записей Книги Продаж.
22) Списание расходов с затратных счетов (26,44...) на 90 счета (если нужно вручную обоснованно, если нет выручки) – через «Прочие затраты» (УПП,КА)
23) Определение Финансовых результатов
24) Документы «Регл. Операции налогового учета» - нормирование расходов на рекламу, предст. Расходы. *Регл. Операции нал.учета (по УСН) – распределение ЕНДВ/не ЕНВД, признание расходов на приобр. ОС
25) Окончательное перепроведение\восстановление последовательности проведения документов. 
После выполнения регламентной операции закрытие месяца, необходимо:
1)ОСВ по счетам - должны отсутствовать остатки:
a. 19
b. 26
c. 25
d. 20*
e. 44
f. 90
g. 91
*в случае если нет НЗП, и все затраты являются расходами текущего периода
2)Проверить правильность расчета НДС
a. Сверить суммы по реализации НДС в Декларации по НДС = Книга продаж = список кросс-таблица (НДС Продажи)
b. Сверить суммы по входящему НДС в Декларации по НДС = Книга покупок = список кросс-таблица (НДС Покупки)
с. Отчет по наличию счетов-фактур (все) Анализ входящего НДС. Анализ начисленного НДС (УПП, КА).
 
«Фишки»
1)"Нарушена последовательность регламентных операций….регистр сведений "Неактуальные регламентные операции«. Изменить контр.дату – БП 8
2) Есть корректировочные фактуры – «Проведение документов по регистрам НДС»
3) Дт 20 = Кт 90 по составу номенклатурных групп для закрытия сумм по НЗП
4) ДТ 25= ДТ 20  по составу номенклатурных групп для закрытия сумм по НЗП
5) Остатки по 44 – проверим характер Статьи затрат – если для НУ «Транспортные», то меняем на «Прочие»
6) Счет затрат и характер затрат должны быть одинаковые (УПП и КА)
7) Не закрываются 60, 62 счета – Рег.накопления «Расчеты по приобретению», «Расчеты по реализации» соответственно
 
 

Закрытие месяца. Регламентные действия и операции в зависимости от режима налогообложения.

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83965    259    167    

254

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27928    82    146    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    70290    267    58    

293

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18831    41    18    

38

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7317    13    0    

12

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22553    302    35    

74
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. SuperSonyc 05.03.14 09:53 Сейчас в теме
все что касается УПП - сомнительно, да и не только УПП:
8) это у вас какой-то частный случай, остатки на складах и на 10, и на 41, а так же на 21 и 43 не обязаны быть нулевыми
9) есть еще 23 и 29 счет.
13) в УПП есть чудесный документ "Корректировка записей регистров", в котором можно ввести проводки без привязки к регистрам накопления. И потом, в базе может быть столько этих документов и операций, что сидеть и проверять их один за одним - это лишняя потеря времени, на мой взгляд. Ошибки будут видны по факту закрытия.
16)может имелось в виду, что не может быть остатков по 60.01 и 60.02 по одному договору одновременно? (для 62 аналогично)
17) Проведение по регистрам НДС в УПП проводится только при РАУЗе
19) Открою секрет в ведомости по производственным затратам сидит не только 20 счет, но и 23, и 29.
20)а в ведомости по затратам 44 счет
22) Тут я вообще не поняла, 26 счет в УПП закрывается документом "Расчет себестоимости" обычно. про который вы вообще ничего не сказали, как же у вас остальные затратные счета закрылись?
24) а где расчеты налога на прибыль?
25) Зачем после того как все закрылось делать окончательное перепроведение/восстановление последовательности??????
Кто вам сказал, что у 19 счета не должно быть остатков на конец месяца?
90 счет - по субсчетам остатки остаются, сальдо не должно быть с счета-группы 90
elvis1917; +1
5. eleche 06.03.14 12:33 Сейчас в теме
(1) SuperSonyc,
9) и 19) а у меня еще и 28 счет.
17) необходимо делать и при партионном учете. Проведение по регистрам НДС при партионке дописывает регистр "НДС по косвенным расходам", при получении продукции из переработки по переданным в переработку материалам. Корректирует движения по НДС в "Корректировках поступления" и проч.
DemonIQ; +1
6. SuperSonyc 07.03.14 07:03 Сейчас в теме
(5) eleche,
17) Спасибо, про проведение по регистрам НДС была не права, когда впервые столкнулись с неправильными движениями по НДС по корректировочным поступлениям и реализациям обработка работала только для РАУЗа. Пришлось быстренько допилить конфу и больше на нее внимания не обращали. Попробуем вернуться к типовому функционалу.
+
7. eleche 07.03.14 09:49 Сейчас в теме
(6) SuperSonyc,
17) Вчера настраивала бизнес-процесс закрытия месяца по расчету НДС. В коде настройки схемы условие: что для партионки не использовать обработку. Поэтому, пользоваться бизнес-процессом при этом не получится. А отдельно у меня все конторы выполняют обработку.
+
8. SuperSonyc 07.03.14 10:07 Сейчас в теме
(7) eleche,
а мы сделали подписки на события при проведении Корректировки реализации и поступления, напрямую обращаемся к процедурам, которые использует эта обработка.
+
2. ves.Parnas 05.03.14 10:58 Сейчас в теме
Здравствуйте,
по основным этапам подготовки к закрытию месяца - хороршо перчислено. Особенности учета имеют право быть.
Я, вот, ни как не найду описания алгоритмов рег.опер. Корр.ст-ти ном., Расчет долей спис. косвенных, Закрытие 44, 90, 91.
Может кто видел такое? Буду очень благодана за наводку!
+
4. Оберон 16 06.03.14 10:42 Сейчас в теме
(2) лови, нашел на просторах интернета давненько уже.
Прикрепленные файлы:
МЕТОДИКА ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ 20х и 90х.docx
+
3. KillHunter 7 05.03.14 11:53 Сейчас в теме
а в чем собственно говоря проблема то, щас буха все прекрасно информирует, что не так и как это подправить!
+
9. users324 16.09.14 13:09 Сейчас в теме
Недавно наткнулся на довольно обширный материал про закрытие месяца в 1С БУХ 3.0. Может быть кому-то будет полезно: подробный разбор «Закрытия месяца» в 1С БУХ 3.0
DemonIQ; +1
Оставьте свое сообщение