Редактор счетов плана счетов для 1С: Бухгалтерия 3.0

10.06.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Редактор счетов, который позволяет обходить ограничения конфигурации, накладываемые на некоторые счета плана счетов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Редактор плана счетов
.epf 18,79Kb
45
.epf 2.0 18,79Kb 45 Скачать

Можно переподчинить счет другому, изменить активность, субсчета и т.д.

Естественно, это может нарушить логику работы конфигурации с такими счетами.

Однако это не всегда критично.

Например. УСН Доходы - Расходы. На всех счетах учета материальных ценностей ведется ФИФО и партии.

Однако на счете 43 оно не нужно, мешает. Ставим галку оборотное субконто Партии и все хорошо.

Другой пример. УСН Доходы или ЕНВД. Хотим учитывать авансы на 60.01 и 62.01. Тоже ставим оборотное субконто документы расчетов, и все хвосты "закрываются". Меняем активность на активно-пассивный, чтобы в ОСВ было и дебетовое, и кредитовое черное сальдо.

В общем, все надо проверять на копии базы, и если вы не понимаете, что делаете, то лучше не делайте, а спросите специалиста.

Редактор план счета хозрасчетный

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140603    678    352    

232

Курсовые разницы в 2022 - 2024 годах в «1С:Управление производственным предприятием» ред.1.3 (УПП)

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Внешний отчет для УПП 1.3. позволяет вывести детализацию по документам расчета для определения временных разниц в налоговом учете согласно новому законодательству от марта 2022 года и декабрьские дополнения к нему. Отчет подобен отчету в конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0. Контроль счетов 77, 98.КР, 97.КР и декларации по налогу на прибыль. Грамотное обоснование - отложить уплату налога на прибыль за 2022 -2024 годы.

14400 руб.

15.12.2022    16192    165    24    

130

Алкогольные Декларации по Форме 7 и 8 по данным ЕГАИС из 1С Розница 2.2.4 - 2.х (УТ 11.5.х) (Комплексная Автоматизация)(Конвертация формата 4.3 в формат 4.4 для форм 11 и 12 сформированные за 1-й квартал в 7 и 8)

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Обработка формирует файлы алкогольных декларации форм 7,8 с 1С:Розницы от 2.3.8. ,Управление Торговлей 11.х Проста в использовании. Формат выгрузки деклараций: 4.4, есть возможность объединять сформированные декларации из файлов XML.Дополнительно можно делать передачу в рег2 по остаткам и списывать остатки ЕГАИС по данным базы (пиво)

3600 руб.

20.07.2016    168417    1201    1699    

1000

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 - Газировка

Регламентированный учет и отчетность Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Для решения этой проблемы мы разработали расширение "Акцизы - Газировка" для 1С: Бухгалтерии 3.0 (ПРОФ). Расширение "Акцизы - Газировка" будет полезно производителям сладкой газированной воды с 1 июля 2023 года.

11500 руб.

02.06.2023    6189    42    11    

28

Учет акцизов в 1С: Бухгалтерии 3.0 Расширение конфигурации в части работы с акцизами - Пиво

Регламентированный учет и отчетность Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

В стандартном функционале 1С: Бухгалтерия 3.0 нет учета акцизов. Счет-фактуры и УПД в печатных формах не заполняют сумму акциза. При проведении документа Реализация, «сумма Акциз» не высчитывается и не формируются проводки. Расширение Акцизы - Пиво выделит сумму акциза в первичных документах. Список доработанных документов 1С: Реализация (акты, накладные, УПД), Корректировка реализации, Списание товаров, материалов. Первичные документы с отображением акциза - счет-фактура, УПД.

11500 руб.

23.12.2019    50772    234    110    

85

Акцизы на сахаросодержащие напитки

Регламентированный учет и отчетность ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Акцизы Платные (руб)

Расширение для Бухгалтерии предприятия 3.0 «Акцизы на сахаросодержащие напитки» предназначено для автоматизированного учета сумм акцизов по реализованным сахаросодержащим напиткам с 01 июля 2023 года. Позволяет выделить суммы акциза в первичных документах («Реализация товаров и услуг», «Корректировка реализации»), сформировать проводки по начислению акциза, а также сформировать и отправить корректные документы по ЭДО.

