Отчет о просроченной задолженности/по интервалам на СКД (УПП, УТ)

25.09.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Существенно расширенная и дополненная версия моей прежней обработки. ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО! ТЕПЕРЬ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ!

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Версия 1.99i с открытым кодом
.erf 67,61Kb
2402
.erf 67,61Kb 2402 Скачать
Demo - без модуля получения главной таблицы
.1249760725 56,40Kb
625
.1249760725 56,40Kb 625 Скачать бесплатно

Основные характеристики отчета:

1.2 вида отчетов:
      просроченная задолженность
      задолженность по интервалам
2.Учет в разрезе организаций
3.Возможность отчета по документам расчетов
4.Дни задолженности из:
      из поля договора
      из свойства контрагента
5.Уровни детализации:
      по контрагентам
      по договорам
      по сделкам (только по сделкам)/договорам
      по документам расчетов/договорам
6.Дебетовая и кредитовая задолженности
7.Управленческая и валюта взаиморасчетов
8.Отбор по свойствам контрагентов
9.дополнительная информация:
      оплата за период
      продажи за период
      процент просроченной задолженности
      дней просрочено
      дней с задолженности
      средневзвешенной число дней долга
      допустимое число дней задолженности
      долг по таре
10.Вывод расшифровки в отдельной вкладке
11.Сравнение 2х период (и вывод разницы показателей)
12.Получение отчетов за произвольное число дат и вывод в одной таблице.
14.Все настройки и основные параметры(кроме дат) можно сохранять как в базе, так и во внешний файл (XML) 
13.В дополнении к расшифровке (двойной клик)  есть печатная форма "Письмо дебитору"

Возможные применения отчетов:

  1. Менеджеры по продажам. Отчет по просроченной дебиторской задолженности с документами задолженности. Группировать контрагентов можно по любым свойствам и реквизитам контрагента. Кроме того, документы долга также можно выводить с любой дополнительной информацией о них (если эта информация хранится в них). Кроме того, можно сразу сформировать письмо контрагенту с указанием сроков и суммы долга, а также документов долга.

  2. Начальник отдела продаж. Как хорошо работает конкретный менеджер по показателям дебиторки?

  3. Бухгалтерия,финансовая служба, служба по работе с проблемными долгами. Анализ только просроченных долгов с любыми отборами. С какими клиентами менеджер не работает? Каким клиентам нужно сделать дополнительный звоночек? На кого нужно готовить документы в суд?

  4. Бухгалтерия. С кем можно произвести взаимозачет? Где неправильно разнесли суммы?

  5. Финансовая служба. Каков фактический долг контрагента.

  6. Финансовая служба. Какая динамика основных показателей у клиента? Оценка его надежности.

  7. Топ-менеджмент. Как меняется ситуация с дебиторской задолженностью? Какие группы контрагентов проблемные? Где менеджеры плохо работают?

  8. Финансовая служба. Сколько дней мы должны этому кредитору?

  9. Финансовая служба. Сколько денег нам придет и сколько мы должны заплатить в ближайшее время?

Кроме того, т.к. отчет написан на СКД, то возможности его ограничены только фантазией.

Есть несколько фишек (банковские и календарные дни, величина альтернативных издержек по долгу, учет оплат на конкретную дату и т.д.), которые пока невыгодно реализовывать, но реализовать можно.

Поддержка и доработка за символическую плату

Подробное, но не полное описание есть в старой версии //infostart.ru/projects/4294/

Описание метода и показателя средневзвешенного срока долга  здесь //infostart.ru/blogs/1181/

В версии 1.99i был исправлен баг в получении одновременно дебиторской и кредиторской задолженности. Спасибо Илье Черных //infostart.ru/profile/85014/ за указание на ошибку.

