Просроченная/не просроченная дебиторская задолженность; автоматическое разнесение оплаты по документам расчетов для типовых конфигураций "Управление торговлей" редакция 10.3

17.11.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Для типовых конфигураций "Управление торговлей" редакция 10.3
1. Обработка свертки взаиморасчетов по документам расчетов
2. Отчет, показывающий дебиторскую задолженность по интервалам, с разбивкой на просроченную и не просроченную, в разрезе документов расчета.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ДебиторскаяЗадолженностьПоИнтерваламПДЗ.erf
.erf 24,27Kb
303
.erf 24,27Kb 303 Скачать
СверткаВзаиморасчетовПоДокументамРасчетов.epf
.epf 5,27Kb
110
.epf 5,27Kb 110 Скачать

1. Обработка свертки взаиморасчетов по документам расчетов.

Обработка выбирает остатки из регистра "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов", анализирует наличие одновременно дебитовой и кредитовой задолженности в разрезе измерений "ВидРасчетовСКонтрагентом, ДоговорКонтрагента, Контрагент, Организация, УпрУчет" и при наличии таковой, формирует документ "Корректировка записей регистров" закрывая равную сумму ДЗ и КЗ.

Обработка выполняется при запуске! Можно использовать данную обработку в виде регламентированного задания.


2. Отчет, показывающий дебиторскую задолженность по интервалам, с разбивкой на просроченную и не просроченную, в разрезе документов расчета.

Отчет написан на основе типового отчета "Дебиторская задолженность по интервалам".

1. Добавлено измерение "Документ расчетов".

2. В отчете анализируется просроченность задолженности. Если по договору не ведется контроль числа дней задолженности - задолженность считается не просроченной. Иначе, к дате документа прибавляется количество дней отсрочки из договора и после этого анализируется попадание этого документа в интервал, если не в один интервал не попадает - задолженность не просроченная, иначе - задолженность отображается в соответствующей колонке.

3. Отчет после формирования считает итоги по ПДЗ и общую ДЗ

Для запуска на платформе 8.2 необходимо предварительно сконвертировать обработки в режиме конфигуратора.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190417    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56424    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81556    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23546    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94470    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30337    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. hanio 54 01.12.11 23:25 Сейчас в теме
Отличные скриншоты показывают совсем не то что выложено в файле, это простите как минимум некрасиво
2. hanio 54 01.12.11 23:27 Сейчас в теме
Ох простите, не в тот отчет ткнулся, в целом сейчас проверяю отчет очень похоже на правду, спасибо
3. hanio 54 01.12.11 23:49 Сейчас в теме
{Форма.Форма.Форма(144)}: Значение не является значением объектного типа (Свойство)
Расшифровка.Свойство("ДокументРасчетовСКонтрагентом",Расшифровка);

Просто задал выводить Итоги
5. Leo_A 102 02.12.11 10:02 Сейчас в теме
(3) hanio, спасибо за комментарии.
Предполагается, что итоги отчет считает сам, дополнительные итоги ему только помешают и от будет показывать некорректные данные. При желании, можете вернуть к исходному состоянию процедуры: КоманднаяПанельФормыНастройка и ОбновитьОтчет, тогда отчет примет вид обычного отчета, в который можно добавлять любые группировки, итоги и прочее.

(4) hanio,
Для уменьшения косяков в базе (таких как переплаты по реализациям, возвраты (косяком не является но подлежит распределению), авансы и прочие изыски), специально прилагается обработка, которая регулярно перераспределяет зависшие в плюсе и минусе суммы (Обработка свертки взаиморасчетов по документам расчетов).
1. В качестве долга на начало периода можно показать в дополнительных полях реквизит Документ расчетов.Сумма документа. Это как вариант.
2.3. Не совсем понял, имеется ввиду показывать в отчете приход/расход с расшифровкой по регистраторам? В этом случае отчет будет некрасивый, в качестве документа расчетов будет показываться например возврат или платежный документ (при авансе), это будет сбивать сотрудников с толку, опять же это на мой взгляд.
4. У нас реализовано немного по другому, реквизиты договора "Допустимое число дней задолженности" и "Контролировать ДЗ" перенесены в реализацию, там они проставляются с учетом даты отгрузки, выходных и праздников + пользователь с привилегированными правами имеет право вручную изменять эти реквизиты по каждой накладной, отчет соответственно смотрит именно на дату накладной, а не договора.
5. Выше уже написал про обработку схлапывающую регистр. А по поводу авансов - можно убрать отбор с конечного остатка и подкрасить отрицательные суммы форматированием на закладке оформление, будет счастье:)
6. Зайдите в процедуру УстановитьНачальныеНастройки, посмотрите как формируется текст запроса и на счет СКД вопрос думаю отпадет...
7. Отдельную колонку "количество дней просрока" можно добавить, поколупавшись в тексте запроса.