14400 руб.

16.10.2023    1073    10    0    

9

Государственные контракты в УТ 11.5, КА 2.5.11 с выгрузкой в ЕИС (Госзакупки)

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по контракту, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок по 44-ФЗ.

40800 руб.

19.12.2022    10074    18    18    

15
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mszsuz 322 12.05.16 15:37 Сейчас в теме
Интересно, а приведенные примеры с 43 и 60 с 62 используются в реальной практике? Все механизмы конфигурации корректно отрабатывают?
2. Abbra 23 17.05.16 23:29 Сейчас в теме
(1) mszsuz,
да, это реальные примеры из практики. Для них и делалась обработка.
Еще некоторые ведут 42 счет не по складам (т.е. делаем субконто склады оборотным).
Однако закрывается он тогда вручную, но всего одной проводкой.
3. Abbra 23 17.05.16 23:30 Сейчас в теме
Конечно, для ОСНО и НДС вариант вести без выделенных счетов авансов работать не будет.
4. Y_U_S 23 24.05.16 12:33 Сейчас в теме
Тоже думал идти по Вашему пути, но красиво обработкой не получается — сделал расширением (http://infostart.ru/public/447602/).
Однако, разрешение изменения подчинённости счёта благоразумно закомментировал (оставил типовое) — желающие могут снять комментарий самостоятельно на свой страх и риск.
Ваша обработка, не считая моей, первая на эту тему, а некоторые задачи, действительно, проще решать изменением счетов. За это Вам плюс!
6. Abbra 23 24.05.16 13:51 Сейчас в теме
(4) Y_U_S, Спасибо! А изменение подчиненности нужно для восстановления правильного положения счета. Были ситуации когда кто-то переподчинил счета и нужно было их вернуть на место.
5. Alex_E 2353 24.05.16 12:51 Сейчас в теме
Интересно, а можно застрелить за подобные советы? План счетов конечно не священная корова, но ежели не ИП, то однако баланс, да и др. регламентированная отчётность, а тама сальдо, по всем субконто, которые ВДРУГ становятся оборотными, пустячёк, конечно, но поменяв План счетов ИСЧЁ (как правильно пишется знаю, но тут токо так!!!) и переписать всю отчётность - тады да, была бы публикация, а так - ИМХО профанация ))))
7. Abbra 23 24.05.16 14:59 Сейчас в теме
(5) Alex_E, ну я же не предлагаю ВСЕ субконто ВСЕХ счетов сделать оборотными.
Что касается тех счетов, о которых я писал: 42 и 43 попадают в баланс без учета субконто, 60.01,60.02,62.01,62.02 - берутся по субконто Контрагенты и Договоры (субконто Документы расчетов не участвует в расчете)
Вообще-то я может бы и не писал примеры использования, но мне без них публикацию не утверждали.
8. Alex_E 2353 24.05.16 15:04 Сейчас в теме
(7)
Что касается тех счетов, о которых я писал: 42 и 43 попадают в баланс без учета субконто, 60.01,60.02,62.01,62.02 - берутся по субконто Контрагенты и Договоры (субконто Документы расчетов не участвует в расчете)
- кто Вам это сказал? В активы и пассивы попадет САЛЬДО по ВСЕМ субконто ВСЕХ счетов, где это сальдо есть, в принципе всегда было так, или субконто уже в типовой будет оборотное. Хотите доказать обратное, внимательно выслушаю)))
9. Abbra 23 24.05.16 15:23 Сейчас в теме
(8) Alex_E, Сформируйте баланс и нажмите кнопку расшифровка по строкам 1230,1210,1520
вы там увидите следующее
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 июня 2016 г."
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02
+ плюс
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"...