Благодарности можно присылать на WM R274237232670

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22069    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190416    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56423    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81556    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23543    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94470    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30337    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
98. anig99 2843 16.02.12 08:55 Сейчас в теме
(97) скорость по контрагентам линейна. Проблемы со скоростью зависят от числа документов для контрагента. Чем больше ему нужно подбирать, тем больше падает скорость. Оптимизация конечно сокращает этот эффект, но полностью убрать его не позволяет сам принцип расчета нарастающих итогов в запросе. Если для контрагентов 5-6 документов ВСЕГО, то существенной деградации быстродействия относительно штатного отчета по задолженности не будет.
99. idw 343 25.02.12 20:45 Сейчас в теме
Нашел ошибку, может и не ошибку, но если сформировать отчет по кредиторке, то в отчет попадают контрагенты по которым было поступление товаров и оплата его авансовым отчетом. По идее не должно быть кредиторской задолженности.
100. idw 343 13.03.12 20:26 Сейчас в теме
А что за документы с пустыми суммами попадают в отчет по кредиторской задолженности, такие как Платежное поручение исходящее или авансовый отчет?
101. anig99 2843 14.03.12 07:58 Сейчас в теме
(100) при желании можно вывести не только данные о долге, но и данные о взаиморасчетах за период долга (для этого использовать поле Регистратор.СуммаДокумента). Если эти документы мешают, то надо сделать отбор Сумма долга > 0
108. ZLENKO 398 25.06.12 11:54 Сейчас в теме
(101) А возможно увидеть какой документ долга "погасил" какой документ оплаты. Т.е. что чем было оплачено, чтобы посчитать просрочки оплат по уже "закрытым" долгам ?
109. anig99 2843 25.06.12 13:35 Сейчас в теме
102. m_004 11.05.12 18:21 Сейчас в теме
Вот чувствуется, что отчет хороший ;-) Только не знаю, смогу ли я его запустить.
Он ведь должен работать на последней версии УПП 1.3 ?
Картинки красивые, надеюсь когда скачаю, то напишу комментарий побольше.
А развиваться будет отчет?
103. NosovK 16 11.05.12 19:09 Сейчас в теме
На УПП 1,3 отчет работает, а вот с развитием похуже - уже замеченные глюки никто несколько месяцев не исправляет.
Хотя отчет супер - пользуемся каждый день :) в отличие от многих других - в этом реально разобраться.
104. anig99 2843 12.05.12 08:11 Сейчас в теме
(103)(102) исправлять этот отчет не буду. Он и так уже весь на костылях. Написал отчет с нуля. Сейчас очень медленно его тестирую и плюшками обвешиваю.
105. AB3012 21.05.12 15:15 Сейчас в теме
Вот чувствуется, что отчет хороший ;-) Только не знаю, смогу ли я его запустить.
Он ведь должен работать на последней версии УПП 1.3 ?
Нам бы такой для бухгалтерии...
106. anig99 2843 21.05.12 15:35 Сейчас в теме
(105) В УПП вроде ещё должен работать. Для бухии он не писался - там другие регистры
107. NosovK 16 12.06.12 18:44 Сейчас в теме
В УПП (Украина) чудесно работает, регулярно пользуюсь.
Буду рад потестировать бета версию отчета ;)
110. Пуд 24.08.12 11:00 Сейчас в теме
Здравствуйте! Очень хочется задать вопрос.Зачем в СКД по интервалам соединение с набором данных с запросом ко всем контрагентам?
И еще такое замечание - у меня периоды 0-1, 2-10, 11-15 и вот первый период 0-1 не выводится в отчет. Я думаю, это из-за левого соединения с запросом по таблице периодов с условием

	Если ИнтервалыДаНет Тогда
		Текст=Текст+"	
		|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПериодыДолгов КАК ПериодыДолгов
		|		ПО (РАЗНОСТЬДАТ(КОНЕЦПЕРИОДА(РасшифровкаДолга.Период, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&Дата2, ДЕНЬ), ДЕНЬ) >= ПериодыДолгов.НачалоПериода)
		|			И (РАЗНОСТЬДАТ(КОНЕЦПЕРИОДА(РасшифровкаДолга.Период, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&Дата2, ДЕНЬ), ДЕНЬ) <= ПериодыДолгов.КонецПериода
		|				ИЛИ ПериодыДолгов.КонецПериода = 0)";


