Расчет процентов по займам (кредитам) выданным, полученным для БП 2.0 (КОРП)

06.02.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Данная обработка позволяет автоматически рассчитывать проценты по займам- кредитам выданным-полученным

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Файл для скачивания
.epf 21,33Kb
116
.epf 21,33Kb 116 Скачать

Есть у меня сеть предприятий которая между своими организациями выдает займы и им потребовалось автоматическое введение процентов по займам-кредитам. Особенность заключалась в том чтобы на проценты по выданным счетам фактурам выдавалась счет-фактура начиная с 2012 г.

Был выбран документ "Оказание услуг", там заполняются контрагенты, договоры и сумма начисленных процентов, а счета-фактуры выписываются автоматически при проведении. По процентам полученным оформляется документ бухОперация.

Для займов выданых просматриваются остатки на начало каждого дня за месяц по счету 58.03, проверяется количество дней в году, рассчитывается процент за день и умножается на сальдо по счету, потом таблица сворачивается и заполняется документ.

Для займов полученных все то же самое, только счета определяются на вкладке "настройка", так как счетов может быть много и плюс валютные, так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным).

Единственной что надо, это ввести у договора дополнительный реквизит "ПроцентПоЗайму" и его значения.

Если виды взаиморассчетов по договорам займов выданных будут разными - будет возникать проблема с проведением документа "Оказание услуг".

Сохраняйте настройки.

 

 

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190930    270    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22464    183    6    

163

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    80745    433    90    

135

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56907    184    76    

116

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94884    590    281    

140

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23782    25    34    

32

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30566    121    66    

101
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Ariko-sv 07.03.13 11:16 Сейчас в теме
Очень полезная обработка, обязательно воспользуюсь!!!
2. ask001 12.04.13 15:06 Сейчас в теме
При использовании этой обработки столкнулся со следующей проблемой:
Организация на УСН. Сформировал этой обработкой Оказание услуг - начисление процентов по займу. Оказание услуг не проводится: Поле объекта не обнаружено (СуммаВзаиморасчетовЕНВД). Это из-за того что по этому контрагенту есть аванс и вид договора "Прочее". Если поставить вид договора "С покупателем" то Оказание услуг проводится, но тогда не проводится Списание с расчетного счета - выдача займа. Так как Списание с расчетного счета с видом операции Расчеты по кредитам и займам требует вида договора "Прочее".
Как бы обойти эту проблему?
3. 26178_mail.ru 58 18.07.13 13:45 Сейчас в теме
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОТ НАШЕГО БУХГАЛТЕРА.
4. a4a 24.09.13 10:51 Сейчас в теме
Однозначно плюс за поднятие темы!
5. a4a 24.09.13 10:52 Сейчас в теме
Хотелось бы уточнить. В описании указано, что счета определяются на вкладке "настройка", так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным). Я верно понимаю, что существуют настройки по умолчанию, которые пользователь может откорректировать, или же он должен заводить все самостоятельно? И еще вопрос: если работаем с применением ПБУ 18: Формируются ли различные суммы по бухгалтерскому и налоговому учету и налоговые разницы с возможностью их схлопывания в конце квартала?
6. gsmirnov 80 01.10.13 21:23 Сейчас в теме
ПР формируются. Все схлопывается за период.
7. Yolochka 30.07.15 00:57 Сейчас в теме
А нельзя доработать на БП 3.0?
Оставьте свое сообщение