Дорабатывать его сейчас точно нет времени - проекты.
4. hanio 54 02.12.11 01:35 Сейчас в теме
В целом отчёт очень хорош для службы безопасности ну или кто там у кого следит за ПДЗ в организации. Также в случае отсутствия косяков в базе (таких как переплаты по реализациям, возвраты (косяком не является но подлежит распределению), авансы и прочие изыски) может быть принят на вооружение бухгалтерией и коллекторской службой. Многого не хватает отчёту, точнее можно было бы добавить для универсальности применения в отделах, в частности:
1. Долг на начало периода (зачем было его убивать полностью? он есть в типовом наверно стоило оставить)
2. Сумма отгрузки за текущий период
3. Сумма оплаты за текущий период (желательна расшифровка)
4. Не знаю как у вас но у нас есть такой момент - если выписка реализации происходит в пятницу или предпраздничный день и доставка будет после выходных, то задолженность стартует с даты доставки (учет регламентного календаря)
5. Отдельная колонка Наш долг в которой собирается как раз все минусовые суммы переплат, авансов, возвратов, то есть суммы с которыми надо что-то делать - либо перепроведение документов поступления денежных средств, либо корректировка долга по операции взаимозачет, прочие операции. Смысл отдельной колонки в том, что сразу видно косячные моменты, я понимаю что в отборе можно поставить чтобы выводило любые суммы но это немного не то. Например у меня эти минусовые суммы встают в последнюю колонку интервала задолженности и вот я пойду объяснять что это за минусы и почему это мы должны оказались контрагенту...
6. перевод в СКД - объяснять не надо надеюсь.

и уж если совсем красиво то надо колонки - срок оплаты по договору (как раз с учётом того, что дата доставки, она же дата когда начинается отсчёт срока дней, может попасть на предпраздничный или выходной день), Точное количество дней просрочки (интервал хорошо, а точное количество дней просрока еще лучше ) ;)

Естественно все на твоё усмотрение, кстати готов оплатить твою доработку по моим хотелкам в размере 1К рубля денег, я серьёзно.
6. LexBG 18.12.12 13:06 Сейчас в теме
7. sdw2007 116 05.03.13 06:46 Сейчас в теме
от какой даты производится расчет задолжности, от документа ВводНачальных или от документа указанного в субконто.

если считать регистратором ВводНачальных то отчет выдаст неправильный срок задожности.
8. Leo_A 102 05.03.13 07:26 Сейчас в теме
(7) sdw2007, уже не помню, давно писалось - код открыт, загляните в запрос, сразу поймете, но если не ошибаюсь от даты документа расчетов с контрагентом, т.е. в случае с вводом остатков - это документ оплаты, следовательно отчет будет показывать правильно.
9. sdw2007 116 05.03.13 07:39 Сейчас в теме
10. letchik2000 05.02.14 22:49 Сейчас в теме
Можно ли в отчете вывести число дней просрочки, а не интервал?
11. Leo_A 102 12.02.14 06:50 Сейчас в теме
Не совсем понял, можно ли в текущей реализации вывести это поле или вопрос в том, можно ли отчет доработать, чтобы вывести это поле.
В текущей реализации такого поля нет, но добавить и вывести его можно - нудно немного поколупаться, т.к. запрос строится программно.
12. 31337 39 21.02.14 09:47 Сейчас в теме
То что нужно! спасибо:)
13. pvlunegov 157 16.06.15 08:06 Сейчас в теме
Люди, для платформы 1с 8.3 не качайте эту недоделку!
При конвертации в конфигураторе нет форм!

Автор, исправьте для 1с 8.3 . Пока что вам минус за то, что в описании не предупредили!

Я скачал вашу вещь, но она не запускается, потому что при конвертации теряются формы и другие объекты. Остался только код общего модуля
14. Leo_A 102 08.07.15 07:40 Сейчас в теме
(13) pvlunegov,
Не слишком ли вы резки в ваших комментариях?
Во первых, какую конфигурацию вы используете?
В описании явно указано - Для типовых конфигураций "Управление торговлей" редакция 10.3.
Платформа абсолютно не имеет значения, клиенты используют ее на платформе 8.3 уже более года, проблем абсолютно никаких, а вы впредь не занимайтесь голословием, а если что-то не получилось - задайте вопрос и постарайтесь описать проблему максимально детально: платформа, конфигурация, скриншот, текст ошибки - это позволит более оперативно и точно решить проблему.
Если все же у вас 11 торговля, там этот механизм реализован штатными средствами - читайте мануал, нужно просто правильно настроить.
cleaner_it; +1 Ответить
15. Ольга_tmp 71 17.10.17 09:32 Сейчас в теме
Обработка свертки: УТ 10.3, платформа 8.3.9, при открытии в конфигураторе потребовалась конвертация, форм действительно не оказалось, как и отмечает комментатор выше, но это не мешает обработке запуститься и успешно создать документ корректировки записей регистров. все норм!
16. Leo_A 102 18.10.17 19:32 Сейчас в теме
(15) Здравствуйте, Ольга!
В силу давности разработки, я уже забыл, как именно было это все реализовано. Дело в том, что у этой обработки и в более ранних конфигурациях не было никаких форм.
В описании я указал комментарий: "Обработка выполняется при запуске! Можно использовать данную обработку в виде регламентированного задания.". Это именно и предполагало, что обработке не требуются никакие формы, для того, чтобы не пугать пользователей, во время свертки, да и тем более, функция у обработки всего одна и для удобства сделано автовыполнение данной функции при запуске обработки. Возможно в описании нужно было указать, что формы у обработки отсутствуют.
cleaner_it; +1 Ответить
17. TyuminIS 27.09.19 12:20 Сейчас в теме
СверткаВзаиморасчетовПоДокументамРасчетов.epf - скачивается пустой файл 5кб размер, что за ?
Прикрепленные файлы:
18. Leo_A 102 29.09.19 09:29 Сейчас в теме
(17) Не все обработки имеют форму. Код обработки находится в модуле, там же выполняется вызов метода свертки взаиморасчетов. Данная обработка была реализована таким образом, чтобы можно было ее вызывать ее при запуске 1С, указав в качестве параметра путь к обработке. Просто в 10.3 простых вариантов регламентного выполнения обработок по расписанию не было.
Оставьте свое сообщение