Выводится только с периода 2-10.
То есть получается, что если ни одна задолженность в период не попала - период не выводится...
Если не ошибаюсь - эту проблему можно было бы решить,если бы таблицу ПериодаДолга присоединить к НаборуДанных2, где делается запрос с справочнику контрагенты.А потом ее уже левым соединением соединять с таблицей ЗадолженностьТаблица по контрагенту и номеру интервала?
111. Пуд 24.08.12 15:18 Сейчас в теме
Плюс еще такой вопрос - я посмотрела, в двух вариантах отчета (по интервала и просроченная) используется одна и та же таблица данных - ЗадолженностьТаблица. Можно ли соединить обе этих схемы компоновки, чтобы одновременно можно было выводить и задолженность по интервалам и общую сумму просроченной задолженности?

А вообще,конечно - очень огромный плюс вам, у нас был отчет нарастающим итогом,обычный, соединение 2-х таблиц, база около 70 Гб, работал более часа. Пользователи сначала роптали,потом привыкли.Сейчас они должны просто пищать от радости )Спасибо!
112. пользователь 14.09.12 16:31
Сообщение было скрыто модератором.
...
113. lett 7 27.09.12 12:28 Сейчас в теме
Полезный отчет.
Разве что Источник дней просрочки стоило брать из свойства договора, а не из свойства контрагента, но это мелочи.
114. esa35 89 26.10.12 17:04 Сейчас в теме
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.12.3)

ставлю в параметрах Источник дней отсрочки - число дней отсрочки в договоре. но в отчет не выводит это число. когда выбираю Число из свойств контрагента выдает ошибку -
{Форма.ФормаОтчета(258)}: Ошибка при вызове метода контекста (Следующий): Ошибка компоновки данных
ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
по причине:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Неверные параметры "-"
115. esa35 89 26.10.12 17:10 Сейчас в теме
ставлю детализацию по договорам или по контрагентам-ноль эмоция, все равно подокументам выводит
116. anig99 2843 29.10.12 09:36 Сейчас в теме
(115) потому что это детализация для расчетов (т.е. учитывать при зачете оплат и реализации договор или нет), а не структуры отчета. Структура отчета настраивается отдельно, кнопка Настройки в верхнем меню
117. romann 02.11.12 12:10 Сейчас в теме
Хороший отчетик. Спасибо.
Посмотрел код - довольно мудрёно написано.. )
Саш, подскажи, пжалста, где/что нужно добавить, чтобы в отчет не выводились пустые строки? (с нулевым сальдо)

Заранее благодарю!
118. romann 02.11.12 16:47 Сейчас в теме
И еще вопрос: почему у дебиторов-поставщиков не учитываются поступления? А только оплата.
http://shot.qip.ru/00b2Sz-112aR7inZD/
119. leska 51 21.11.12 18:17 Сейчас в теме
есть бага: не учитываются оплаты ПКО В УТ10.3
120. anig99 2843 22.11.12 08:50 Сейчас в теме
(119) значит, скорее всего, они не делают движения по регистру Взаиморасчеты с контрагентами
121. leska 51 22.11.12 18:54 Сейчас в теме
(120) стандартная конфа и документ ПКО делает движения по регистру Взаиморасчеты с контрагентами
122. Гость 08.12.12 16:49
Добрый день Александр.
Нашел на infostart ваш Отчет о просроченной задолженности/по интервалам на СКД (УПП, УТ),
но к сожалению только зарегитр-ся на сайте, потому не имею возможности скачать и посмотреть его.
А отчет как раз сейчас интересует.
С уважением Сергей.

