Отчёт по просроченной дебиторской задолженности для бухгалтерии (ФИФО)

21.11.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Просроченная дебиторская задолженность по регистру бухгалтерии по 62-му счёту. Оплаты распределяются по методу ФИФО.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
ОтчётПоПросроченнойЗадолженности_БП_ФИФО.erf
.erf 19,88Kb
120
.erf 1 19,88Kb 120 Скачать
  • Отчёт на СКД.
  • По регистру бухгалтерии Хозрасчётный.
  • По 62-му счёту (при желании можно переделать на 60-й счёт).

Оплата покупателей распределяется на документ расчётов по методу ФИФО.

Алгоритм взят из следующих публикаций:

//infostart.ru/public/75089/ - для БП 2.0

//infostart.ru/public/122490/ - для УТ 10.3

 

Будет полезен, если:

  • не ведутся взаиморасчёты по документам расчёта (то есть на 62-м только субконто контрагент и договор).
  • ведутся взаиморасчёты по документам расчёта, но последовательность не восстановлена и невозможно добиться каждодневного восстановления последовательности. Так как после восстановления последовательности распределение долга по документам скорее всего будет меняться.
  • если невозможно получить данные из регистров накопления, например, есть ручные корректировки 62-го счёта
Особенности
  • Отчёт создавался для коплексной конфигурации, поэтому количество дней просрочки задаётся как дополнительное свойство договора контрагента "Дней отсрочки". Это свойтво нужно создать вручную, либо доработать отчёт.
  • В отчёт попадают авансы, как отрицательный долг, даже если документов, увеличивающих долг не было. Таким образом отчёт полностью сходится с ОСВ по 62-му.

Скорость работы
Зависит от объёма данных.
На тестовой базе заказчика формируется 3 секунды по всем контрагентам.
Для сравнения отчёт из публикации //infostart.ru/public/75089/ формируется 1-1.5 минуты.

Просрочка Дебиторка Дебиторская Задолженность Просроченная ФИФО Бухгалтерия

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190675    270    239    

269

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22381    180    4    

160

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56746    184    76    

116

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23716    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94720    589    281    

140

Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)

Email рассылки Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Указывайте любой период, список организаций, контрагентов, видов договоров (с покупателем, с поставщиком и др.), счетов бухгалтерского учёта, валюту, необходимость детализации по договорам, список печатных форм и форматов их сохранения, а затем формируйте, согласовывайте, контролируйте, печатайте и отправляйте по e-mail готовые акты сверок прямо из 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

9000 руб.

03.04.2018    30633    64    24    

64
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ildarovich 7861 24.11.14 12:36 Сейчас в теме
У меня вопрос:
Будет полезен, если:

не ведутся взаиморасчёты по документам расчёта (то есть на 62-м только субконто контрагент и договор).
а разве такое когда-нибудь бывает?
+
2. AZel84 51 24.11.14 13:12 Сейчас в теме
(1) ildarovich, если это не риторический вопрос :), то вот скрин из БП 3.0
+
3. ildarovich 7861 24.11.14 14:48 Сейчас в теме
(2) ничего из этого скрина не понял. На мой взгляд, он показывает, что третье (документы взаиморасчетов) субконто на 62-м счете есть. Его нельзя отключить в настройках. Значит, взаиморасчеты по документам ведутся в БП всегда и отчет по ФИФО в этой конфигурации не нужен.
Вопрос не риторический. Я хотел свою разработку ускоренного ФИФО применить в БП, но решил, что там этот метод будет бесполезен, поскольку незакрытые отгрузки видны сразу из ОСВ по счету. А значит, просроченные долги определяются очень просто без всякого ФИФО.

Ну и лозунги на скриншоте абсолютно неуместны в контексте данного обсуждения.
+
4. CheBurator 3119 24.11.14 16:19 Сейчас в теме
(3) По моему можно отключить ведение взаиморасчетов в разрезе расчетных документов.
+
5. ildarovich 7861 24.11.14 16:27 Сейчас в теме
(4) CheBurator, в Бухгалтерии 2.0 и Бухгалтерии 3.0 такой возможности я не нашел.
+
6. AZel84 51 24.11.14 18:11 Сейчас в теме
(5) ildarovich, ведение взаиморасчётов в разрезе расчётных документов явно в БП не отключается. Это зависит от учётной политики организации, а именно от способа оценки стоимости МПЗ при выбытии (на закладке запасы). Там 2 варианта "по средней" и "ФИФО". Если ведётся "по средней", то 3-е субконто будет оставаться пустым при проведении документов.
Кстати в метаданных конфигурации изначально не заполнено 3-е субконто на 60-м и 62-м. Оно заполняется при создании новой базы и отключить его заполнение нельзя. По коду видно, что ранее это субконто заполнялось только если для любой из организаций выбран способ "ФИФО".

Отчёт писался для комплексной конфигурации 1.1.48.1 релиза. В базе 3-е субконто пустое. Кстати не смотря на то, что выбран способ "ФИФО"...