а по поводу
В активы и пассивы попадет САЛЬДО по ВСЕМ субконто ВСЕХ счетов, где это сальдо есть
- коллега, ну зачем же так подставляться ). В баланс не попадает много БАЛАНСОВЫХ счетов даже если по ним есть остатки, например 000,25,26,44...
10. Alex_E 2353 24.05.16 15:33 Сейчас в теме
(9) 000 - счет с признаком балансовый, но таки служебный и в баланс не попадает по причине его отсутствия в Плане счетов бухгалтерского учета, а не присутствия в программе 1С - счет предназначен для ввода начальных остатков и не более того (иногда используется, когда нужно сделать проводки по НУ, ВР или ПР по балансовым счетам, но только для целей учёта налога на прибыль)
25, 26 - закрытые счета, остатков по которым на конец месяца БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ, если они есть - значит нет учёту)))
про 44 - есть один момент - это транспортные расходы, по которым могут быть остатки, а так, счет так же закрывается в 0, но по транспортным вполне себе могут быть остатки, пропорциональные остаткам товара на 41.01, и в баланс они попадают...
по 60 и 62 сейчас попробую нарисовать пример в демке)))
12. Alex_E 2353 24.05.16 16:33 Сейчас в теме
(9)
коллега, ну зачем же так подставляться ). В баланс не попадает много БАЛАНСОВЫХ счетов даже если по ним есть остатки, например 000,25,26,44...
- коллега, а вы про бух. учёт чё нить слыхали? Козьма Прутков как то сказал, что если ты видишь на клетке со слоном надпись Бегемоот - не верь глазам своим....(за точность цитаты не ручаюсь, но смысл тот))))
11. Alex_E 2353 24.05.16 16:13 Сейчас в теме
Итак: вот сальдо по 60 и баланс, таки документы учитываются)))
Прикрепленные файлы:
13. Abbra 23 24.05.16 18:13 Сейчас в теме
(11) Alex_E,
По поводу 44 счета я действительно ошибся.

А в остальном спешу сообщить, что не смог получить некорректный баланс при незакрытых документах расчетов по счетам 60.01 и 62.01 как у вас.

Так что есть вероятность, что кто-то из нас подрисовал баланс.

Прикрепленные файлы:
ОСВ 60.pdf
ОСВ 62.pdf
Баланс 1.pdf
Баланс 2.pdf
14. Alex_E 2353 24.05.16 18:23 Сейчас в теме
(13) Создал новую организацию в ДЕМКе, сделал поступлене и операцию вручную, заполниол баланс. Наверное кто-то чё-то ещё подрисовал, но картинки именно такие получились...
По поводу 44 счета я действительно ошибся.
- тут я могу сказать что не только по поводу 44, но и по поводу 000, 25 и 26 то же)))), ладно, заблуждайтесь дальше, просто я уже спросил, по поводу бух.учёта у Вас как?
Баланс строится по остаткам, остатки программа видит по аналитике, если в аналитике не оборотное субконто, то по нему есть сальдо, которое попадает в баланс и прочие отчёты. Ломать План счетов в этом случае можно, но только с одновременным переписыванием регламента (так было во времена 7.7, БП 1.0 под 8.0 итд итп), на слово не верите, ну и ладно, но за такую публикацию нужно убивать из рогатки сразу, пока такая зараза не расползлась среди населения)))))))))
15. Abbra 23 24.05.16 18:47 Сейчас в теме
(14) Alex_E,
по поводу бух.учёта у Вас как?

ну как не в совершенстве конечно
век живи - век учись
16. Alex_E 2353 24.05.16 18:56 Сейчас в теме
(15) Вот это правильно. Мой совет просто услышьте, если не понимаете, как работает программа, не стоит её модифицировать, потому как в одном месте всё будет красиво, а в другом ...
Расскажу одну притчу, впрочем на реальных фактах основанную (рассказала коллега, по приходу к новому клиенту):
пришла, посмотрела, спрашивает, а чё так всё хреново, ответ был гениальным (ответила глав.бух):
- Да программист хреновый попался!
Искренне желаю Вам не попасть в такую ситуёвину))))
Оставьте свое сообщение