kserg@ukr.net

PS - "скромную" благодарность гаранитирую
123. dryms 249 29.01.13 16:23 Сейчас в теме
Планируется ли сделать что-то подобное для УТ 11 на управляемых формах?
124. anig99 2843 04.02.13 08:17 Сейчас в теме
(123) да. Основная часть отчета готова. В ближайшее время выложу.
126. namazi74 4 07.07.13 11:57 Сейчас в теме
125. namazi74 4 07.07.13 11:55 Сейчас в теме
пришлось повозиться с настройками (их объем для печатной формы впечатляет). Вроде то чего хотел, добился. Спасибо
127. serge_focus 4 19.08.13 14:53 Сейчас в теме
Спасибо за труды. Отчет Супер.
Пробую на УТП для Украины , пока полет нормальный.
Особенно радует - можно привязываться к договорам, или их игнорировать.
Да и использование СКД - Однозначно ПЛЮС.
128. Marka_ 14 20.08.13 15:57 Сейчас в теме
Отличный отчет, спасибо автору.
131. Alexeyich 28.09.13 23:06 Сейчас в теме
УПП 1.3 поддерживается? Скачал демо - не работает. Нужно получить платную?
132. anig99 2843 30.09.13 09:13 Сейчас в теме
(131) демо и не будет работать, т.к. это чисто оболочка настройки потыкать. Отчет бесплатный, за исключений стандартно списываемой 1 мани от инфостарта. Скачивайте и второй вариант, в УПП 1.3 работает.
133. serg1974 03.09.14 12:03 Сейчас в теме
Добрый день!
в КА 1.1 заработает?
134. anig99 2843 03.09.14 14:43 Сейчас в теме
135. just666 02.11.14 02:06 Сейчас в теме
1с 8.3.4.408 УТ10.3.29.1

Внешний отчет не может быть прочитан текущей версией программы.
136. anig99 2843 05.11.14 12:45 Сейчас в теме
(135) just666, откройте в конфигураторе, будет предложено сконвертировать обработку.
137. pepe 62 13.02.15 10:47 Сейчас в теме
А каким образом учитывается документ "Переоценка валютных средств", когда у нас договор USD, а валюта упр. учета рубл. ?
138. simgo83 69 17.03.15 18:07 Сейчас в теме
Спасибо за труд, отчет понравился, чтобы дебиторка/кредиторка по интервалам отображалась верно добавил костыль без изменения запроса
Если ЗнакДолга = "-" тогда 
	Для каждого Стр из Таблица Цикл
		
		
		стр.СуммаУпрОстаток_=стр.СуммаУпрОстаток_* -1;	
			
	КонецЦикла;	
	КонецЕсли;

173. sidjad 13.09.22 13:35 Сейчас в теме
(138)
Приветствую! Никак не могу добраться до разработчика данного отчета. У меня тоже возник вопрос по отображению Дебет или Кредит в отчете - "дебиторская и кредиторская". Вот этот Ваш "костыль", он именно для этого? А если да, где именно этот "костыль добавляется"?
174. simgo83 69 13.09.22 17:27 Сейчас в теме
(173)
Прикрепленные файлы:
175. sidjad 14.09.22 08:09 Сейчас в теме
(174) Премного благодарен! Попробовал, проверил - "минуса" появились. Буду еще проверять.
Удачи Вам и Разработчику данного отчета!
139. Perk0n 13 19.05.15 13:58 Сейчас в теме
Извините конечно, но первое формирование в УТ 10.3:
У Вас число просроченных дней считается со дня Реализации, а не со дня возникновения долга (а это реализация + количество дней отсрочки).
Допустимое число дней задолженности (из договора) - не отображается.
Пустые строки 0_о... там же "среднее число дней задолженности" - "Деление на 0".
Уплаченные деньги не отображаются.
Вкладка "Сравнение" вообще загадочна.

Пойду поищу что еще придумали по дебиторке.