В общем для БП такой отчёт может понадобиться, если не ведётся учёт в разрезе расчётных документов (выбран способ учёта "по средней").
+
7. ildarovich 7861 24.11.14 20:05 Сейчас в теме
(6) я еще проверю, но пока кажется, что способ оценки стоимости МПЗ при выбытии не должен влиять на проведение документов по 62-му счету.
Какая тут связь?
Теоретически это скорее относится к 10, 41, 43-му. Там тоже есть третье субконто. Которое может быть пустым при проведении по этим счетам, но не по 62-му.
Там это субконто всегда задействовано (не бывает пустым).
А то, что оно пустое в комплексной, легко объяснимо, так как там учет взаиморасчетов сделан на регистрах накопления и третье субконто не нужно.
Так что пока остаюсь при своем мнении - для типовых конфигураций бухгалтерий 2.0 и 3.0 отчет "взаиморасчеты по ФИФО" не нужен.
+
8. AZel84 51 25.11.14 05:25 Сейчас в теме
(7) ildarovich, действительно, вчера вечером уже смотрел, ошибся. Настройка в запасах никак не влияет на взаиморасчёты (это и логично). Так что, похоже вы правы, для типовых БП отчёт в этом виде не нужен.
Ещё раз повторюсь, делал для комплексной, причём для такой, где иначе отчёт написать было нельзя.
+
9. AZel84 51 25.11.14 08:22 Сейчас в теме
Вообще меня смутил этот код:

Функция ПроверитьАналитикуПередЗаписью()
	
	Если СпособОценкиМПЗ = Перечисления.СпособыОценки.ФИФО Тогда
		
		// Проверка ведения партионного учета
		Сч41 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Товары.ПолучитьОбъект();
		ПартионныйУчет = ?(Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Партии, "ВидСубконто") = Неопределено, Ложь, Истина);
		
		Сч60 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщиками.ПолучитьОбъект();
		УчетПоРасчетнымДокументам = ?(Сч60.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ДокументыРасчетовСКонтрагентами, "ВидСубконто") = Неопределено, Ложь, Истина);

		Если НЕ ПартионныйУчет ИЛИ НЕ УчетПоРасчетнымДокументам Тогда
			
			Если НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
				
				Предупреждение("Для указанных параметров учетной политики необходимо включаение дополнительных разрезов аналитического учета.
								|Недостаточно прав для изменения разрезов аналитического учета. Учетная политика не может быть записана!");
								
				Возврат Истина;
				
			КонецЕсли;
			
			Если НЕ ПартионныйУчет Тогда
				ТекстСообщения = " партионный учет МПЗ.";
			КонецЕсли;			
			Ответ = Вопрос("Для указанных параметров учетной политики необходимо включить дополнительные разрезы аналитического учета.", РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена, , КодВозвратаДиалога.ОК, "");

			Если Ответ = КодВозвратаДиалога.ОК Тогда
				Если НЕ ПартионныйУчет Тогда
					СкладскойУчет = НЕ (Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады, "ВидСубконто") = Неопределено);
					СуммовойУчет = ?(СкладскойУчет, Сч41.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады, "ВидСубконто").Суммовой, Ложь);
					ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиМПЗ(Истина, СкладскойУчет, СуммовойУчет,);
				КонецЕсли;
				
				Если НЕ УчетПоРасчетнымДокументам Тогда
					ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиРасчетов(Истина,);
				КонецЕсли;
				
			Иначе
				Возврат Истина;
			КонецЕсли;
		КонецЕсли;
		
	КонецЕсли;
	
	Возврат Ложь;
	
КонецФункции
Показать


Эта процедура вызывается при записи учётной политики.
Выполняется процедура ОбщегоНазначения.ПрименитьПараметрыАналитикиРасчетов(Истина,)
Если СпособОценкиМПЗ = Перечисления.СпособыОценки.ФИФО
+
10. AZel84 51 27.11.14 14:02 Сейчас в теме
Ещё вспомнил немаловажный момент. Учёт на 62-м счёте в разрезе документов расчётов ведётся при условии корректно восстановленной последовательности документов.
Восстановление последовательности часто проводится лишь при закрытии месяцев. Следовательно данные в подобных отчётах могут постоянно меняться. При расчёте долга по ФИФО изменения в отчёте отражаются сразу, так как распределение оплат происходит каждый раз заново.
Так что даже при наличии 3-го субконто, отчёт имеет место быть.

Так же обнаружил ещё одну базу БП 2.0, где учёт по документам расчёта не ведётся.
+
11. @Sonya 27 04.02.15 15:13 Сейчас в теме
Отчет работает как надо, спасибо. Применяю на СКАТе.
Замечания:
1) Если по документу просрочки еще нет, отрицательное число хорошо бы обнулить
2) Если задолженность отрицательная, можно было бы ее не показывать. Мы ведь дебиторку подразумеваем?
(у себя исправила)
+
12. Salty 12 01.10.15 09:24 Сейчас в теме
Очень полезный отчет, работает замечательно. Большое спасибо.
+
13. AnneF 54 13.11.15 21:30 Сейчас в теме
Как вставить "Дней отсрочки" для БУ 2.0. Из справочника Договора не берется.
+
14. AnneF 54 22.11.15 22:39 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 3.0 совсем не работает
+
15. olegale 15.01.16 15:52 Сейчас в теме
Как я понял работает только от календарных дней отсрочки.А как же рабочие дни?
+
16. AZel84 51 15.01.16 21:44 Сейчас в теме
(15) olegale, да, только количество дней отсрочки. Для нужд многих клиентов этого достаточно.
Можете доработать. Использовать производственный календарь, который должен быть заполнен. Примеры на инфостарте есть.
+
17. zmo 20.04.16 17:06 Сейчас в теме
Для 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7)
не подтягивается "Дней отсрочки"

как быть?
+
18. SlaSla 29 10.08.16 22:13 Сейчас в теме
Возвраты каким образом отображаются в этом отчете?
+
19. Degtjarev 21.11.17 10:35 Сейчас в теме
Таблица не найдена : РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
БП КОРП (3.0.49.28) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233)
Как это исправить ??
Прикрепленные файлы:
+
Внимание! Тема сдана в архив