Зачет авансов по документам расчетов на одном субсчете БП 2.0

07.07.15

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка позволяет выполнить свертку итогов по документам при наличии долгов и авансов на одном и том же субсчете

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Свёртка документов расчетов
.epf 8,13Kb
26
.epf 8,13Kb 26 Скачать

Существует несколько обработок позволяющих провести зачет авансов между соответствующими счетами, например 62.01 и 62.02. Однако встречаются ситуации, когда клиент, по своим причинам, не использует авансовый субсчет или на основном счете расчетов в результате определенных операций (удаление оплаченных документов, например) образовались положительные и отрицательные остатки в разрезе документов. Таких остатков может оказаться много, а времени и желания разбираться и исправлять каждый – мало.

Для автоматического решения такой задачи предлагаю следующий инструмент

Обработка создает операцию, которая зачитывает в пределах контрагента и договора все отрицательные остатки с положительными, при условии, что общий итог больше либо равен нулю.

Созданную операцию можно отменить или поправить.

В результате получаем:

Обработка открыта для изменений (без пароля) и может быть заточена под свои нужды, например, легко можно переделать её под свертку партий, добавить валюту или фильтр по контрагентам.

Если подобное решение понадобится в бухгалтерии 3.0, пишите комментарий или в личку.

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190670    270    239    

269

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22379    180    4    

160

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56740    184    76    

116

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23715    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94717    589    281    

140

Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)

Email рассылки Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Указывайте любой период, список организаций, контрагентов, видов договоров (с покупателем, с поставщиком и др.), счетов бухгалтерского учёта, валюту, необходимость детализации по договорам, список печатных форм и форматов их сохранения, а затем формируйте, согласовывайте, контролируйте, печатайте и отправляйте по e-mail готовые акты сверок прямо из 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

9000 руб.

03.04.2018    30633    64    24    

64
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alex_E 2353 18.03.15 14:24 Сейчас в теме
Это обработка для исправления в текущем периоде? Или я чего то не понимаю, но если Вы предлагаете использовать счет 000 - то речь идет о вводе начальных остатков? Если для текущей работы, то ...... я бы уволил сначала бухгалтера, если он будет использовать в текущей работе счет 000, потом прогера, который такое написал.....
+
2. pragromist 32 18.03.15 15:32 Сейчас в теме
(1) Alex_E, Отчет работает на любую дату. Я использую 000 счет и, так как обороты на нём получаются нулевые, всё работает шикарно! Ни в одном отчете увидеть операции невозможно, ну кроме карточки, конечно.
4. Alex_E 2353 18.03.15 20:14 Сейчас в теме
(2) (3) Поясню свою мысль про счет 000 - его нет в бух учете (ввод остатков и всё), и использовать его недопустимо, а вот такие обработки неподготовленному бухгалтеру говорят - нельзя, но, если очень хочется - то можно. Я думал Вы поймёте - решение то на поверхности лежит - сделайте просто Кт 62.* Кт 62.* на сумму минуса - получите то же самое, но без счета 000. Получится респект и уважуха, а сейчас - я бы, если не уволил, то мат часть услал бы учить без выходного пособия :-)

И бухам, что не используют счет авансов, объяснил бы, что это из серии - мы с начала создадим себе трудности, а посля бум их героически преодолевать)))))))))))))))

Всё ИМХО, не берите в голову...
+
5. pragromist 32 19.03.15 13:18 Сейчас в теме
(4) Alex_E, посмотрите пожалуйста, так будет лучше?
+
6. Alex_E 2353 19.03.15 15:02 Сейчас в теме
(5) Конечно! Счета 000 нет, а результат тот же :-). Совсем хорошо - так сделать это не операций, а документом корректировка долга, что то подобное дела вроде тут http://infostart.ru/public/137483/...
+
3. pragromist 32 18.03.15 15:34 Сейчас в теме
Обработка предназначена не для официальных регламентных операций, а для технического исправления раннее сложившейся ситуации как вариант. Кому не нужно - проходим мимо.
+
Внимание! Тема сдана в архив