140. anig99 2843 19.05.15 14:01 Сейчас в теме
(139) Perk0n, а дни отсрочки закладку в настройках открывали?
145. bajen 1 24.02.16 11:38 Сейчас в теме
(140) Отличный отчет, единственный момент с днями отсрочки. На закладке "дни отсрочки" источник дней стоит из договора, в договорах число дней задолженности установлены, галочки поставлены. Все равно идет расчет от даты реализации. Если устанавливаем число дней отсрочки по умолчанию, то все считает. Как сделать так чтобы брал дни отсрочки из договора?
141. anig99 2843 19.05.15 14:12 Сейчас в теме
(139) Perk0n, уплаченные деньги отображаются за период с Начальная дата - Дата долга. Вкладка Сравнение предназначена для получения отчета сразу за несколько периодов, чтобы можно было сравнить динамику. Вообще вот этот отчет очень древнючий. Специфика учета дебиторки на каждом предприятии своя. Меняется:
1. Место хранения дней задолженности
2. Банковские или календарные дни
3. Товарные кредиты
4. Разные варианты нестандартных группировок контрагентов (например холдинги)
5. Методы сохранения настроек
и т.д.

Написать супер универсальный отчет - слишком трудоёмко. Данный отчет - это скорее пример, в том числе и быстрого алгоритма расчета самой дебиторки. Индивидуальные варианты отчетов делаю только на заказ. Есть вариант на УФ.
142. ZLENKO 398 22.05.15 08:15 Сейчас в теме
(141) "Написать супер универсальный отчет - слишком трудоёмко."

Ну почему "слишком"... Я же написал :-)
143. anig99 2843 22.05.15 12:59 Сейчас в теме
(142) ZLENKO, универсальный - в плане учесть все пожелания пользователей
144. пользователь 09.02.16 11:56
Сообщение было скрыто модератором.
...
146. talych 17 16.08.16 16:53 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Но есть ошибка. Если вид отчета выбрать Интервал и "Кредиторкая и Дебиторская", то для дебиторки и кредиторки ставит одинаковый знак. Для дебиторки в таком случае нужно выводить "-".
147. Elk33 29.08.16 15:48 Сейчас в теме
Скажите пожалуйста, расчёт числа дней просрочки с использованием даты оплаты из заказа покупателя не реализован, или я что-то не так делаю ?
число дней отсрочки беру из свойства контрагента
Прикрепленные файлы:
148. 028 20.09.17 11:10 Сейчас в теме
Добрый день хотел спросить если нужно вывести 10 контрагентов и у каждого кол-во дней просрочки разная где в запросе это изменить? кол-во дней просрочки для каждого контрагента у меня храниться в рег сведении лимит сроков просрочки по платежам.
149. 028 20.09.17 13:58 Сейчас в теме
Как сделать чтобы в отчет выгружал только документ Реализацию ТМЗ, а то в результат выходит реализация, ПКО и возврат?
150. 028 02.10.17 09:40 Сейчас в теме
Как сделать чтобы отчет учитывал остатки перенесенные с прошлого года
в базе они отражаются через документ ввод начальных остатков? Раздел учета: Расчеты с покупателями и заказчиками (счета 1210, 3510)
151. Dracarys 14.01.19 16:56 Сейчас в теме
Допустимое число дней задолженности не отображается, если в параметрах выбрано число дней отсрочки в договоре.
УТ 10.3
156. anig99 2843 23.01.19 12:19 Сейчас в теме
(151) В договоре должно быть введено число дней просрочки.
161. Dracarys 23.01.19 15:53 Сейчас в теме
(156) В договоре установлено:
- контролировать сумму задолженности
- контролировать число дней задолженности
Взаиморасчеты ведутся: По договору в целом
Установлено : Вести по документам расчетов с контрагентами.

В отчеты выбираю детализацию: по договорам
вид долга: дебиторская.

В настройках отчета добавляю группировку по договору.

Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.8.9)

Если в отчете выбрать детализацию по контрагентам - допустимое число дней отображается в отчете.
152. 028 22.01.19 08:29 Сейчас в теме
Добрый день эта обработка может учитывать ввод начальных остатков (Расчеты с покупателями и заказчиками) в этом документе прописывается долг который остался с прошлого года или при переносе базы, а также может ли учитывать приход денежных средств когда это делается бух операциями?
155. anig99 2843 23.01.19 12:18 Сейчас в теме
(152) отчет работает по регистру ВзаиморасчетыСКонтрагентами и учитывает период записи. Поэтому для перенесенных долгов будет считать от даты ввода остатков, а не от даты документа расчетов. По этой же причине движения только по бух.учету не видит.
154. 028 23.01.19 09:03 Сейчас в теме
отчет показывает долги реализации ТМЗ по которым уже долг закрыт, показывает как будто по ним еще есть долги, но общий долг показывает правильно.
157. anig99 2843 23.01.19 12:28 Сейчас в теме
(154) Долг по конкретным документам рассчитывается динамически . Документы и оплаты объединяются в зависимости от уровня группировки который указан в настройках отчета (не от структуры отчета, а есть отдельный параметр для этого). По контрагентам - выбирает в общую кучу все документы контрагента и все оплаты распределяются на все реализации. По договорам - кучки делятся в разрезе договоров клиента. По сделкам - кучки делятся по заказам или расчетным документам.
Подробнее https://infostart.ru/public/20221/

Если у Вас расчеты с клиентами осуществляются по документам, когда оплата распределяется на конкретные документы реализации, то в этом случае будет работать и штатный отчет. С моим отчетом данные не будут совпадать, т.к. подход к формированию отчета разный.
158. 028 23.01.19 13:15 Сейчас в теме
(157) оплата не распределяется на конкретные документы реализации и в договорах не стоит галочка вести расчеты по договорам
163. 028 24.01.19 15:02 Сейчас в теме
(157) как можно сделать чтобы учитывал если возврат был сделан на основании определенной реализаций?
164. 028 25.01.19 08:19 Сейчас в теме
(157) у нас не все возвраты делают на основании и не на всех контрагентах стоит галочка вести учет расчетов. если стоит галочка в договоре вести расчеты, то неправильно показывает кол-во документов по которым есть долг.
165. anig99 2843 25.01.19 22:50 Сейчас в теме
(164) доработать отчет по Ваш конкретный случай.
159. 028 23.01.19 13:35 Сейчас в теме
либо отчет не правильно выводит либо я неправильно настроил у меня все равно показывает несколько док реализации хотя должен был показать один документ
160. 028 23.01.19 15:00 Сейчас в теме
Если у контрагента нет документов возврат товаров то отчет правильно показывает на каком документе долг, если появляется хоть один возврат то неправильно показывает долги по документам продажи, а общий долг также правильно показывает.
162. 028 24.01.19 09:50 Сейчас в теме
Понял почему у некоторых контрагентов показывал долги на документах на которых не должно было быть, убрал галочку в договоре вести по документам расчетов с контрагентами и отчет показал только те док на которых точно есть долг.
166. 028 31.01.19 15:38 Сейчас в теме
еще обнаружил если у контрагента несколько договоров по которым есть документы, отчет также неправильно считает.
167. vechiy 35 04.08.20 09:32 Сейчас в теме
такое было?
Прикрепленные файлы:
168. snami_ru 208 09.10.20 12:55 Сейчас в теме
Можете добавить группировку по свойствам Контрагентов?
Готов оплатить.
169. lett 7 12.10.20 10:55 Сейчас в теме
170. anig99 2843 12.10.20 12:29 Сейчас в теме
(168) Добрый день! Текущий вариант, который есть сейчас у Вас, работает так как Вам надо? За исключением группировки по свойствам контрагентов?
171. snami_ru 208 12.10.20 14:07 Сейчас в теме
(170) Да, все работает. Только нужна еще группировка по свойствам контрагентов.
172. AlexDnepr 09.02.21 12:55 Сейчас в теме
Здравствуйте. А как бы эту обработку подпилить под УТП?(
Оставьте свое сообщение